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    Xpveka用友财务软件操作流程手册(共4页).doc

    • 资源ID:16673098       资源大小:24KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOC        下载积分:20金币
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    Xpveka用友财务软件操作流程手册(共4页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep.- Shakespeare用友财务软件操作流程手册系统管理一 增加操作员 1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2、单击 权限操作员点增加输入编号、姓名、口令点增加 二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2 单击 帐套 建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型(工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单) 行业性质选择帐套主管在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目(否则不予预置)下一步如需分类在项目前面方框内打钩下一步完成三、分配权限1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2、 赋权限的操作顺序:A 受限,明细权限设置 权限”-“权限”菜单首先选择所需的账套选操作员点增加B 帐套主管权限设置 选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、 以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务系统管理注册)2、 单击 帐套修改五备份打开系统管理 系统 注册 admin 帐套备份选择存放路径 六恢复系统管理 系统 注册admin 帐套恢复(选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件) 总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科目设置1、指定科目系统初始化会计科目编辑(菜单栏中的)指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2加会计科目(科目复制) 会计科目增加输入科目编码(按照编码原则)如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来) 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、 调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出 3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查:试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证 填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充 审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 重新注册(换操作员进入系统)审核凭证 选择需审核凭证 - 确定-(审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证)进行审核如无需审核过程。 总帐-设置-选项-凭证-未审核凭证允许记帐记账 记账全选下一步下一步记账确定月末结转 期间损益定义(点放大镜)输入本年利润代码-确定点击自动结转 期间损益结转 全选 确定 生成结转凭证 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账 报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 打开 选择相应的报表打开 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是 出下一个月的报表时 点击文件 打开 选择相应的报表打开(上一个月报表) 编辑 追加 表页 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是月末结帐 月末结帐打印凭证总账凭证打印凭证设置中纸张大小(2420*1150)预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末 月末结帐 按 ctrl + shift + F6 输入登录密码 点击确定取消记账1.进入期末 对帐 按 ctrl + H 出现恢复记账前状态激活 点击退出 2.总账凭证 恢复记帐前状态 恢复到月初状态 确定取消审核 步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证 选择需审核凭证 确定(审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证)修改凭证 进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证 进入要删除的凭证 点击制单 作废与恢复 在点击制单 整理凭证 选择本张凭证所在的月份 在删除下双击出现Y或者点击全选 出现是否整理凭证选择 是专心-专注-专业

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