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    安全生产条件检查表(共13页).doc

    • 资源ID:15189712       资源大小:174KB        全文页数:13页
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    安全生产条件检查表(共13页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上安全生产条件检查表1建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表受检单位名称安全生产许可证编号单位地址联系电话检 查 情 况2-1安全生产责任制合格不合格2-2安全生产投入合格不合格2-3安全生产管理机构设置合格不合格2-4三类人员安全生产考核合格不合格2-5特种作业人员配备合格不合格2-6安全教育培训合格不合格2-7办理工伤保险及意外伤害保险合格不合格2-8施工起重机械设备检测合格证明合格不合格2-9 职业危害防治措施合格不合格2-10 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施合格不合格2-11生产安全事故应急救援预案及演练记录合格不合格检查结论检查人签字: 执法证编号: 检查时间: 年 月 日受检单位负责人签 字: 年 月 日注:表2-1至表2-11记录建筑施工企业安全生产条件各项内容的检查情况,有一项不合格的则判定企业不符合安全生产条件。专心-专注-专业安全生产条件检查表2-1安全生产责任制检查人签字 检查方式:查企业管理制度目录、内容,抽查企业及施工现场相关记录 编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-1-1本企业管理人员花名册有无全不齐全2-1-2按规定建立安全生产责任制度建立未建完整不完整2-1-3制定安全生产管理目标制定未制定完整不完整2-1-4各部门、机构(含施工现场)、岗位或人员安全生产责任制落实情况落实未落实2-1-5经济承包合同中安全生产管理职责和指标有无落实未落实2-1-6安全生产目标责任书有无齐全不齐全2-1-7安全生产奖惩考核制度制定未制定齐全不齐全2-1-8安全生产奖惩考核制度落实情况实施未实施严格一般2-1-9对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制实施未实施到位不到位2-1-10本企业相关作业工种安全技术操作规程有无齐全不齐全检查结论说明其中2-1-2、2-1-4、2-1-6、2-1-8中一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-2安全生产投入 检查人签字 检查方式:查看文件内容、相关发票、对账单、台账及发票 编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-2-1安全生产资金保障制度有无齐全不全2-2-2安全防护用品资金落实未落实到位不到位2-2-3安全生产措施费用落实未落实到位不到位2-2-4安全教育培训专项资金落实未落实到位不到位2-2-5企业安全生产资金使用记录有无齐全不齐全2-2-6各施工现场安全费用拨付记录有无齐全不齐全2-2-7各施工现场安全费用使用记录有无齐全不齐全2-2-8建设单位措施费用凭证有无2-2-9安全生产投入总额占企业施工总产值1%达到未达到检查结论说明其中2-2-1、2-2-5、2-2-9中一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-3安全生产管理机构设置检查人签字 检查方式:查企业安全管理网络图、安全管理人员名册、内部管理制度文件,并抽查企业及施工现场相关记录编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-3-1安全生产管理机构有无健全不健全2-3-2专职安全生产管理人员配备未配备达标不达标2-3-3安全机构设备与经费落实未落实 到位不到位2-3-4安全生产管理目标分解分解未分解到位不到位2-3-5安全生产保证体系建立未建立完善不完善2-3-6*各级安全生产检查制度有无全面落实未全落实2-3-7企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求有无全面落实未全落实2-3-8隐患整改、处置和复查实施未实施记录完整记录不全2-3-9定期或不定期召开安全生产工作会议,公布检查、处罚情况,部署任务有无全面落实未全落实2-3-10每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告实施未实施记录完整记录不全检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。* 未设立分公司的,只检查公司安全生产检查制度受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-4三类人员安全生产考核检查人签字 检查方式:查考核证书编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-4-1三类人员管理档案建立未建立2-4-2法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗全部持证未全部持证2-4-3项目负责人持证人数达到要求(与资质标准要求相同)全部持证未全部持证2-4-5专职安全生产管理人员持证人数达到要求(大于项目经理负责人的人数)全部持证未全部持证2-4-6施工现场专职安全生产管理人员持证上岗人证相符人证不符检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-5 特种作业人员配备检查人签字 检查方式:抽查从业人员岗位证书、抽查施工现场编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-5-1特种作业人员管理制度建立未建立落实未落实2-5-2特种作业人员花名册有无2-5-3企业特种作业人员各工种配备情况齐全不齐全2-5-4施工现场特种作业人员档案有无齐全不齐全检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-6安全教育培训检查人签字 检查方式:抽查管理制度、抽查企业及施工现场相关记录编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-6-1安全教育培训制度建立未建立齐全不齐全2-6-2企业安全教育培训计划有无便于操作不便操作2-6-3实施教育培训活动,培训考核有记录建立未建立全面实施未全实施2-6-4企业管理人员教育档案有无齐全不齐全2-6-5各施工现场管理人员教育档案有无齐全不齐全2-6-6各类安全活动(安全月等)记录有无全面落实未全落实2-6-7职工夜校开办情况(计划、教材、签到、考核等记录)实施未实施到位不到位检查结论说明其中2-6-1、2-6-3、2-6-4、2-6-6、2-6-7未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-7 办理工伤保险及意外伤害保险检查人签字 检查方式:抽查企业及施工现场记录编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-7-1企业办理意外伤害保险办理未办理齐全不齐全2-7-2企业办理工伤保险办理未办理齐全不齐全2-7-3工伤事故报告、调查和统计制度有无便于操作不便操作2-7-4事故档案及职工伤亡事故统计表建立未建立齐全不齐全2-7-5事故报告处理制度建立未建立便于操作不便操作2-7-6按规定实施事故的报告和处理,落实“四不放过”原则全面实施未全实施2-7-7伤亡事故调查结案审批表有无齐全不齐全检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-8 施工起重机械设备检测合格证明检查人签字 检查方式:抽查企业设备安全管理制度,企业设备管理档案,施工现场设备及管理资料编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-8-1施工起重设备安装(拆除)、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度有无健全不健全2-8-2企业建立起重机械设备管理台帐建立未建立齐全不齐全2-8-3企业施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证或施工现场塔机验收记录建立未建立完善不完善2-8-5设备拆装专项方案有无全面落实未全落实2-8-6设备按规定检测合格投入使用检测合格未检测不合格检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-9 职业危害防治措施检查人签字 检查方式:查企业管理制度及实施记录编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-9-1职业危害防治措施建立未建立健全不健全2-9-2作业场所防护措施、个人防护措施及定期检查措施建立未建立健全不健全2-9-3本企业购买使用防护用品统计实施未实施到位不到位检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-10 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施检查人签字 检查方式:查企业管理制度、档案资料及施工现场实施等有关记录编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-10-1危险性较大工程监控管理制度建立未建立健全不健全2-10-2重大危险源动态管理档案建立未建立健全不健全2-10-3重大危险源制定有针对性的应急预案建立未建立健全不健全2-10-4危险性较大工程安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批有无有针对性无针对性2-10-5技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查实施未实施到位不到位2-10-6专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理实施未实施全面落实未全落实2-10-7深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程专项施工方案经专家组论证,企业备案。实施未实施全面落实未全落实检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。危险性较大工程:指基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等。受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-11 生产安全事故应急救援预案及演练记录检查人签字 检查方式:查企业及施工现场相关记录编号检查内容检查结果(在空白处打“”)2-11-1本企业的重大质量安全事故应急预案建立未建立便于操作不便操作2-11-2施工现场制定工地安全生产事故应急预案建立未建立便于操作不便操作2-11-3应急设备与抢险队伍档案建立未建立齐全不齐全2-11-4应急预案演练或演练记录有无真实不真实2-11-5应急救援设备、物资有无完好齐全不完好不齐全2-11-6安全值班制度、安全值班表、安全值班记录齐全有无全面实施未全实施检查结论说明其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。受检单位负责人签字

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