2022年煤矿安全风险点的分类分级管理及管控措施.docx
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2022年煤矿安全风险点的分类分级管理及管控措施.docx
精品学习资源煤矿安全风险点的分类、分级 治理及管控措施1、风险点的分类分级(1) 按风险点种类可分为“ 一通三防 ”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、 安全治理和其他风险点;(2) 按风险点整改难易程度可分为 A级、 B 级、C级、D级、E级风险点;A 级风险点:整改难度大,矿井解决不了,需上报帮忙组织整改;B 级风险点:整改难度较大,井解决不了,需由矿统一组织整改;C级风险点:整改难度一般,区队解决不了,需由生产井统一组织整改;D级风险点:整改难度较小, 班组解决不了,需由区队组织整改;E 级风险点: 班组能够现场立刻整改;(3) 按风险点的严峻程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点;重大风险点是指严峻危及安全生产,可能导致人员伤亡或财产缺失,危害和整改难度大,应当全部或局部停产停业,需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险 点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损欢迎下载精品学习资源失、危害或整改难度较大、需要临时局部停产停业、并经过肯定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产,任其进展可能导致人员伤亡或财产缺失,危害或整改难度较小,发觉后能够立刻整改的风险点;2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行 5 级治理,即班组、队、井和矿; 班组实行班排查,主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查,主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查,主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查,主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查,全矿实行月排查,重点排查生产经营单位的重大、较大风险点;2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查 制度;生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表;矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表;矿安检组编制全矿风险点排查表;(1) 岗位人员每班对比岗位风险点排查卡内容要求,进行岗位风 险点排查,班组长对本班组风险点排查工作进行监督治理,并持班组风险点排查卡对班组作业范畴内风险点进行全面排查,发觉风险欢迎下载精品学习资源点立刻整改,确认无危急时方准人员作业;当班作业终止,收集整理风险点排查整改情形,形成班组风险点排查台账;(2) 队干部每天 跟班干部每班 对比区队风险点排查卡内容要求,对分管区域内的风险点进行全面排查,将排查卡反馈至安全信心中心;同时,由队值班干部收集整理后,形成队风险点排查台 账,并由专人负责;(3) 生产井负责人要依据战线风险点排查表,每周至少组织一次分管生产系统和区域的全面风险点排查;战线业务主管部门负责风险点排查资料的收集整理,建立战线风险点排查台账;(4) 生产井主要负责人、安全负责人要依据生产井风险点排查表,每周组织一次全面风险点排查,由安全检查部门建立生产井风险点排查台账,实行档案化治理,并经生产井主要负责人审核签字后,准时上报矿保安部门和安检部门;(5) 矿保安战线、安全“八条线”负责人要依据战线风险点排查表,每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面风险点排查;战线主管部门负责风险点排查资料的收集整理,建立战线风险点排查台账;(6) 矿每月至少组织一次全矿全面风险点排查,由安全检查部门建立全矿风险点排查台账,实行档案化治理,并经矿主要负责人审核签字后,按要求准时上报上级有关部门;矿、井保安主管部门、安全监督检查部门每月按分管业务范围,参照备案的安全检查表,重点排查生产井重大、较大风险点,欢迎下载精品学习资源建立保安组风险点排查整改台账,跟踪、督查风险点整改情形,实施风险点排查整改闭合治理;2.2 风险点整改及上报生产井主要负责人及安全井长必需亲自支配本单位的日常风险点排查及整改工作;每班对现场风险点进行排查,指派专人负责风险点的整改;风险点整改必需坚持“五定、四签字”原就,确保整改落实实处;要仔细填写生产井风险点排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等,指派准人负责,并建立台账;E 级风险点由班组负责现场立刻整改,并将整改情形上报队; D级风险点由队负责准时组织整改,整改报告经队负责人签字后报井战线主管部门; C级风险点由矿主管部门指导生产井准时组织整改,整改报告经生产井主要负责人签字后准时上报矿保安、安检部门;B 级风险点由矿各保安主管部门、安检部门对分管范畴内的B 级风险点提出整改看法,指导风险点单位制定风险点整改方案,并 督促落实整改;对资金投入大或需要多单位共同整改的风险点,应 提交矿战线会议和矿安全办公会议讨论打算;A 级风险点由矿安全办公会议讨论,提出初步整改方案上报,经审批后,依据审批看法 积极组织整改;各级各单位对日常风险点排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、“八条线”安全检查查出的各类的风险点, 依据“五定、四签字”的原就落实整改,做到风险点整改落实“五到位”,纳入风险点排查整改台账,实行闭合治理;欢迎下载精品学习资源2.3 风险点整改验收及销号风险点整改复查验收情形应纳入各级风险点排查台账,风险点 整改复查验收合格,经复查验收人员签字,予以销号;E 级风险点整改完成后,由班组长和当班跟、带班干部复查验收;D级风险点整改完成后,由井战线保安部门复查验收;C级风险点整改完成 后,由生产生产井组织相关保安部门、安全检查部门共同复查验收;B 级风险点整改完成后,由矿组织相关保安部门、安全检查部门共同验收; A级风险点整改完成后,由矿组织预验收,由安全监察组及有关科室组织复查验收;2.4 重大风险点整改重大风险点的整改由生产经营单位主要负责人负责,组成重大 风险点整改小组,在主管部门指导下,做出停产或停止使用相关生 产储存装置、设备设施的打算,制定针对性安全技术措施 ,限期进行整改;对可能危及周边单位和人员的重大风险点,应准时告知;矿各主管部门、安检部门依据分管业务范畴,对生产井的重大风险点实行挂牌督办,建档治理,节点掌握,逐项验收,做到排查整改闭合治理到位;重大风险点排查整改实行“一案一档”治理,储存期至少 10a;存档的主要内容应包括:重大风险点评估定级材料,生产经营单 位安全生产重大 事故风险点排查报告表,监管部门安全生产重大事故风险点整改指令书,重大风险点整改方案;监管部门安全生产重 大事故风险点跟踪督查记录表,重大风险点整改完成评估报告,安欢迎下载精品学习资源全生产重大 事故风险点整改完成报告书,监管部门安全生产重大事故风险点整改完成审查表及其他相关资料;3、建立责任追究体系(1) 加大责任追究力度,落实风险点排查整改责任;生产单位是风险点排查整改的主体,党政主要负责人对风险点排查整改工作全面负责,各级分管副职对分管范畴内的风险点排查整改工作负责, 队长、班组长对本工作区域的风险点排查整改工作负责,保安部门对本专业范畴内的风险点排查整改工作负责,安全“八条线”对本业务范畴内的风险点排查整改工作负责,安全检查站对本单位风险点排查整改工作负监督检查责任;矿保安组对本战线的风险点排查整改负指导和谐、监督检查、督促整改落实责任;矿安监组对全矿范畴的风险点排查整改工作负指导和谐、监督检查、督促整改落实责任;(2) 建立“前追后究” 制度;“前追”:矿、井保安主管部门、安全监督检查部门按分管业务范畴,在生产区域发觉了重大、较大 风险点,而下一级治理人员在同一作业区域、同一班次没有发觉, 要追究有关人员的责任;“后究”:全部工作区域由于风险点没有 被排查发觉且没有准时进行治理而发生 事故的,要对有关人员进行追究责任这样,一级抓一级,一级监督一级,一级向一级负责,环 环相扣,形成了自上而下安全风险点分级治理工作体系,使安全治理的压力得到了层层传递;欢迎下载精品学习资源欢迎下载