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    水运工程项目质量安全管理行为督查表(共13页).doc

    • 资源ID:16710915       资源大小:21KB        全文页数:13页
    • 资源格式: DOC        下载积分:20金币
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    水运工程项目质量安全管理行为督查表(共13页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上 水运工程项目质量安全管理行为督查表(建设单位) 项目名称: 建设单位: 抽查时间: 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 正式印发的制度未制定质量、安全相关管理制度扣10分,制度不符合有关规定、合同要求及工程实际,内容不全或错误,审 制度 文件 ( ) 批不规范,执行不到位,未及时更新,资料未反映,发现一项扣2分; (10分) 管理体系 质量、安全责任 未开展质量责任登记工作,登记内容不符合工程实际,或流于形式,发现一项扣3分;( ) (25) 书及责任考核相 ( ) 未与施工、监理单位签订年度质量、安全责任合同,发现一项扣3分; 职责落实 关文件。 ( ) 各部门或各层级管理人员签订年度安全生产责任书内容不全或错误,考核流于形式,发现一项扣2分; (10分) 岗位职责划分不清,岗位职责不落实,发现一项扣2分;( ) 施工许可、质量已开工,施工许可手续,质量监督手续;施工图审查滞后(滞后6个月以上),发现一项扣5分;( ) 监督手续、施工 已开工,未开展安全生产条件核查并备案扣10分,核查或备案滞后,内容不符合有关规定或工程实际,未及 基础 图审查、安全生 时纠正,发现一项扣5分;( ) 条件 产条件资料;预 未及时编制项目应急预案扣10分,应急预案不符合有关规定或工程实际,内容不全或有错误,针对性或可操 (25分) 案、演练文件 作性不强,未及时更新,发现一项扣5分;( ) 保障条件 未组织应急演练,演练针对性不强,组织不规范,记录不具体,改进不及时,发现一项扣2分;( ) (45分) 未合理设置质量安全管理目标扣10分,合同中无质量、安全合同条款扣10分,条款不符合有关规定或工程实合同;有关文件 际扣5分,条款内容不全面或错误,发现一项扣2分;( ) 合同管理 工程前期准备不足致延缓开工,或无相应措施,压缩工期6个月及以上,扣10分,压缩工期3-6月,扣7分; (20分) 压缩工期3个月以内,扣5分 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题未及时督促整改,发现一项扣10分;( ) 交通运输主管部 质量 质量 门、质量安全监 未对项目重大隐患挂牌督办,挂牌督办执行不到位,排查治理工作效果不明显,发现一项扣5分;( ) 安全 安全 管机构相关文件 管理 管理 未开展信用评价或平安工地考核评价工作,不符合规定或工程实际,评价流于形式,发现一项扣5分;( ) (30) (30) 未按合同约定和有关规定处理相关责任单位、责任人,发现一项扣5分;( ) 得分: (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注: 1、督查采用扣分制,各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员: 督查日期: 年 月 日 水运工程项目质量安全管理行为督查表(监理单位) 项目名称: 标段: 监理单位: 抽查时间: 督查 抽查 督查 得 扣分内容 内容 资料 指标项 分 合同、招投标文 总监、副总监、实验室主任、专业监理工程师资格不符合要求,未进行岗位登记,发现一人扣5分;( ) 件;质量、安全 未开展质量责任登记工作或工作流于形式,岗位职责划分不清,岗位职责不落实,未考核或考核流于形式,发 人员职 责任书、责任登 ( ) 现一项扣3分; 责与制度 记相关文件;相 (25分) 制度制定不全,制度不符合有关规定或工程实际,内容不全或有错误,审批不规范、执行不到位,未及时更新, 机构 关管理制度。 资料未反映,发现一项扣2分;( ) 建设 (40) 招投标文件,人 工地试验室无备案证明文件,试验室出具假报告或数据造假,扣15分;( ) 员、设备台账; 试验室建 人员、设备、环境不符合招标文件或不满足现场检测要求,发现一项扣5分;( ) 各类报告 设(15分) 超等级范围开展检测业务,试验设备未按规定检定校准,试验环境未达到标准规定,发现一项扣3分;( ) 无监理计划和安全监理计划,监理计划和安全监理计划未经本企业审批,扣20分( ) 监理计划;安全 监理计划;监理 监理计划和安全监理计划不符合有关规定和工程实际,其目标、依据、范围、内容、机构组成、人员与设备、 监理计划 细则。 ( ) 程序等内容不全或有错误,针对性或可操作型差,执行不到位,未及时更新,发现一项扣5分; 和细则 无监理细则,监理细则未经总监审批,监理细则不符合有关规定和工程实际,监理重点、难点、具体措施及方 (30分) 法步骤等内容不全或有错误,针对性或可操作性差,执行不到位,未及时更新,发现一项扣5分;( ) 监理 施工组织设计及专项施工方案不符合有关规定或工程实际,审查不规范,审批不及时,批复不具体,监督方案抽检计划及台 工作 执行不到位,发现一项扣10分;( ) 账。施工组织设 (60分) 计及专项方案文 未开展监理抽检工作,无抽检计划,抽检资料造假,抽检频率不足,发现一项扣15分;( ) 监理 件;监理指令文 无质量、安全监理指令台账,台账不完整,监理指令检查记录不具体,未提出整改措施或整改时间,对施工单 工作 件;验收和评定 ( ) 位整改未审核,无照片等资料反映整改情况,未对整改情况复查,发现一项扣5分; (30分) 相关文件 隐蔽工程交工验收和中间交验评定工作流于形式,验收和评定资料不全,资料填写不规范,可追溯性差,发现 一项扣5分;( ) 得分: (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注: 1、督查采用扣分制,各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员: 督查日期: 年 月 日 水运工程项目质量安全管理行为督查表(设计单位) 项目名称: 标段: 设计单位: 抽查时间: 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 设计变更文件; 因设计深度不足或勘察不详导致重大设计变更,发现一项扣10分;( ) 设计人员资质, 由于设计原因造成质量问题、安全隐患或使用功能缺陷,发现一项扣10分;( ) 服务相关文件。 由于设计方案考虑措施不全面造成施工无法正常进行,发现一项扣10分;( ) 工作 未开展质量责任登记工作或工作流于形式,登记内容不符合工程实际,发现一项扣5分;( ) 质量 采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程,设计单位未在设计文件中指出施工要求、注意事项或 (50分) 质量标准等,发现一项扣5分;( ) 勘察 设计 设计单位未对施工图设计文件进行设计交底扣30分,交底工作流于形式,针对性或可操作性不强,内容不全 工作 面或有错误,发现一项扣5分;( ) 质量 现场设计人员资格或数量及服务工作不满足工程实际需要,发现一项扣5分;( ) (100分) 重大设计变更未履行变更手续,手续滞后,审批不规范,有关部门或负责人签认意见不全面,发现一项扣10设计变更管理台 分;( ) 账及相关文件。 变更 对主要、难点或特殊项目的施工方案或工艺没有进行必要的设计检查认可。发现一项扣10分;( ) 管理 (30分) 无设计变更管理台账,台账不完整,归档不及时,记录不具体,发现一项扣5分;( ) 得分: (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注: 1、督查采用扣分制,各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员: 督查日期: 年 月 日 水运工程项目质量安全管理行为督查表(施工单位) 项目名称: 标段: 施工单位: 抽查时间: 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 更换主要项目负责人或技术负责人未履行审批手续,手续不完善,扣10分;主要管理人员资格或数量不符合合同、招投标文 投标文件,同一岗位(未)批复变更次数超过2次,从第二次起扣分,发现一人扣5分;( ) 件;质量、安全 责任书及责任考 未开展质量责任登记工作或工作流于形式,登记内容不符合工程实际扣10分;岗位职责划分不清,岗位职责 核相关文件;正 机构 制度与 不落实,未考核或考核流于形式,发现一项扣5分;( ) 式印发的制度文 建设 职责 件或汇编 各部门或各层级管理人员未签订年度安全生产责任书,责任书未针对工程实际,内容不全或错误,未考核或考 (30) (30分) 核流于形式,发现一项扣5分;( ) 制度、质量、安全、材料管理、设备管理、资料管理、劳务队伍及人员管理等制定不全,制度不符合有关规定 或工程实际,内容不全或有错误,审批不规范、执行不到位,未及时更新,资料未反映,发现一项扣5分;( ) 施工组织设计及专项施工方案未经企业技术负责人审核,规范规定的危险性较大工程未制定专项施工方案,超施工许可、质量 过一定规模的危险性较大工程未制定专项施工方案未组织专家论证,发现一项扣10分;( ) 监督手续、施工 施工组织 图审查、安全生 施工 设计、专 产条件资料;预 ( ) 施工组织设计内容不全或错误,针对性或可操作性差,执行不到位,发现一项扣5分; 组织 项施工方 案、演练文件 (20分) 案 危险性较大工程专项施工方案不全,内容不全或错误,针对性或可操作性差,执行不到位,发现一项扣2分; (20分) ( ) 未开展施工技术交底制度,或无技术交底计划,扣5分;( ) 交通运输主管部 施工技术 门、质量安全监 交底 管机构相关文件 技术交底内容不全面或有错误,记录不具体,存在代记录、代签名现象,施工技术交底未交底到施工作业一线 (10) 人员,发现一项扣3分;( ) 未开展平安工地考核评价工作,自评流于形式,记录不具体,改进不及时,未向监理单位报送,发现一项扣2 质量 分;( ) 安全 管理 ( ) 未组织施工安全风险评估,措施不全面,执行不到位,发现一项扣3分; 风险防 (20) 控 未及时编制应急预案及处置方案,应急预案不符合有关规定或工程实际,扣5分; (10分) 预案及处置方案的内容不全或有错误,针对性或可操作性不强,未及时更新,未组织开展危险性较大工程易发 事类型的应急演练,演练针对性不强,组织不规范,记录不具体,改进不及时,发现一项扣3分;( ) 未开展隐患排查,或排查工作流于形式,隐患排查等安全检查记录不完善,对发现问题的整改、复查工作不认 真,问题不闭合,发现一项扣3分 质量 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查发现的,建设和监理单位检查(监理指令)发现质量、安全问题 问题 安全 ( ) 未及时整改,整改不到位,无照片等资料反映整改情况,未在时限内完成,发现一项扣3分; 整改 问题 ( ) 对发现的质量、安全问题未提出有效措施,未全面整改,重复出现类似问题,发现一项扣3分; (10分) (20)工程发生质量或安全事故,扣6分;瞒报事故,扣6分;迟报事故,发现一次扣2分;( ) 得分: (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注: 1、督查采用扣分制,各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员: 督查日期: 年 月 日 专心-专注-专业

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