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    内部审核总结报告(参考).doc

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    内部审核总结报告(参考).doc

    内部审核总结报告(参考)内部审核总结报告(参考)东莞市XXXX五金电子内部审核总结报告:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2022标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据:1、ISO9001:2022标准;2、本公司的质量手册和程序文件;3、适用的法律法规;4、客户的特殊要求。审核组成员:蔡顺锋、杨虹、周正忠/常有泰、李卫福、黄奎审核时间:2022年3月20日3月21日审核范围:涉及ISO9001:2022标准中的过程及各职能部门、车间。不合格项分布职能部门不合格项数量体系要求4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6测量和监控设备的控制8.1策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计总经理/管理者代表生产部品质部行政部/文控业务部物控部合计11111113QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告审核过程综述:我公司于2022年3月1221日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核,对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式,在审核过程中共发现了3个问题,摘录如下:1、行政部检验人员无培训考核记录;2、量具检定后未加贴合格标签。3、未制定2022年年度设备保养计划通过此次公司内部质量审核,各相关部门和个人能认真对待、积极配合,内审过程实施顺利,取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题,但各部门均进行了限期整改,整改实施有效,达到了预期效果。审核结论:由于此次内审是我公司实施ISO9001:2022标准的第一次内审,因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款,这两个条款将于管理评审实施后,在3月30日进行补充审核。但就已审条款结果看:本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求,本公司质量体系得到了有效实施,运行实施保持了适宜性。编制/日期:QP12-05A审批/日期:扩展阅读:公司内部稽核总结报告表湖北艾柯泡塑有限公司内部稽核总结报告表稽核原因:年度第次例行内部稽核。特殊需求:稽核日期:自年月日至年月日稽核员编号:AK-R-W09-001-01日期:总页数:1负责稽核单位负责稽核单位稽核员稽核结果:请参考附件查检表。NGNA受稽核单位稽核项数OKNGNA受稽核单位稽核项数OK生产部生产车间锅炉房空压机房模具房水泵房不符合率总计稽核项目:OK:NG:NA:总结报告:稽核小组组长:(本记录不得擅自涂改)管理代表:第 3 页 共 3 页

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