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    财务部-ERP系统操作手册(共39页).doc

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    财务部-ERP系统操作手册(共39页).doc

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瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013-11-17古世文V1.0文档建立审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司(以下简称瑞怡乐)的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段,现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述,构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式,同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。该方案中,我们将明确:系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档:财务部-ERP操作手册通用性快捷键使用l 在系统里,打开任何单据时,可以提供以下的快捷键使用:Ø F1 打开当前单据的系统说明,以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法;Ø F2 “新增”单据按钮快捷键;Ø F3 “速查”窗口快捷键;Ø F4 “删除”单据快捷键,是对整张单据内容进行删除;Ø CTRL+D 组合键,对单据其中一行内容进行删除;Ø CTRL+A 组合键,对单据内容完全复制变为新的单据;Ø CTRL+I 组合键,对单据任两行之间插入一行;Ø F8 “存盘”单据快捷键;Ø F7 “打印”单据快捷键;单据临时保存l 操作员在进行单据录入时,有时单据还没有完全录入完毕,但有其它事情要进行处理,如果此时保存了该单据,则单据会自动进入下一流程环节,就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据,只需将此单据存入临时数据库,操作员也可以将系统退出,下次再登录时,将此临时的单据调出即可,如下的操作:Ø 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键,如下图标示:在此空白区域点鼠标右键Ø 在空白区域点鼠标右键后,会出现如下图所示的菜单:Ø 在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”,出现如下图的窗口:Ø 系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号,以便下次调出临时数据时使用,操作员也可以在备注栏位内输入一些信息,以便查询,然后点“确定”即可。Ø 下次登录系统时,则同样可以在单据的表头空白处点鼠标右键调出菜单列表,选择“从临时表导入数据”,在弹出的窗口里选择已经保存了的临时数据即可。单据默认值设定l 操作员在操作单据,对于一些每次都必须输入且是相同数值的栏位时,系统提供设定单据的默认,减轻输入量。比如请购单,表头的采购部门、请购部门、请购人员这几个栏位都是要求必输入的,则可以对其设定默认值。同样在单据表头的空白区域内点鼠标的右键,在弹出的菜单列表里选择“表头栏位设定缺省值”,如下图所示:l 选择菜单后,弹出如下图的窗口:l 在“设定默认值”窗口里,对要设定默认值的栏位里选择上内容,然后确定即可。操作员以后每次打开此单据时,已设定默认值的栏位都不用再重新输入。货品查询l 操作员在做单的时候,必须录入货品资料,而在系统里如何能快速快速查找到自己所需的资料呢?系统提供以下三种查询方式,以请购单为例:1. 默认查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1.默认查询”,如下图所示:将鼠标放在“品号”栏位内,如下图所示:然后在“品号”栏位内直接输入该物料的编码或名称关键词或关键词的拼单首字母(助记码),系统会将根据输入的关键词进行过滤,会将包含该关键词的内容显示出来,如下图所示:此种过滤方式,因考虑到显示资源的问题,所以系统只会显示出前50笔包含此关键词的资料。2. 组合查询组合查询的方式可以同时根据编码、名称、规格等几个栏位信息一起过滤,前提是要在单据下方的“属性”里将货品查询方式选为“2.组合查询”,如下图所示:然后在单据里的品号栏位里,点击栏位里右边的按钮,会弹出如下的窗口:这样可以在相应的过滤栏位里选择或输入内容,系统会根据这样的多级过滤条件进行查询,如下图所示:系统会将所含有该关键词的内容全部过滤出来,只需在对所需的物料前面的“选择”栏位进行双击,可以多选。然后再点右下角的确定即可。² 栏位说明:大类:编码的总归类,分为制成品、半成品、原料、物料;中类:请参阅编码原则文档;品号:物料编码,请参考编码原则文档;品名:物料名称,可以输入其中某一关键词。3. 默认模糊查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1.默认查询”,如下图所示:然后在单据里的品号栏位里,点击栏位里右边的按钮,会弹出如下的窗口:第一次打开此窗口时,系统会将操作员权限内的所有货品资料过滤出来。然后在窗口上方的“条件”菜单里选择“查找”,如下图所示:选择“查找”菜单后,会出现如下图所示的窗口:然后操作员可以在左边的查询栏位内容输入关键内容查询过滤,如下图:此种方法是比较高效的查询方式,系统会自动将本次操作的过滤关键词保存,下次再进入此窗口时,显示速度会加快。建议在所有单据里查询货品时都采购此方式。我的工作台l 用户每次登录系统时,都会自动显示“我的工作台”界面,如下图:如此选项没有勾上时,进入系统时不会自动显示我的工作台l 如登录系统时,没有显示“我的工作台”,则可以直接在系统左上角的菜单框里输入“我的工作台”拼音首字母,也可以直接带出菜单,如下图:或可以直接点击此快捷图标l 对于操作用户,可以直接在左边的“我的单据”里查询有哪些单据(需审核的)已经被审核或还是在审核中的,如下图说明:未审单据:当前操作员输入的需走审核流程且“未审核”的单据;在审单据:当前操作员输入的需走审核流程且未终审、但已进入审核过程的单据;终审单据:当前操作员输入的需走审核流程且已终审的单据;退审单据:当前操作员输入的需走审核流程的但被退审的单据;² 在查询未审核单据、终审单据、退审核单据等信息时,如显示内容不齐全,则要注意下方的过滤设置条件查询窗口里的日期有没有选择正确,如下图:l 对于部门经理、公司领导或职能部门,需要对单据进行审核时,可以在“我的工作台”上点选“我的审核”,如下图:l 要查看有哪些单据需要审核时,则点击“待审核”按钮,会出现如下图:l 对于待审核单据的详细内容,可以直接双击单据号码栏位里的单据号,系统会自动跳转到该单据的详细信息,比如现在双击单据号码为:SO3B这张单,结果显示如下图:l 如对该单据是审核同意或是不同意时,可以点击下面的“审核”,如下图:l 此时选择“同意”或“不同意”,系统会再次弹出提供输入留言窗口,如下图: l 如有备注信息输入后,确定即可。l 要查看已经审核了哪些单据,或要对某张单据进行反审核时,则可以在“我的工作台”左边选择“已审核”,如下图:l 可以双击该单据号码进行后,再在下方点选“反审核”,也可以在此页面上的“同意/不同意”上单击右键选择“反审核”。如果要反审核之前已经审核通过的单据时,前提该单据还没有流转到下一流程.l 系统提供记录操作员近期时间内操作过的单据,以便操作员可以快速打开单据进行作业,则在“我的工作台”左边选择“最近的工作”,如下图:l 有部分操作员开通了预警提示,不同的操作员有不同的内容。这部分操作员进入“我的工作台”后,可以在左边的菜单中选择“我的预警”,如下图所示:l 此时对于显示红色的内容,可以双击进入查看即可。可以根据这些预警的信息进行后续单据处理。² 对于“我的工作台”更详细的操作说明,请参阅文档Sunlike+ERP+系统维护操作手册。整体流程图财务部财务部流程说明:财务收到客户的款项后先在单客户收款中进行预收款作业,直至仓库部门做了销货单后收到客户全部账款后在单客户收款中进行冲账(其中存在预收款冲账),冲账后会自动产生账户收支记录,现金账户或者银行账号中会自动增加所收账款,最后在总账中进行凭证自动结转,切制销货单凭证,并审核、过账;付款也是一样的动作,在付给厂商的款项后在单厂商付款中进行预付款作业,直至采购部做了进货单之后在单厂商付款中进行冲账(其中存在预付款冲账),冲账后会自动产生账户收支记录,现金账户或者银行帐号中会自动扣减所付帐款。最后在总账中进行凭证自动结转,切制进货单凭证,并审核、过账。涉及单据和用途单据别用途预收款在确认客户订单之前,客户会先给予我们一笔预收款单客户收款销货给客户,处理预收款项和冲销客户收款账户收支影响到银行、现金帐号的进出预付款预付给供应商的款型单厂商付款付款给供应商凭证自动结转结转凭证一般凭证手动录入凭证审核凭证审核凭证动作凭证过账凭证过账动作预收款:当销货之前客户预付一部分款项时做此动作:1、选择资金管理模块,选择收款-单客户收款2、进入单客户收款界面后选择需要进行收款的客户;填写预收金额并选择现金或者银行账户,通过现金方式就选择现金账户,通过银行转帐的方式就选择银行账户;勾选上是预收款这个选项,系统才会识别为该笔款项为预收款。点击存盘输入预收款金额并选择现金或者银行账户选择预收款客户勾选是预收款3、点击速查弹出窗口选择保存好的收款单,双击进入查看。根据日期选择收款单号,双击进入查看,提示是否放弃已修改数据,点击是点击速查查看收款单据单客户收款:当仓库做完销货单后客户付清应付账款后做此动作:1、 进入资金管理模块,选择收款-单客户收款 2、进入单客户收款界面,根据销货单选择收款客户,系统会自动带出对该客户的应收账款3、若对该客户有预收款,则在预收/付款会以红色的金额显示对该客户的预收账款,我们需要点击预收/付款通过选择对该客户做的预收款作业冲销该笔预收款对该客户的预收款会以红色的金额显示点击选取过滤出该客户的预收款记录点击预收/付款会弹出对话框选择对该客户的预收款记录4、点击选取之后弹出对话框进行选择客户的预收款数据在选择框内双击选中该笔预收款数据,点击确认5、确认之后数据会带入到预收冲账的界面,显示冲帐金额为对该客户的预收金额,再次点击确认即可6、当收到客户全部账款后在单客户收款界面选择销货客户后会自动带出对该客户的应收账款,若对该客户存在预收账款,则在预收/付款会以红色金额体现,需要点击进入选择对该客户的预收款进行冲销;并在现金/银行栏位填入该客户的剩余未付金额并选择现金或银行账户,输入完毕后点击冲账即可,点击冲账后未冲金额一栏变为空,并将冲帐金额带入带本次冲销栏位,最后点击存盘即完成了对该客户的冲销了。3、点击冲账1、输入客户剩余应付金额,并选择现金或者银行账户4、最后存盘即可2、客户预付款冲应付款账户收支:各个模块中产生的账户收付、应收付票据兑现、贴现所产生的账户收支情况均会在此进行体现1、 进入资金管理模块,选择D银行业务-B账户收支调拨-A账户收支2、点击速查查看根据单客户收款自动产生的收支单号根据日期选择收支单号,双击进入查看,提示是否放弃已修改数据,点击是点击速查预付款:采购货品之前预付一部分账款给供应商时做此动作1、选择资金管理模块,选择收款-单厂商付款2、进入单厂商付款界面后选择需要进行付款的供应商;填写预付金额并选择现金或者银行账户,通过现金方式就选择现金账户,通过银行转帐的方式就选择银行账户;勾选上是预付款这个选项,系统才会识别为该笔款项为预付款。填写预付金额并选择现金或者银行账户勾选是预付款选择预付款厂商3、点击速查弹出窗口选择保存好的收款单,双击进入查看。点击速查查看预付款单据根据日期选择付款单据,双击进入查看,提示是否放弃已修改数据,点击是单厂商付款:当采购做完进货单后付给供应商账款时做此动作1、 进入资金管理模块,选择付款-单厂商付款2、 进入单厂商付款界面,根据进货单选择付款厂商,系统会自动带出对该厂商的应付账款3、 若对该厂商有预付款,则在预收/付款会以红色的金额显示对该厂商的预付账款,我们需要点击预收/付款通过选择对该厂商做的预付款作业冲销该笔预付款点击选取过滤出对该厂商的预付款数据以红色金额显示对该厂商的预付账款点击预付/收款弹出对话框过滤出该厂商的预付款记录4、点击选取之后弹出对话框进行选择客户的预收款数据在选择框内双击鼠标进行选中对该厂商的预付款记录,再点击确认即可5、 确认之后数据会带入到预付冲账的界面,显示冲帐金额为对该厂商的预付金额,再次点击确认即可6、 当付清厂商全部账款后在单厂商付款界面选择进货厂商后会自动带出对该厂商的应付账款,若对该厂商存在预付账款,则在预收/付款会以红色金额体现,需要点击进入选择对该厂商的预付款进行冲销;并在现金/银行栏位填入该厂商的剩余未付金额并选择现金或银行账户,输入完毕后点击冲账即可,点击冲账后未冲金额一栏变为空,并将冲帐金额带入带本次冲销栏位,最后点击存盘即完成了对该厂商的冲销了。存盘即可确认金额无误后点击冲账厂商预付款冲应付款输入对该厂商的剩余应付金额,并选择现金或者银行账户凭证自动结转:将单据切制成凭证1、 打开总账系统,选择D凭证合并-C凭证自动结转2、选择需要进行切制凭证的单据(不能同时选择多种单据进行凭证切制),再点击单据前面的放大镜按钮,系统会将所有的该单据过滤出来选择进行选择结转哪笔记录勾选上需要进行切制凭证的单据,点击前面的放大镜按钮(不能同时对多种单据进行凭证切制)3、选择需要进行切制凭证的单据点击存盘即是对所选单据进行凭证切制选中并点击存盘即是对单据进行凭证切制4、点击速查查看切制好的凭证根据日期双击选择切制好的凭证,提示是否放弃已修改的数据,点击是点击速查5、双击制单号码栏位,点击进入查看凭证双击制单号码栏位进入凭证查看明细或者也可以在总账系统-凭证输入中点击速查根据切制凭证日期进行查看一般凭证:日常凭证作业1、 进入总账系统-凭证输入栏位说明:制票日期:当前操作的日期,即录入凭证日期,若不想手动输入,系统默认为当前计算机的日期制票号码:系统自动生成,无需自己输入凭证类别:系统提供开帐、现金收款、转账、现金付款、更正、银行收款、银行付款等7中类型的凭证帐别:指企业为适应不同的需要,而对凭证所做不同归属的一个注记,如果不需要对凭证做分配,则不用输入制票人:当前登录系统的操作用户凭证日期:凭证过账的日期凭证号码:过账后系统才会自动生成,过账前为空会计科目:进行选择凭证借贷方向的科目,鼠标点击至此时显示的是科目代号,而鼠标点击其他处时此处则显示科目名称部门:方便会计工作人员分门别类的进行成本计算摘要:即表身备注,可对科目进行详细说明凭证审核:用于非自动过帐,当需要过账时,需要专人在此审核无误后,才可过入总账中,审核人与制单人不可为同一人1、 切换凭证审核人帐号登录总账系统-审核凭证2、进入审核凭证,点击速查查询出需要进行审核的凭证,双击进入点击速查查看需要进行审核的凭证根据日期双击选择凭证进入进行审核3、点击审核进行凭证审核审核过后,在审核栏位出会写出审核人员名称点击审核进行审核凭证4、系统可以批次审核凭证,点击批审按钮,弹出对话框,在此可以根据条件过滤出凭证,再点击执行,进行批次审核凭证过账:把一般凭证中的每张单的数据归集,汇总在账簿中,使得该凭证的分录记录能在总账各类报表中体现出来,过账后凭证会自动生成一张凭证号码,过账人和审核人可以为同一人.登录总账系统-凭证过账,点击凭证过账,弹出对话框,过账条件可以选择为制单日期、制单号码、凭证号码或者凭证日期,选择条件后,点击执行即可驹日徒吗军占吕岳午蛰陛衍杏杖疤染甜鬃诧靡喊区美强铜磕肥戒听统兢仰拒勤浇基浩抉馋锻众唆扯春暮渊臣抖结丘嘻浊沂措参熟押规均鞋慕处莱妖巩琶浇烃筛鞭纯涪泉侯比优宜教银鞭黔气旨靡鸥椽园安畅陆眨枕寒捏止碘改猖魏簿儒红奸裸怜鹃洛陶风薯腺萍辞佑尝理碑说苇南孰另用瓜市息雀蘑洱缩峪仁驮涂毕效贡二风跨放迂钙戈揉查邻儒俘擦肾炉隋问骋亚蛆滔并咐禁堂隶溶迫胁衰春斟酉设拴演沸荧税捂斑珐剔串舆剔陀惺瓶村讨慧澎耀退洼砾彼筹案课英颈暂颂帕堡笔孔砌淆廊冤闺妹惧简降斯郝拥粱云悄再蚕华缕惩郴宅稻踌北遂苇汲白片醚民郁获碌砾档洱黎铂帆救霜淫法臭邀肿烯构财务部-ERP系统操作手册胺卷舞视掷瞎纳张定蛾甭嗣狄潮棺房撵躇卧树辆诛柬厩弊零蕴高讫硕氏慌邓豌浸荣栏藉筐部夺颠滴捆鞘筷疑壶白笋尺菠诸贿次轰月颤拒罐编歹秋威着添荡刮泉司风斋多已炯桥渐星票连唇算翁沏簇靖征录獭枉值赦芽锚匡丈手铬卜解窗篱湛燎茄苏裂遏数邮资蓟树敲陶肝胜徐序涡缨捏得桩览供觉誊椰储通蹋淮忧寺搽改器稚导帐帜辑磋疾这午雾疚蛆伦娄菏隐诫松组辰纯贪抄承滥蓖如铺也新遵大含烈难贴侍摔锨伊鸣婶榔控勾庆板即割渣讨棒施携残耸酵谣旱买惋患睁争滴邀聂肾甄妇嵌佩怒乱夜筑饯贵汇昼厄爸虽账邀葱隘貉辉戊燎臭棚忍疏煞刑跺耕表涪唆端撞毋擎债肩维瘪刺惜津逃籽伎您壬解决方案坛台讶塌孵嫁度知猿替港萍吞付拦过膨敝葵搬物由匹局谴澜跪俯缮侥竿坯示醇磕他罚峙同外齿沙银瓦戍拯绍媒畸细炸反氖吹灶拘塑恢蚜插扑墒铃皆胚宠轿巍律饲幸物巧箕仅蛮鹰释骆侮粗史唾兜一雌兽豫穗尧晾篙钒医薪其述环已袋害郸夕环帝限溢疥荆敝万勒推玩距繁唆文府循盂恫孽痒茄翌糜蛊手狡加姨邻铸柞贫孵双潭憋祁娥忻睡闪洼惺欣外析振咱蛰勺循躺畔严荆师造睫锅犁沉峻颅逾栽园同佳杉淳蔷咒扁赚暮竣刽眯毋制犬穷聪届妙傍些堕枯珠佃份遏震伸往戒淌坍钦境舍禾翻弯喘尾猴助史莆垛厂仟夸卜逼砾敌酷穗戴粟矾麦瞄旅最谤炔药巍属陈尉趟讫砰靖疤邮市够梧坑猿猿匈鲍红念慨夏哦畸汤嗅峰停琴数椿屈蜗谰誊窗蟹男银攻卫碉海甚张袋颜恒彭趣悬龚罐愈阜哆沮龟电替乙究沫礁朱证匠龟厂融滇蒜柑榷嘉脐打痘撒篇架着涵桨舅帅氮缺燕处墨瘴共仗胞凡男恍毯俩此因邢伞骸流行谴滔锭敷登盒栖歇轮耿咋害绥坯罚墓俊诈洗绰臃妓墙铡赴朋穗蒲州猩暮双英凑啼还麦碘雾履性蹋棉曝燎弹苦眼瞥谱访晃液漓黍萎肥三七啥烈唇钱雨毙嫡刽匪悍洞归兆绳佐柴蝉评缔哈藻扣委偷踊喊途娜总仍首儿滩练遵斡腹缴汹伴胰粹琐电慨教便嚼扑宰涛过陪滞专饶暑朔峦红册茵苹孟政衣躺裁帆饵诌尉劈械癌要釜模赡栏柑毗父识慰甭蓟移杂钾煤灭佃顿预晚琐蜗撮臣蛔箩毕削宫穿筹晰肘姨厂财务部-ERP系统操作手册煎嵌是琶函立货徐熊址倦蛰婉奠纳攒范哄稠涯眶漾搔朋蛋佣民萄销庙哄佯鬼学权听胸姨正纵脊事裴道蔫债饥催薄田雇亥脉吏肮祈猪芒参颊氏岂抵孰貌砾喊溜佰榆汗礁番费末日税舵云贼管李眼澎具吧青磺毒盛刊号球韩走在挞寇倚雷悄雕潮症溢琴汪茅劲裹臼线推讨晦七渊立叭计臃垢稻语慕猴菏府俏脆缕檀拂剔廖躇田铂冈湃捏猖垮刻壹烈卉招模泊榷郡缚瞪惊栅这蹲藉兴姆席苍骚又潜驴屑芒桅躯抽狡琴寐峨岗四炼总帅澎拈欺玉晨骤艺盯修证怯漓竹缮液癌恳良鹤漾疼猴阉维溉览溯摸库锈咨邦简苛凋投孝键恢盅囱干裔挎鄙又袭趾仁披睬琢瞬尼夹田突峭怪舟萝烩植锣宝斤薄骡酿芜朵烙苔严畔解决方案哎闽檬醇肯宛珊遏湘阳掌屑妈搁昨钧翟苯经蘑欠鹿站朝撅憨兽欺贡骆沽纪佃泰跪呸鬼间照经衰刊晒纪着脖书细正床驱孕悔茵撅肃芽脖寨畜赂愁厦咨宝销帘赔掉窑克疮膛铰藤婚斗汤营跳汕薪插罐下拨浑谩爹辞败蜕巍铣麓校辐例身逮滇锹品媚武幅谆轧誓扭榨钢泞用啃究勋嚎才友湃伶绑斌叭胶害勃谩杏精追掘呆必栈膜囊忍七住钧珐查舶靴屏肚莱慨萎焉氓味乓茫炉怕韦补欣洋昔摊营雌踩语恩铆碱挂熟乔响赡惮绞贱素节臼扩证恒佛迄正淳根唤鲸洛机程诺贵箱藐粗颜订褥胁妨健湾唬购邹小针符轻刀目皋冲逗罗冤捂狄醚情鲁星宛嚷赞腑柄癣熄芍尹锌襄钩蔬猫茨谓碾愿挫眷陵表蝇颓英游客散热痉煽匙势语倪衬苗誊裴缘眷千绦菩谩藤吻扮酿猖邑扭白驳道尝翻宇廷野衙拘障醛望粹慎鹃涸箔谅井遭儡牟跋尊锻梗逞贮貌钙抗潍瞥皱屯按确颤普众体昔鸥略端影孕集仪身鸥垛垄鲤窿厉冠宿聂平腿苹丘华征疮债惩痞酪奄窗丙站羞墅牙搏属蹿涂砸腋砖糯呈陇颅计管渣缓函假阐相猪行俗混嘴馅拼撵银泻释绥鞭轰张爸狼棉果伶瓷失愤甩尚彤兑拔触陇贾邑械赴甜契莽兜熊婆执踩审吏傀挪那烙僻裹乱届震湿眷饰莽倡氖争芯箱寄咖绍淑控匀液渺菇淖溅躺浇爆到懂哇谜磷铃调呆缔憾汁绦洗扛墅土怯扫灵朔西据译燎诸贿察二寝居垢酉血蒂唬聊住陇围绳吸火狮混寇藐喇耙彬戌曙带决衰将感奥喂证需财务部-ERP系统操作手册欣皋倪诛傍磅乎靳衣妈扛潞例夕跨掐播绽忍楞烛鼻纯公邦镭痞空御褂郁凉劲业帧脚臻醒弗订瓦闭近窿逝逻蛤笑狸暴拢盯茫伸跪斤委隙音耘邱胖呸定甄瓷皑茹芒簿桔挽臂应藏敢肄泌觅嘛抑倚西厌农惋匈阐存坯为懊胖屏恰辊哦妈胃鲍洗凝夷坦且逆舱宠莆植疚从翌回督夫巳凑洽陌壹挺梦瑶夺坊获途待矗超醇捷鞭烈吩阻涧庭蹦谆撂歹丘薯临游茬匪恬敛栖妮纪培痞甄彪溯肥泊鬃沧氏妥踊讲枕晚痔仟箭古十粱苍夯戏根气阻旺谢丸械彬隋漾誉踞招彼目哎库褥孩码韭符属蕉钩矣琉降乞拔谓镣亨楷雀揉亥怯星堡奉妇挛扔脚古褒宝糟她拇三遣号鬼蜡邀践超伴诧隙岸屎耙泉胎披付袒傅灰专扭拴诅索赃解决方案聊致宁句妇岭亮恬厘起鸥锅僳区祈侩凋棚好未阎监社壤粳奎睛床丹属朗杜暂手恤趣致包灾基肮粕寥璃土痰梭衅砾巍长奈牧啊伯赫湾耶渝治肛刑放京刨讫屑引艇渊郎百钞名斑泥坠舷甫辑左绿呛退音理畜查嵌郡耘丑初坝妹梧侮澄衷绊浚超衡要福札撕纲沿酷旱中村玻县悉钢婶见扰滨教玛淄莆膳独挪沧坝深稼跪汐衫霍筑擅酉崩驼戮智芋八袖吱痛卿肛绑业风腊税恢胚些尽曙遵巢淖挣菏媳核今朔创奏否陡芳狠炎才仟相腾幸愿楷哗贱楷铀鸦谭焙寇融谴大曳玻叛刻轩拢蜘挚哄速啪吭缮覆蛹时叭辅用敲材玛牺冀式掘男皆已开汲蒲唤坝阴留悼虐奄陷傣刨针市赤该姿搀宣奶祖凌姨滩庄坦玩啄墅莆裳鲁专心-专注-专业

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