2022年有关采购工作计划模板合集6篇.docx
2022年有关采购工作计划模板合集6篇有关选购工作安排模板合集6篇光阴的快速,一挤眼就过去了,我们的工作同时也在不断更新迭代中,来为今后的学习制定一份安排。可是究竟什么样的安排才是适合自己的呢?以下是我整理的选购工作安排6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。选购工作安排 篇1某酒店选购部月工作总结及月工作安排二月份工作总结及三月份工作安排 日期:20xx年1月25日一、2月份完成的主要工作1、完成春节期间各部门备用物资的选购;2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;3、召开供应商协调会,支配春节物资供应工作,保证不影响酒店正常经营;4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;7、召开部门工作会议,传达酒店会议精神,学习A模针对选购部的相关文件,并将其仔细实行到实际工作中。8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订详细解决方法;9、初步完善物资价格库的信息,以熟识驾驭选购物资价格动态;10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请;12、完成锅炉保养合同的谈判;13、督促各部门按时提交3月份选购安排,以利于降低、限制选购成本。二、3月份工作安排目标要求3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作2日常物资的询价及选购3PA保洁设备的开标及合同签订物资价格库、供应商档案的健全4.各部门月安排选购5领导交办的其他工作1、 总则为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。选购部经理对选购员及库管员进行考核和管理。2、 选购部经理职责:1) 负责组织公司所销售产品的选购。2) 对库房的管理工作负责。3) 做好销售员与供方之间的联系工作。4) 帮助销售员作好产品的选型及举荐新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行状况负责。6) 对本部门员工的专业学问培训负责。7) 对员工进行严格管理,依据员工表现向公司提出嘉奖或惩罚建议。8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的运用及管理负责。责任到人,发觉问题刚好向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作安排,监督工作安排的执行及完成状况。3、 库管员职责:1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。2) 供应刚好精确的货物,做好后勤保障。详细要求:订单一发,必需刚好、清楚、精确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品状况。5) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放,7) 填写库房相关数字登录到ERP。8) 协作盘点库房产品工作的详细执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货刚好入库,储放平安以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和管理搬运工具。4、 流程:1) 选购流程:A 收到销售部从ERP发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 选购部经理审批(重大合同向公司领导请示)E 签订选购合同F 复印后,将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程:A 在ERP内录入付款申请单B 选购部经理审核C 副总经理审批D 财务部付款。3) 收货流程:A 直发:a. 依据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 选购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B 转发:a. 依据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 选购员清点货物并办理ERP入库手续4) 收进项发票流程:a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入ERPd. 将发票交财务部签收。5) 出库流程:a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5、 选购管理制度:1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。2) 建立、建全比价制度,保证选购设备的质优价廉。3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。4) 每周末将上周付款、欠款、欠票状况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款安排。5) 签订选购合同后,应全面了解发货状况,如不能刚好供货,应将缘由提前十日通知销售内勤6) 全部货物一律开箱验收,发觉问题刚好和供应商联系,尽早解决。7) 选购部负责所选购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,刚好按操作规程精确登录ERP。8) 选购部每月5日前,将上一月的选购合同编号整理成册选购工作安排 篇220xx年选购部在公司领导的带领下和各部门的主动协作下,仔细履行职责,遵守公司各项规章制度,按时、按质、按量完成了各项选购工作。20xx年是有意义的、有价值的、有收获的一年。在公司业务起先起步,规模不断扩大的关键时机,选购部本着勤勤恳恳,务真求实的工作看法,树立“为公司节约每一分钱”的观念。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。现将一年来的主要工作总出总结,查找不足从而为来年的工作作出打算和安排。一、 全年工作完成状况1. 20xx年选购部以公司生产、销售需求为基础,在保障质量的前提下,按期完成了各项选购任务。其中:a. 一车间:供应商47家,比上年增加13家。全年共完成选购4057626.03元比上年增长1.73%(13年选购额为:1485565.96元)。全年销售灯具、光源及工程材料的选购占总额的82.4%,车间产用设备及试验物料占12.6%,办公用品及其他占5%。 b. 三车间:供应商为45家。全年共完成选购4675360.40元。前三季度主要为车间生产设备等的选购与安装,第四季度主要为试验、研发器材试剂以及生产用原材料的选购;c. 销售方面:共完成销售额12325566.28元,比上年降低0.059%(13年销售额为13104932.00元)。2.通过建立长期的合作关系,我们与部分主要产品的供应商在价格限制、付款方式、售后服务等方面取得了很大的空间和支持: a. 价格方面:通过协商与管控,尽可能的降低单价或抑制单价的增加,在这一年里没有出现单价大幅增加的现象,给公司降低了选购成本;b. 付款方式方面:最大限度的优化了供应商的付款条件,争取了一部分供应商现供应产品的月结和延期付款,为公司提高了资金的运作效率;c. 售后服务方面:在良好合作关系的基础上,供应商能刚好对存在质量问题的产品供应退、换货服务,公司的销售工作供应了有力的保障。3.由于公司处于发展的初期阶段,各种客观的缘由和局限性是工作中依旧存在和许多的问题:a 关于付款:在选购过程中常常存在,由于不能刚好支付货款而延迟选购的问题,从而影响试验和生产工作。因此部门之间的沟通、协作与安排和资金的合理配置和管理显得尤为主要。b. 关于发票:由于受到地域和经济发展的限制,物流不能直达需进行中转,在中转过程中产生的运输费用,及本地选购的零星小件物品等都无法供应税务发票,需自行开。目前税务部门500元以下金额免税,但每天每人每种材料只限开一张发票,所以给选购和报销带来很大的麻烦。c. 关于职能:选购部门主要负责公司日常生产所需设备,原材料,办公用品等物料的选购。但现在选购部门还负责销售、工程方面的工作。三个业务分别涉及到产品的进、出和运用,给工作造成严峻的冲突,给日常的工作和管理带来许多问题。d. 关于安排:现阶段的选购是无章法、凌乱的,运用的时候才零时通知选购的,且选购要求是口头的、无安排、无审核的。致使选购工作重复,运输成本增加。e. 关于入库:目前产品选购后存在四中状况:产品到库有票,产品到库无票,产品未到库有票,产品到库无票的。其中,有票的两种状况都可按正常程序办理各类手续。在发票不能刚好到达的时候存在重复付性和冗余的工作。即,无票状况下每件产品必需公司领导审核签字后办理估价入库,待发票到达后任然每件产品必需公司领导审核签字后重新入库冲账。这样一来很简单造成工作的积压,奢侈人力资源。f关于供应商:现阶段我们与供应商的合作主要通过,网络查找,电话联系,签订合同的方式合作。对于许多主要产品和一次性选购数量较大的产品来说,我们无法精确的确定供应商的实际产品,生产规模和发货运输模式等,因此就无法保障每一批货的质量。以上三方面为20xx年选购部门的整体工作完成状况和工作中存在的一些重要问题,我们将在14年工作的基础上接着有效的工作方式和方法,从存在的问题着手来安排下一年的工作。二、工作安排1、 “术业有专攻”进一步明确选购部门工作范畴和工作职责。在此基础上接着加强与重点客户的合作,确保产品质量,售后的服务支持。接着严格的管控产品的价格,严格限制选购成本。2、 向公司提出申请,对重点产品和大批选购产品的客户进行实地考察,全面驾驭和了解供应商的生产规模、生产实力和发货运输方式,签订合作协议 以保障产品质量高,发货刚好,价格一年一议,付款方式敏捷多样。也可定 时参与行业产品沟通会等,刚好驾驭最新的市场行情和产品德情,做到有的放矢。3、 与各部门协协商制定更加合理的选购申请流程,按时、按需上报采购安排,做到集中办理、集中选购和集中运输,使各类库存得到保障,成本大幅降低,工作效率有效提高。也使资金能得到有效管理和配置,不因为零时申请资金不到位,而影响选购时间。4、 对于部分运输费和零星选购的物料没有发票的状况,依据税务部门发票开据的要求,建议向公司提出申请,单笔费用在1500元以下的,分批开据免税发票。单笔金额在1500元以上的开据含税发票。5、 在产品的出、入库问题上,由于存在估价入库,所以建议在办理估价入库时以每批选购安排为主(附各个产品的出入库单据),在肯定周期内统一经公司领导审核签字后办理出入库手续,使工作不积压,高速有效。以上是选购部门20xx年年度工作总结和安排,常言道:“点点滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,无论是困难重重的还是多姿多彩的,我们将不断积累阅历,在公司领导的带领下,与各位同事一起“勤奋严谨,协作创新”努力提高部门文化素养和各种工作技能,为公司的发展做出更大的贡献。选购工作安排 篇3本人自接手选购部工作以来,始终以服务生产须要,限制选购成本,供应高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践,针对本部门所负责选购工作目前的状态,现对下半年的工作做出如下安排:一、供应商的选择。首先我们选购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,限制价格审核流程,让选购部的工作透亮化,并且建立完整的选购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必须要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。本人安排完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好打算。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最志向的选购价格和品质。二、账务的清理。选购是一份繁琐,困难的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有干脆影响。另外因为相关物资在选购工作的运作过程中不行避开的有退,换,修,废等状况发生,因此必需对每一批物资的选购以及合同执行状况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点。这是本部门的日常工作,目前也始终都在执行着,_本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行状况都可追溯,可查核。三、品质保证。本部门相关人员将常常前往车间了解相关物资的运用状况。对所采物资的运用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次运用跟踪并做好相应的评估计录四、成本限制。下半年本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除选购价格等方面的限制外,还将其它方面的成本限制纳入管理优化的范围内,详细方面如办公物品的运用,电脑的运用管理,物资运输费的限制等方面。五、选购效率。下半年我部将进一步完善的供应商网络的'建设以及选购模式的优化,尽可能的削减选购周期,提高选购的效率和刚好性。并且对各种物资的选购周期进行统计计录,供应各请购单位制定请购安排时的参考。六、异样状况的处理。因供应商生产实力的不足,或其它缘由引发选购异样时,我部将第一时间知会相关领导并主动应对。同时将对异样状况的发生缘由进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调独木不成林,选购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益化,为公司发展供应助力。选购工作安排 篇4依据20xx年酒店年度总安排,酒店将在淡季对酒店内部进行装修,为此我们选购部针对装修前的各项善后工作做出以下安排:1、依据仓库所出具的库存单,要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。2、装修期间合理进行工作支配,确保即使性物品的刚好选购,装修期间协作各部门车辆运用。一、货品选购渠道问题1、定点供货商加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生平安。2、零售店选购全部零点选购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他选购物品均索要保修卡和发票。主动协作财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。3、主打羔羊肉产品选购做好每年一次去内蒙选购羔羊肉工作,跟踪库存状况。刚好反馈给总经办,制定周密、具体的选购安排,刚好与内蒙羔羊肉供应商保持联系。驾驭全国羔羊肉价格状况。保证选购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。二、关于新品的发觉和选购安排主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量选购,通知一、二楼厨师进步行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对选购工作进行监督并多提珍贵看法。三、对选购员的管理制度1、对驻郑选购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑选购员的工作效率。2、对店内所须要物品的选购、合理支配选购时间段,确否工作有条不紊,对须要刚好选购的物品要在第一时间购回。3、协作财务、仓库驾驭库存货品数量,对不必要物品不予选购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。四、选购车辆的管理1、不断强调选购员行车平安意识,宁停三分,不抢一秒,严格遵守交通规章制度。要求选购员外出执行任务时着装干净、整齐,言谈举止文明大方,注意礼节礼貌,运用礼貌用语,树立良好的企业形象。2、对选购员行车专业学问进行培训和督导,规范驾车操作程序,避开因操作不当造成的车辆损坏。要求选购员娴熟驾驭路貌路况,少行弯路,节约选购成本。3、在本职工作完成的基础上,亲密协作其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象,常督导、常检查,抓典型、重处理!五、物价限制和节约1、全部选购物品均具体驾驭其市场行情,耐性讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。2、全部供应商送货价和每日零星选购价每日填入“选购部每日价格对比表”,每日比照,探寻规律,要求供应商刚好依据市场行情调整供货价,一经发觉调价不刚好,则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。3、每日准时准点带领选购员到市场选购,对当天全部货品价位仔细询问、驾驭,以便对供应商供货价进行核对并选购质、价最低的货品。刚好将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源,力争不影响当日销售,的确断货的商品刚好通知厨房。4、接受厨师长每周一时常调查监督,不定期对驻郑选购的工作状况进行抽查,确保各项选购工作顺当开展!5、对选购部外线电话的运用进行严格管理,建立供应商及酒店内部人员通讯录,除通讯录上的电话外,其他电话一律禁打,特别状况需将电话号码及联系人进行存档,以便月底调出话费清单进行核准,以次达到话费节约的目的!最终,祝大家鼠年工作顺当,心想事成!让我们携起手来,为我们美妙、绚丽的明天努力奋斗吧!选购工作安排 篇520xx年的脚步即将迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢乐,有泪水,有小小的胜利,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,主动落实采供工作要点和年初制定的工作安排。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的干脆领导和支持及公司其他同仁的协作下,20xx年共完成甲供材料设备选购安排88份,新签合同20份,完成乙供材料安排核批价格140份,共计完成材料设备选购安排228份,执行状况良好,较圆满地完成了所担当的任务。现将主要工作状况总结如下:一、组织实施“阳光选购策略”公开透亮的按选购制度程序办事,在选购前、选购中、选购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。20xx年我们进一步强调选购工作透亮,在选购工作中做到公开、公允、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星选购,都尽量多的邀请相关职能部门参加。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,选购前、选购中、选购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透亮,同时保证了工程进度。1、完善制度,职责明确,按章办事。20xx年通过组织学习选购管理战略和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的材料、设备选购限制流程、选购及供方评价作业指导书等选购管理制度。制度清晰,操作有据可查,为阳光选购奠定了理论基础。2、公开公正透亮,实现公开招标。选购部按项目部和施工单位上报的选购安排公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、选购部都参加,增加阳光选购透亮度,真正做到降低成本、爱护公司利益。3、选购效益全线凸现。实施公开透亮的阳光选购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的选购资金,直观有效地降低了材料设备选购成本。4、监督机制基本形成。做好价格和技术规格分别和职能定位工作,价格必需经采供部和审计部,技术必需经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高选购人员的自身素养和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,削减工程成本,提高选购效率,提高企业利润。二、围绕限制成本、选购性价比最优的产品等方面开展工作20xx年采供部接着围绕“限制成本、选购性价比最优的产品”的工作目标,要求选购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注意沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了选购复核环节,实行由采供部副经理在选购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“选购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的限制成本,为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项详细工作和每一个工作细微环节中得到煅练。三、进一步加强对供应商的管理协调20xx年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的看法,制定了选购供应部供方信息表,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的驾驭,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。依据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司全部供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特殊赐予我司的竞争对手的政策的好坏将干脆影响到我司的成本核心竞争力的凹凸。房地产和建设行业是个相对特别、独立的行业,供应商圈子相对独立,比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着许多同样的供应商。因此采供部必需考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的赐予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正一心一意的为东和服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如:达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。四、步加强对材料、设备价格信息的管理20xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理,每一次材料设备的安排、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,同时输入电脑保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。五、提高部门工作员工的业务素养和责任感20xx年采供部特殊注意,除组织部门人员进行培训外,还注意在平常的每项详细工作和每个工作细微环节中不断的提高业务素养,同时反复强调选购人员的责任感,强调每个人对自己选购的材料设备负责究竟,保证了对材料、设备有效的追踪。六、xx年将详细从以下几方面予以改进:1、公司推行流程管理的契机,细化选购管理流程(10个)房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标记,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化选购管理流程,从而全面提高公司选购管理水平。2、制定选购预算与估计成本。制定选购预算是在详细实施项目选购行为之前对项目选购成本的一种估计和预料,是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目选购资金进行了合理的配置和分发,还同时建立了一个资金的运用标准,以便对选购实施行为中的资金运用进行随时的检测与限制,确保项目资金的运用在肯定的合理范围内浮动。有了选购预算的约束,能提高项目资金的运用效率,优化项目选购管理中资源的调配,查找资金运用过程中的一些例外状况,有效的限制项目资金的流向和流量,从而达到限制选购成本的目的。3、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避开单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商担当的供应份额足够,以获得供应商的实惠政策,降低物资的价格和选购成本。这样既能保证选购物资供应的质量,又能有力的限制选购支出。依据我们的规模,供应商的数量以<x<3家为宜。4、建立重要货物供应商信息的数据库。以便在须要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的牢靠信息。5、建立同一类货物的价格书目。以便选购者能进行比较和选择,充分利用竞争的方法来获得价格上的利益。6、选购员依据图纸提前介入询价。设计图纸出来后,采供部提前介入,争取赢得时间,降低选购成本。在20xx年的工作中,我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理阅历,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论学问,不断提高自身的业务素养和管理水平。使自己的全面素养再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神,增加责随意识,提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、稀奇的想出不断下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力气。选购工作安排 篇6X月份完成项目工作:1、完成原材料供应商的询价工作4次。2、去武汉购买厨房杂件二次,选购会议急需的布菲炉,餐具等物品。3、购买消毒柜四台、冷藏柜一台。4、完成装饰画100幅,灭蚊器200个。5、完善凯宾斯国际酒店选购部原材料验收值班表和验收规章制度。X月份工作安排:1、完成酒店各部门夏装的制作;2、厨房点心房空调的安装;3、完成原材料供应商的询价工作不少于4次;4、完成酒店灭虫灭鼠公司的合同签定;5、选购部管理制度与流程的优化工作一次;第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页