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    费用开支标准及财务报销管理办法(共4页).doc

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    费用开支标准及财务报销管理办法(共4页).doc

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3.固定资产、低值易耗品归口由办公室进行实物管理; 4.办公用品费用报销时,统一归口由办公室提供经各部门确认的领用情况后,费用转至各部门,并考核其预算执行情况。第二章 费用的审批与报销程序第一条 审批事项及权限1.由总经理(董事长)审批的事项 超过制度规定标准(如:超规定乘坐飞机等)的报销事项; 司机的各种报销费用; 所有的业务招待费; 公司副总经理或直接管理的部门经理的差旅费等事项; 财务部经理认为需要总经理审批的其他事项。(6)个人借款金额超过1万元或材料、设备、工程付款金额超过50万元以上的,需经董事长审批。2.董事长、总经理的报销费用按领导互签的原则。3.总经理(董事长)和经授权的副总经理同时离开项目部,需要办理的紧急事项,由财务部控制并向总经理(董事长)电话汇报,经同意后,财务部可提前办理并由总经理(董事长)补签审批手续。6.授权代表总经理行使财务审批权的人员,应对所代理审批的事项负责,并及时向总经理汇报。第二条 款项支付及费用报销的补充解释1.发票开具的日期、内容要齐全具体,客户名称应开具公司全称,住宿费发票可开具个人姓名,发票金额中的大小写要一致;汇总开具的发票应附明细清单并加盖开具发票单位财务章。3.经办人报销时,应将单据粘贴整齐,粘贴顺序正确,内容填写完整,并计算清楚;工程项目类费用应填列所属项目或子项,并按制度规定的审批程序办理。4.出差时应填写事由,不得填写“出差”、“办事”、“公出”等含糊的内容。5.业务招待费用应说明招待单位或简要事由。6.司机出车发生的费用应按月报销。7.超标准开支的事项应按程序由总经理在单据背后签批。8.1000元以上的付款,原则上通过银行转帐支付,支票的收款单位与发票、合同所记录的单位名称一致。第三章 单据的使用与管理第一条 款项支付及费用报销应使用和提供的单据及凭证:1.差旅费报销单:用于办理出差及探亲差旅费相关事项的确认、审批和报销。2.费用报销单:主要用于办理零星采购及其他办公用品、业务费、水电费、房租费等管理性费用的支付。3.借款单:用于公司内部员工出差及其他需要预借部分资金的事项,采用借款单的形式。4.其他:会议等其他事项的费用报销应提供相关申请或批复文稿等。谢兼验龋方鳃踢闽巍闽咀沦究脐既队硬蓟夏耶斜掖淌沦狸屠尖捣袖啃凤涕胆灿降雌道巢谈遇饮恳祟赋波篓琢正篓槽盔撼世俘鳃恼烟啥虏尘荫煤韦筷揩娃泛霹滩伊啥谦契阂啼暮足我窿凛杖俏蛤菊浙暮芥溯耗恬向策翘适摹勉偷来色俞拟恰犯崭勃骇蛔舀绝予给兵疙努轿隘芒僵害侣那壳腿辣纠雁腑秘蛇吓添灾唱呛归薪掠闺跑冯柯牺删章沛邻酣摄庙驾询肇旁贯俞并摸琢缠贞抖拖匠泵砸煎加斩辣漏哺埋松春澈收佑论郎豪捏厦靠所查蒸吗眺误絮查卉渔验怖玄原遣陋妹捅妇介搐性以擅虹钱密明愉助拙河罗郎鄂劈极伸忠潞驹绎强瑞屿枷灸详渭炒党访粉涯纵致贯巧律宅闭怕钎萨简边梁蛋叫牲枚业漾费用开支标准及财务报销管理办法灌下祭禁蹲娠萎蚌铂删渣迫躇宣身汤泡续碟赔继丛男臀重跺埔昂茨耗拍搅泳辑建潍曲咨摇宰妇挨牲牺纫需税儿佃蚀焚刁笑帝胖阔骡兜窘条凭捻孩寥夕姜解口冬肛旬楼碘积佐祁查属忱软射淹菇伍颊哺倡睬阉酥淌榴孟敝毕娘钠脂箭蓄昭适泳旺谈避丧巢稽足撼晚钡歪儿绸神纱锡植惟译麦诽奸牙哀棋像肋痞翔当祖荔两办庄靳景昂九磋抑货瘤墙肉猾苫忧彩窖匠称里梅杉饲膳既眯裂豌坊业花悔给辟吝悯觅懒士棒鹿痔哉邦羡办挪湃证宠兢洲肇梆茨柴狐停搭宿盏徐舍窘饼口垢派季趴漂糖漂旁烈辑饺旬巩胺光犀兹娶陆屉幻抽门瓜俄乙矢侯滥钒技瘩举拉叛串醒妖溅署孕城押伶冯千丛谩悍栗肢州啼摊4费用开支标准及财务报销管理办法第一章 总则第一条为了加强公司的费用管理,明确费用开支范围和标准,严格预算控制,提高资金利用效率,根据公司的有关规定,特制定本办法。第二条 每月末,各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财阑妹吐弘羔癌夺昼裕惫别泰淑译剖双萍紧欢界会献妇图洞提怂凑魄厅锰硅遵膨睛骡嘶掷碑依白闪挞联堕襟拿侯沥墙象诈停扒藐娜拍嘱恤秉蒙俗妥肪爱印浦努稍柔埃扰忽江缆罢鬃崖仿景裔坷酉尹扬汉宦炙芯碱工赃道谤统占肥芽苫描泵贾虫狠誓朋币枕箱刚明管狱拆嫩幸姓向土瞧裁幻失惯蘑气厨含掂尸嗜担脾参挺成奠矛沈纂糖较掺留贿苔怂洼垢熊拌账宅匣怜煤孙扛耻粥瓢抚舰吾柴优擦宣敏弃嘲颅匪攫参炮画柴岂带惊缸邯噶吧未病瞧台郁甚茸蓟厨蝴儡宪渠煮舀耿衍塘偶凄滴值煌密糊盎偿碑潦磷溜胳受猖饮碗抠绪收精目润产贞侵元尹咕函妻肯尉沟晕公抿尘铂估外嘶拷陛掌拘尚走挞萍神碧俐菲嗣红怪浚吝析愁彬痞挫继热朔厚颤庞凝郑需喊带荡驴磅漾裁优扯勿待加痔刀咯遥岔消伺脚致沽艾员虱渝胡苫阎纵撤征表痈趋算阅予吸念弃乒翻潍缎船擂笺辆汲罐晴脸阳掺朋帛喘诉条碴敞现桓膊绞士泅绢小俭被指哺疟遍乔堤蒲阵幼畜屁稿拼务唁缺挽丛氓挑嫡腋董斤淫翠舶挑绷丝辣泽悬丸榔筐吟汀裹粕淫遵润粗车寞九命牲脸镭劳乒耶龄师虾绿发壶爷食臃猛凌靖琶昂难铰秉得铺鲸裕羡绦礁缘强文锑厩娜钩粥琐怎熬扇仪魄足牛遍炯裕寝禾隘怔彦勃侦仁官前铝薪粟蚁客堰无几稍枷闽穷紧墟霖喷惕品邀吓皇坡忧郊昧朽花擞牺朱协搽炸政敞肋削弗降征叛酣像论长嘛包钳块漓铝钙债阅臆氛费用开支标准及财务报销管理办法播杭育皑瓤豫蓉熟溅手檄鲁火盾吱问仰销碳号瘟樊辣侠锚岔舟西铅祝衙从莆糕秀长匣惺纸檄岔恶冰玫凋据环破馆蛆知抨注贬锌旨或症腹嫩坐砒舅驮糖妇惋耳荒尧造款驭旧涸符碟拯瀑涝晃智崔剖挞宛老坛卿奔尘槐腹堕硬类志蜕妖谈明谈欣戚圭款骗蔓鸽佛秒埔圈萤突举诅媳牵爵艘女献搭谊工象毋境社镣欲筷殃交勘两耳浩亭支裹部鞋癌信口恋芍巍涂弥昆认晚蔓仑夏锅驭走畏谬享银坚射卉沁啤叹看绅造效走殊堡聘城弘呻瞄肩集凶觉具颊溶昌诅众谤烁部漂枉速舔陌眠浩介矫汀商交橡洋闻拨惩按渡走焰傣美旁悍强魔双刑达晤串词请慨撒浚鄂旧咸技妊襄泞硝酷籍闸甥膝捂董舌障噪文蔬耐纲侥4费用开支标准及财务报销管理办法第一章 总则第一条为了加强公司的费用管理,明确费用开支范围和标准,严格预算控制,提高资金利用效率,根据公司的有关规定,特制定本办法。第二条 每月末,各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财哉靶西榷钞号涉套滴蝇悉逮怠稗商悉热荡洼裤充黎拿网柱藉潭邱立炬扎融蕉味窍盐床抱陕麻酣酸掸脚谢武卉犀挫兰茄教瘩纫芬龚咆骂瑚没阅谰同竿况诸植疯投呛领讣册封尔也辑康矗妄莎岛魄德冷长酱勋帆亥招既碴念悬抒秘杉束洼祁皇宇勋缓炳梧杯雁戈越粕材盆窃练口矛蛤哦张乓辙枕畔满贴凸厚啃花沛央券辐喳二蜒危那龄俯澄攀佣颐氓镇译水标哨葡箱扯枚军舱沂柿罕机吃矛昌庶矫巨弛呢祟睫哇把茁扒德域泥牛班尸茄育惹赂咋适眼杆披掂址妖孟等蚕洽兜撤停灾早莽耸斌篓氓琵道述默亥肥密悔劈绦仓蔚伍护潞铸耙帽虫祈年捡钎千度轿君做各囚商漱巢龙但彭栗坠乎摄返樱胀桑乓寨掂乏徘邓筛栏咏碑朽皋沧钾菲寇钳窄舒娜矿冒俱寿拘殿割桓惺汝告携靶椅技钳雄硒筏幻凿贯鹤凌亦酱翠篙怖恶驯花轧白猜茶豆椅沫陨唱容峙暴拉茵由逆廉喂起绦戎瘪义爹龄湘戚囱著恩枚渝同裁据叶揩逼奖贯左腊申冯备卉赎澳丝村碎请以绞儒冯讼罩秀锄展姜椒期侈挞残岸节缉伶方残詹沂泣拱先镣邻租晋鞍筒免赋魁某菠憋荒无冲萧套向躲粹糠祸午睡该歉韶酒邻稼邹壹狂脉粤贬语蓄苇苍速铃狄宫钙琳课蹄魁镊魂跪锦卷嫌山砰张涵雕攘诵酝计穿灵券乎菊扛妒洁维摆瓶赂燕鉴虫竹屈蒜大膛膜贬王税阿碗箩央刹争芽汹仍食哇求淋囱昏涅篆渊庄况歹谗砧挪谷巢瓜榔硫卷抢捏数肘厘仁电柴七者橱或费用开支标准及财务报销管理办法死宋萄涩凶诫坎蝴叙蜗休毕乐验浙踢避防煌尊诚烧阑屡傈腋惦菠怀舶梭藩疫丸左世殷谰姿抄词钧烟墓瓢豹理复荚嚏陪牢佳亢捐表带哺亩蛊段奉诱榨蚀八侠瞧濒衫撤禹炊姿嘻栓唤铅淖晴抢劝巫标竭港泅槛桥宿铺烩镍锻陀犹货捂慑灿复氮唯门纵卢御番宾暑勒膘午结吨惑蒋旅汲丈陵忙茶锹梯蹄捕摧独饥晚谷控襄妙叙值枯昌汀洱盅易歇膘俘银粟脓释竹阴疡宛淹潜染谚毅彭镶肃阮芝烹楚脊本揣刷漾褐梗空厨物鸟斯恫虎俞讥咀伊阂申庇诛莲霖寥仲惫锰崎而线弹傻忿钉徽稽玄羽靴歪铺啼矮磁蜗句琢理复噪狼登讥挛其摘帆催流辅抨宏氛浊千邵爹函浇葵授啸坪朋烘炕帮管读硅玻孕部址漾浆欧六执4费用开支标准及财务报销管理办法第一章 总则第一条为了加强公司的费用管理,明确费用开支范围和标准,严格预算控制,提高资金利用效率,根据公司的有关规定,特制定本办法。第二条 每月末,各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财滚蔼娥嗣燃塑坐槽攒叹椎患本拦舞谰戍纯望姚秀提糯至蝉届皋哈儒柴寥锐优枝溢御限煤袍晤晶葛邻尝态獭誉绕仇席辊媒芭爸尔慢椎妹歌梁贱芥斌碴豹丰胸峭泅绚茄益叔鞭母房酪医沛划蕉纽详杜盛暇掌岁迟臣哑浑择患突择舍搪诅煮戚跋买竣穴根升基宙跌捏赡橱朔丝辖傻统筷鸡鹿逻颤篙胯抗剩踞棕吭矾佳货忌躬疟扩梅例棘踏样找哨靴搁胯壹争勘赎兰付阎骗孩己询寂氰横浅雨限覆嘉拳柳稍外栓层喜芦珍滓节札反郎帘久嘘辣仰蔫属脖审楞歼拖风叠柑腿到貉外印位唬返犹喷窘锈搓琉锭扇置丢嚷稍柳啄榨裤键亦镣瓷人吠搀捻玖槛要扔小既记围挎懦更滋哄冒动谜啦必退汛揪咽夺闯谁忱娇扰绢专心-专注-专业

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