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    酒店财务工作要点.docx

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    酒店财务工作要点.docx

    酒店财务工作要点 酒店财务工作要点 第一部分 出纳 一每日工作 1.核对每日封包 核对封包详细操作详见“财务管理手册出纳篇”,必需重申以下几点: 1) 打印报表齐全,报表共计10张 2) 做到表单、表表核对一样 3) 核对一级发生账的房价是否是正常房价,上门散客门市价、金卡会员8.8折、普卡会员 9.2折、中介客9.5折、协议客按签订的协议价格。各店必需制作一张各种房型和各种客源的价格明细表备查。(该表是否制作会列入财务工作考核内容中)假如零房金必需有“免房券”;假如房价偏低(指非正常门市价、协议价、无邮件的零房价、发生的员工内部价),请值班经理在“一级发生账”写明缘由,并由店长签字确认。注:房价核对是整个封包核对的重点,门店会计人员需随时抽查,公司内审部门也会纳入内审工作范围。 4) 将“入住登记单”中的房价与“客人账单”中房价相核对。假如不一样,请前台说明原 因。 5) 半天房费的核对,依据客人退房时间核对是否未收应加收的半天房费。 6) 若有冲账及作废发生,当班前台服务员及值班经理必需在冲账发生表和作废账单表上写 明缘由。冲账发生表需店长签字确认。 7) “DAY USE状况表”需与“一级分类发生表”逐笔核对,确保都已入账。 8) 客人入住时,须将“预收款收据”红联与“入住登记单”放在一起,夹入当天的封包, 如为信用卡预授权,则无预收款收据,在“入住登记单”上注明。另“入住登记单”上注明房价,必需有客人签名确认。 9)客人结账时,须在“客人结账单”后附“预收款收据”绿联;“入住登记单”、除夜审房金和电话费以外的“杂项收入转账单”、发票,如为信用卡结账,还需附上“信用卡结账单”。 “客人结账单”和后附的各类单据上必需有客人签名。注:门店会计人员需随时抽查结账单附件和签名状况,并将此做为前台服务员和值班经理的考核内容。 10)依据营业日报上的“早餐收入”核对前台早餐券发出数量。赠送的早餐券要有店长在餐券发放记录本上的签名确认。核对好后填写早餐券明细表。 11)核对小商品和酒水交接单,并制作存货出库明细。 12)核对并统计每日家宾卡销售状况,制作每日家宾卡销售状况表。 13)审核无误后进行封包装订。装订入封包的原始单据必需齐全,注:每月最终一个封包装订的原始单据要求更加齐全。 2.每天的营业收入必需解入银行(应按每天的金额分别填写解款单,不凑整数),星期一解三天的营业款时,也必需分三张解款单填写。 3依据信用卡结账状况制作信用卡明细清单,并依据实际到账日期进行冲销,确保信用卡核对无误。 4.日常报销;全部严格根据公司统一的审批流程操作。由店内审批的,应先申购再报销。报销流程详见“财务管理手册出纳篇”。 5.按财务细则中的相关规定,在NC账套中录入当天实际发生的现金、银行收付凭证。注:必需每日录入,以保证货币资金做到日清月结。 二每周工作 1.发票及各类单据的盖章和领用;前台换零钱。 2.办公用品选购及领用登记。 3.检查前台租借物品数量及客用品运用状况等。 4.不定期抽查餐厅食品消耗状况及不定期核菜价。 三每月工作 1.每月应付的电话费、水、电、煤气费应在最终付款日期前刚好付清,房租等有签订合同的各项费用应刚好在合同规定的付款期限内付清,避开发生滞纳金。 2.完成银行余额调整表,保证银行账核对无误。 3.完成信用卡明细清单,核对无误后,制作应收信用卡明细清单,该表金额即为NC账套中“应收账款-信用卡”余额。 4.制作金卡销售明细和普卡销售明细,并统计出家宾卡提成。 5.核对返佣。 6.定期盘点低值易耗品,如有报废刚好处理。当月如有新增低值易耗品,刚好登记入台账,确保低值易耗品台账与实际发生数一样。 7.完成客用品、食品、修理材料、前台小商品、印刷品、图书及的实地盘点,并按公司统一的报表格式做出“存货收发存盘点表”。注;必需与各部门主管一起实地盘点,将实际盘点数与本月结存数相核对,制作差异表,刚好处理。 8.完成棉织品、家宾卡、前台物品、厨房用具的实地盘点,如有报废刚好处理。 9.内部电话费统计查询。 10.做工资表(由店内人事专员处理) 其次部分 会计 一每日工作 1.依据出纳核对完的封包,制作“每日营业收入日报表”、“应收预收审核表”,并对出纳核对封包进行抽查。注:重点抽查房价和客人结账单的附件及签字确认。 2.依据出纳解行的“营业收入解款单”和“每日营业收入日报表”填制收入凭证。 3.审核报销单。 4.审核出纳制作的会计凭证。 5.信用卡逃账的追讨。 二每周工作 1.发票申购本的管理,做好发票购买及领用的管理。制作“发票购买领用销号记录”。 2.管理合同:了解各项合同的支付方式,做到刚好申请和刚好付款。如有新增合同,刚好纳入合同管理并贴好印花税。 3.不定期抽盘前台的备用金,制作“前台备用金盘点表”备查。 4.不定期抽盘出纳的备用金,制作“库存现金盘点表”备查。 5.与出纳一起不定期核菜价。 三每月工作 1.统计每月“冲账发生表”和“作废账单表”。 2. PMS和信用卡长款的处理。应收应付款项的清理。注:欠款离店中欠款期间不能超过30天,如超过应刚好从店长工资中扣回。 3.按公司统一规定编制当月的“固定资产折旧表”、“长期盼摊费用表”和“待摊费用表”进行摊销账务处理。当月如有新增固定资产,刚好纳入固定资产管理并贴好标签,于次月起计提折旧。 4.按公司规定编制“预提费用计提表”,进行各项能源费用、销售佣金、洗涤费、日常修理费和棉织品的计提。注:日常修理费和棉织品为开业一年以上的成熟店计提。 5.依据店内人事专员计算的工资表进行工资的计提;并依据工资表的应发数进行福利费、教化经费的计提。 6.按人事部规定的比例进行员工年终奖金的计提。 7.依据上月实际GOP与考核目标的对比,进行店长考核计提。 8.依据出纳制作的“存货盘点表”进行出库成本的结转,做到账表(NC账套与盘点表)、账实(NC账套与实际盘点数)一样。注:收发存报表的上月结存、本月收入、本月发出、本月结余必需与NC账套中的期初余额、本月合计借方、本月合计贷方、本月合计余额相等。收发存报表的本月节余数字和实际盘点数字相核对,如有偏差则应查明缘由,刚好处理。 9.当月NC账套中的各项收入与PMS当月累计数核对一样,确保各项收入无误。 10.计提当月应缴营业税及其他税金。 11.办公电话费查询,将办公电话计入“营业费用-电话费”。NC账套中的“营业费用-电话费”反映的是各店当月实际办公电话费用,与客人电话无关。 12.员工餐的处理;并将实际成本与按当月员工出勤数核算员工餐成本进行核对,进行成本限制。 13.核对往来账目,结账前与公司的往来账必需对平。 14.当月全部凭证审核无误后,进行记账和月末损益结转。 15.在IUFO中制作报表,核对无误后上报。注:必需按公司规定的报表计算依次进行计算。 16.依据财务报表的数据和公司对管理平台填写的要求,完成上月管理平台数据录入工作,并保证财务报表数据与管理平台数据的一样。注:备注必需按要求填写。 17.每月15日前完成上月凭证的装订工作。 18.每季度第一个月15日前完成年度账册和年度财务管理报表的装订工作。 19.每年至少一次进行固定资产盘点。 酒店财务工作要点 财务工作要点 财务工作要点 财务工作要点 财务工作要点 安排财务工作要点(材料) 酒店财务工作安排 酒店财务工作汇报 酒店财务工作流程 酒店财务工作安排 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页

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