201_年县统计局巡察整改专题民主生活会个人对照检查材料.doc
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201_年县统计局巡察整改专题民主生活会个人对照检查材料.doc
201_年县统计局巡察整改专题民主生活会个人对照检查材料201_年10月15日至11月10日,县委第五巡察组对我局开展了巡察,11月14日,巡察组将巡察意见反馈给我局。围绕反馈问题,我对标党内法规,主动认领责任,举一反三深刻反思,再一次认识到自己平时在党性方面的薄弱之处,认识到自身不严不实问题。现将个人对照检查情况报告如下。 一、存在的问题 (一)牵头整改巡察反馈问题。 县委第五巡察组反馈给统计局问题,按照分工,我将牵头负责整改问题清单中以下问题,共16条,涉及列出问题60个。 1.“两个责任”落实有差距,责任分解不到位,中层干部落实党风廉政建设责任不到位,201_201_年机关中层干部未向党组、纪检组提交述责述廉报告。整改措施:一是局长与局领导班子成员、领导班子成员与中层干部每年按时签订党风廉政建设目标责任书,确保责任分解、落实到位。二是局党组按要求每季度开展党风廉政建设和反腐败工作专题研究会一次。班子成员定期开展党风廉政建设专题调研。三是局党组每年按时与各股室负责人签订党风廉洁承诺书,保证党风廉政建设从上而下,层层贯彻落实了。 2.“两个责任”落实有差距,未按要求完成纪检组列席党组会同步记录。整改措施:“三重一大”会议邀请县纪委监委派驻县财政局纪检监察组同志参加,并做好同步记录。 3.“两个责任”落实有差距,党风廉政建设履责纪实手册不规范。整改措施:督促班子成员认真填写党风廉政建设履责纪实手册,及时上报审签,年终交办公室存档。 4.执行财务管理制度不严, 使用现金支付办公费、公务接待费等。整改措施:修订完善xx县统计局财务管理制度,按照财务规定,一律以转账方式支付办公费、公务接待费等,保证费用支出有据、透明。 5.执行财务管理制度不严,此文仅供部分参考,如需定制此类文章,请关注微信公众号:写作材料,联系客服写作!第 2 页 共 2 页