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    2022 财务人员的季度工作总结.docx

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    2022 财务人员的季度工作总结.docx

    2022 财务人员的季度工作总结 工作总结之家工作总结频道为大家整理的2022财务人员的季度工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 一、债权债务的清理, 财务人员季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回 发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。 二、精确刚好出具各项财务报表,供应月、季度预算分析。 刚好报送各项对外会计报表,刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成 状况,对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,协作绩效考核出具精确无误的财务信息,财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核,加强成本费用限制,堵塞漏洞。 对*三家医院的财务核算进行了内部稽核,发觉*的会计科目运用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,短暂没有发觉特别问题。加强单据的审核,对于各项 费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出刚好提示 各单位办理预算调整申请,发觉不合理的支出则必需经过审计程序,刚好订正不符合财务手续的事项,规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票,并依据油品德业的特 点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,根据规定开具发票,合理规避税务风险。 依据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织打算三年免税期的减免税材料, 申办地税减免;打算*医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初 步规划。 五、和相关部门沟通与协调,协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点安排,支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告刚好出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。 GZ85.Com扩展阅读 财务人员的季度工作总结 一、债权债务的清理, 财务人员季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回 发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。 二、精确刚好出具各项财务报表,供应月、季度预算分析。 刚好报送各项对外会计报表,刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成 状况,对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析,协作绩效考核出具精确无误的财务信息,财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核,加强成本费用限制,堵塞漏洞。 对*三家医院的财务核算进行了内部稽核,发觉*的会计科目运用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,短暂没有发觉特别问题。加强单据的审核,对于各项 费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出刚好提示 各单位办理预算调整申请,发觉不合理的支出则必需经过审计程序,刚好订正不符合财务手续的事项,规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票,并依据油品德业的特 点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,根据规定开具发票,合理规避税务风险。 依据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织打算三年免税期的减免税材料, 申办地税减免;打算*医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初 步规划。 五、和相关部门沟通与协调,协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点安排,支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告刚好出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。 2022年财务人员季度工作总结 工作总结之家工作总结频道为大家整理的2022年财务人员季度工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 xx年是全面实行党的十八大确定的各项目标任务的起步之年,系统也面临职能整合调整的压力。中心的八项规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规定,都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将一季度工作总结如下:一、 思想方面。为凝合人心,激发动力,市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教化周活动,倾听了市委党校占志刚教授所作的党的十八大的体会讲座,观看了警示教化片,还去现场实地参观了xx检测试验科研基地建设工地,多样的教化形式,丰富的教化内容,提高了相识,开阔了眼界,激昂了精神,既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感激昂,又比照工作目标深刻反思自身的不足,为今年的工作在思想上做好充分的打算。二、 工作方面。一季度在完成日常工作的同时,重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作:(一) 完成财务年报编制工作。财务年报是财政部门了解预算执行状况和各项重要支出数据的基础性资料,并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立,财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能克服时间紧、工作量大等困难,在完成三个单位财务年报编制工作的同时,指导下属两院刚好完成编报工作。(二) 监督抽查经费绩效预评工作。绩效预评是财政部门对预算支配资金事先进行核实的经费评审工作,相比以评定等次为目标的事后评价工作,绩效预评可依据评审状况干脆削减项目预算资金。监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段,也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目,围绕监督抽查安排的实施、项目资金的运用,我局制定了比较完整的制度体系,在历年财政绩效评价中均得到了90以上的高分。为使今年的绩效预评得到顺当开展,我与业务处室一起做了大量的打算工作,并随着评审小组的两次现场核查,又刚好供应了评审所需的证明材料。评审看法下达后,刚好起草了反馈看法。因财政从本身利益动身须要核减预算经费,而我局监督抽查经费项目各项依据又较为充分,这项牵扯了我太多精力的评审工作到目前为止还未有最终结果。(三) 全市系统内部审计工作。系统内部审计已开展了八年,与以往聘请审计专家不同,今年是系统利用自身力气独立开展内审的第一年。由于时间较紧,内审成员又从未正式涉及过审计业务,因此现场审计结束后,我负责的核实数据、出具报告等后续工作量特别大。目前相关工作还在穿插进行中。(四) 做好节能降耗相关统计工作。节能降耗是加强能源利用,缓解环境压力,推动经济健康发展的有效措施,各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标。我局节能降耗工作主要由办公室负责,我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作,发觉异样数据,刚好通报管理部门核实,削减奢侈现象。一季度我完成了2022年能耗考核表的填报,通过日常限制,我局顺当达到xx年度能耗考核目标。日前,考核组已对我局进行了实地考查,我局有望再次被评为节能降耗先进单位。一季度工作总体还算顺当,但监督抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多,影响了日常工作的开展效率,这两项工作涉及相关人员的组织、协调,暴露自身统筹实力、管理实力的薄弱和不足,需在日常工作中加强思索,在下季度加以改进。 财务人员的季度工作总结范文 一、债权债务的清理,财务人员季度工作总结。 二、精准确时出具各项财务报表,供应月、季度预算分析。 清理了财务账上经久挂帐的应收款项和敷衍款项,对于以前年度付出的款项未收回发票入帐的营业,财务人员与经办人员沟通协商追回大年夜部分发票,并完备了入账手续,对于中油坚盛极个别经久追缴而未完备手续的发票,财务部发出了追缴通知,并恳求经办人员将所欠发票限日交于财务部,不然穷究相干义务。 依据病院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织预备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;预备*病院的减免税材料,补齐各项基建合同、工程落成结算材料。 四、做好税务筹划和财务筹划,规避税务风险。 五、和相干部分沟通与调和,合营相干部分处理相干的事务。 三、开展财务内部考察,加强成本费用限制,堵塞马脚。 对*三家病院的财务核算进行了内部考察,独创*的管帐科目应用有个别科目不相符财务标准规范,有个别费用报销不相符费用报销规定,没有经由公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家病院的财务处理都较规范,临时没有独创特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支撑建立支撑数据库,对超出预算的支撑刚好提示各单位解决预算调剂申请,独创不合理的支撑则必需经由审计法度榜样,刚好改俘不相符财务手续的事项,规避财务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责产生制合理分派各项发票,并依据油操行业的特点建立了税负均衡表,经由过程电子表格的分析手段,均衡税负指标;完备发票入账手续,根据规定开具发票,合理规避税务风险。 经由过程和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产构做作了初步筹划。 刚好报送各项对外管帐报表,刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况,对各单位的预算的履行与完成状况进行月度与季度分析,合营绩效考察出具精确无误的财务信息,财务部在4月下旬帮助公司引导召开了预算分析会议,就各考察单位预算完成状况供应了参考信息和考察分析看法。 合营伙产部做好每月盘点筹划,支配好财务人员进行实地盘点工作。合营伙金部合理支配各项资金的收付。合营审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计申报刚好出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和办事的重要本能机能。所谓监督就是爱护集团公司的好处,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支撑,包管财务问导誓安稳;办事就是办事于集团与部属各公司、办事于员工、办事于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,大年夜而谋取利润最大年夜化。监督与办事是同一的,监督促进办事,办事为了更好的监督。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页

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