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    2022年财政监督工作计划3篇.docx

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    2022年财政监督工作计划3篇.docx

    2022年财政监督工作计划3篇 2022年财政监督工作安排第1篇 一、财政监督检查工作支配 (一)监督办组织的专项检查 2022年,监督办紧紧围绕财政中心工作,重点支配7项专项监督检查。 1、结余结转资金及暂存暂付款专项检查。依据省财政监督工作要点,2月下旬至5月底,组织开展结转结余资金及暂存暂付款专项检查,仔细做好省厅驻淄博办事处迎查工作,进一步盘活财政存量资金,提高财政管理效能。 2、开展专项转移支付专项治理工作。依据省财政监督工作要点和县监察局、县发改局、县财政局关于开展项目审批和专项转移支付专项治理工作的实施方案的通知要求,3月至5月,组织开展专项转移支付专项治理工作,重点治理主管部门及其工作人员利用职权在专项转移支付资金安排中以权谋私、把关不严,不按规定制定和公开专项转移支付资金管理方法,导致资金被骗取、套取、挪用等问题。 3、开展国有资本经营收益审计工作。依据国资办提报,为加强国有资本经营收益收缴管理,3月份起先,组织开展对32家企业国有资本经营收益状况进行全面审计。 4、接着开展会计信息质量检查。依据省财政监督工作要点,6-9月份,选择公共交通及医药流通等重点行业,组织开展会计信息质量检查。 5、开展环卫运转经费专项检查。依据企业科提报,8月份,组织开展环卫运转经费专项检查,为下年度预算支配供应决策依据。 6、开展农机购置补贴资金专项检查。依据农业科提报,为确保申报资料和补贴发放真实、合规、完整,9月份,组织开展农机购置补贴资金专项检查。 7、开展就业专项资金专项检查。依据社保科提报,为充分发挥就业专项资金作用,提高资金运用的平安性、规范性和有效性,10-11月份,组织开展就业专项资金专项检查。 (二)各有关业务科室自行组织开展的监督检查 1、保障性住房工程专项检查。3-5月份,投资评审中心综合科安排对诚信建筑公司、淄博华宝工程公司等4家企业开展保障性住房工程建设专项监督检查,重点检查企业政策执行和工程投资状况。 2、交通专项资金专项检查。10月份前,企业科安排开展交通专项资金及下属单位资金往来状况专项监督检查。 3、学前教化助学金专项检查。10月份,行政政法科安排开展学前教化助学金监督检查,重点检查是否存在错报漏报及虚报冒领现象。 4、农村五保专项检查。9月份,社保科安排开展农村五保供给资金专项监督检查。 5、农业综合开发土地治理专项检查。5月份,农业科安排开展农业综合开发土地治理专项检查,重点检查项目设计的科学性、资金管理合规性和工程决算真实性状况。 6、建设项目一体化征收执行状况专项检查。10月份,综合安排征收科安排开展建设项目一体化征收执行状况监督检查。规范建设项目收费收缴管理,确保应收尽收。 7、支付申请跟踪问效监督检查。7-9月份,国库集中支付中心支付科安排对城建、水利等5单位开展国库集中支付申请跟踪问效监督检查。 8、中标企业合同履行状况监督检查。6月份,政府选购中心办公室安排对中标企业合同履行状况开展监督检查。 9、开展镇(街道)政府部门资金专项检查。3月份,基层财政管理局办公室安排开展镇(街道)政府及部门资金监督检查,进一步规范部门财务收支管理,提升乡镇财政资金监管水平。 10、税收收入专项检查。7-9月份,财税督察办公室安排对各财政财务管理所税收收入状况开展监督检查,重点检查税收收入归属、入库级次状况,确保县直税收不受损失。 11、开展一事一议奖补资金专项检查。4月份,农村综合改革办公室安排开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专项监督检查,确保资金平安、高效、规范运用。 二、有关要求 (一)严格执行重点检查安排。为确保2022年度重点检查安排落到实处,各检查单位要切实加强领导,提高相识,合理支配,细心组织,增加对财政监督工作的责任感,确保检查安排全面完成。不得擅自扩大检查范围,追加检查事项,增加被检查单位负担。 (二)依法依规依程序实施检查(见附件2)。依据财政部关于印发财政检查工作规则的通知要求,财政监督检查由监督局办公室统一组织实施。各业务科室开展检查前,到监督局办公室开具财政检查通知书,并于实施检查的3个工作日前向被检查单位送达财政检查通知书,同时要仔细做好检查工作底稿,刚好整理检查资料,按时完成检查报告。各镇(街道)财政所要在规定职权范围内,参照财政部门监督方法(财政部第39号令)的要求,依法实施监督工作,自行组织按时完成检查任务,并把检查资料上报监督局办公室。 (三)规范行政处理惩罚。对检查中发觉的问题,要依据事实清晰、证据确凿、定性精确、依据充分、程序合法、处理恰当的原则,仔细进行审理,并提出处理或惩罚的看法和建议。凡涉及行政惩罚的事项,根据关于监督检查实行归口管理的要求,负责检查的业务科室要将有关材料报监督局办公室,由监督局办公室统一做好有关审理和惩罚工作。 (四)仔细总结,强化整改。各有关业务科室在项目检查结束后,要仔细分析、细致梳理、全面总结,撰写出详实的检查报告,向主要领导汇报后,刚好报送监督局办公室备案。对检查出的问题要根据要求督促进行整改,建立长效制度,完善资金管理制度。 (五)以监促管,重视运用监督结果。要将监督结果作为预算支配的重要参考依据。对套取、骗取、挤占、挪用、奢侈财政资金等违规行为,除按法律法规进行处理惩罚外,在支配单位预算时,削减相关预算。 三、加强信息沟通,严格进行考核 各单位要依据检查项目的相关内容和政策,制定切实可行的检查方案,成立检查小组,按安排实施检查。要重视加强信息沟通,统一协调工作进展。各单位监督检查完成的质量状况,将纳入局综合考核内容实行年度考核,以加大财政监督检查安排任务的落实力度。 2022年财政监督工作安排第2篇 一、跟踪审查项目 1、列入区财政监督安排的项目,由区财政局依据江苏省财政监督方法有关规定,发送跟踪审查通知书。各项目实施主体或属地管理单位接到跟踪审查安排表后,应将有关前期资料先报送区财政局: (1)基础设施建设、绿化项目:项目立项批复相关资料、投资概(预)算及其它前期资料、会议纪要等; (2)征地拆迁安置项目:红线规划图、前期调研的.资金测算报告、拆迁范围内拆迁户名单、拆迁实施方案等; 2、未列入区财政监督安排的项目,应根据*区国有资金投资项目造价询问定点服务管理暂行方法有关程序办理; 3、暂未列入财政监督安排,但属于省、市、区级重点项目的,或属于经营性地块收储的,如在年内实施,均追加列入区财政监督安排中; 4、各项目实施主体应在项目开工、实施前刚好通知区财政局,支配跟踪审查单位进场,协调跟踪审查事宜后,开展工作。 二、专项检查项目 列入专项检查的项目,被检查单位应按区财政局的要求,供应与专项检查事项有关的资料和电子计算机技术文档、数据,以及相关会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它有关资料。 三、内部检查项目 对区财政系统的内部检查(机关处室、区会计中心、各镇(街道办)财政所、个管办、收付中心等),依据财政检查工作方法、财政部门内部监督检查暂行方法等有关规定实施。 因区政府的要求,本安排如发生调整,另行通知。 2022年财政监督工作安排第3篇 为规范财经秩序,保障财政政策的落实,提高会计信息质量,充分发挥财政监管职能作用,切实加强财政财务管理,确保财政资金平安、规范和有效运用,依据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、财政违法行为惩罚处分条例、行政单位财务规则、事业单位财务规则、企业财务通则及党政机关厉行节约反对奢侈条例等法律法规的规定,结合我县实际,特制定2022年财政监督重点检查工作安排。 一、检查范围 各乡镇(街道),县直各单位,各社会团体,县属国有企业、国有公司。 二、检查方式 1、常规检查。检查单位及专项见附件。 2、协作上级财政部门统一开展的专项检查。 3、完成县委、县政府交办的其他监督检查事项。 4、因工作须要进行其他监督检查。 三、检查时限 检查2022年、2022年单位财务状况,必要时可追溯到以前年度。 四、组织机构 为确保2022年度财政监督重点检查安排落到实处,成立由县财政局局长任组长,县财政局其他班子成员任副组长,相关局属单位及股室负责人为成员的龙山县财政局财政监督检查工作领导小组。县直单位、各乡镇(街道)财务及专项资金监督检查由监督股牵头实施,财政局相关局属单位及股室主动协作,确保安排如期完成。 五、检查内容 财政监督检查内容重点突出单位财务收支管理、重点民生专项资金管理、货币资金管理、单位内限制度建设和财政内部监督五个方面,其中乡镇(街道)财务及专项资金监督检查三年内轮检一次,县直单位依据实际状况确定检查对象及内容。 财务收支管理状况 1、收入(包括捐赠收入)是否足额缴入国库或财政专户,是否存在截留、坐支、挪用状况;是否存在收款、收费收入不入账,重点检查私设账外账和小金库。 2、是否制定了单位票据领购、保管、运用、核销等详细的管理规定,重点检查票款是否相符。 3、各项支出是否据实入账,有无虚列支出、虚报冒领等问题;报销票据是否为合规票据,有无白条列支、虚假发票等不合规票据报销的问题;报销审批手续是否完备,有无未经审批报销的票据;是否存在超标准支出状况。 4、津补贴发放是否符合规定,是否存在乱发钱、物。 5、会计报表数据是否真实、完整,编制是否刚好。 6、其他与财务管理活动有关的事项。 7、是否存在雁过拔毛式腐败问题。 专项资金管理状况 1、专项资金支付及结余状况。 2、单位专项资金运用范围、审批程序、监督考核状况及存在的问题,单位申报或专项资金支配是否与单位职能相符。 3、单位是否存在截留、挤占、挪用、套取专项资金的情形。 资金管理状况 1、现有银行账户(包括子账户和过渡账户)是否符合开设账户的规定,是否做到现金日记账、银行存款日记账日清月结。 2、单位银行账户是否定期与银行进行核对,有无长期未达账项,有无出租、出借银行账户,有无出借资金及资金出向,有无将财政性资金转作储蓄存款或公款私存等问题。 3、库存现金是否定期进行盘点,是否账实相符,现金日记账是否日清月结;现金管理中有无白条抵库、坐支现金,是否存在超限额大量库存现金问题。 内部限制管理状况 1、是否建立会计岗位责任制,岗位职责是否明确,会计、出纳是否分设,印章和支付凭证等是否分设分管,有无会计、出纳由一人兼任,单位财务章、单位法人名章和经办人名章都交由一人保管,既管钱又管账,既管印章又管支付凭证等问题。 2、财务人员是否具备法定的任职资格和条件,是否取得会计证。 3、是否根据会计基础工作规范的要求,建立并执行会计稽核制度、财务收支审批制度、财务管理制度、收款票据缴销管理制度等内部限制制度。 4、会计账簿、凭证等档案资料是否根据规定刚好装订、归档、保管,是否存在档案资料长期不装订、归档、散存散放等管理混乱的问题。 财政内部预算资金管理状况 内部岗位职责设置是否科学合理;印章管理是否合规;拨款程序是否符合有关规定;是否建立了与部门预算单位的定期对账机制;会计凭证、账簿是否刚好登记,会计要素审核是否完备;各类指标台账登记是否完整等。 六、工作要求 严格依法依规开展检查。依据财政部财政检查工作方法(财政部第32号令)要求,开展检查前,要开具财政检查通知书,于3个工作日前向被检查单位送达财政检查通知书,实施检查时,要仔细做好检查工作底稿,刚好整理检查资料,按时完成检查报告。 严格执行处理惩罚程序。对检查中发觉的问题,将根据事实清晰、证据确凿、定性精确、程序合法、裁量适当、公正效率的原则,仔细进行审理,作出处理或惩罚的看法和建议,督促单位整改到位。 切实加强检查结果运用。将财政监督检查结果、财政预算绩效评价一起,作为单位下一年度部门预算编制的审核依据,并依据状况相应调整单位单位专项经费。对监督检查中发觉的重大财政违法行为,刚好向县人民政府报告,将不属于财政部门职责范围的违法行为或者线索,刚好移送有关部门处理。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页

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