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    XX年县审计局工作总结及XX年工作计划(共10页).docx

    • 资源ID:16798749       资源大小:21.12KB        全文页数:10页
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    XX年县审计局工作总结及XX年工作计划(共10页).docx

    精选优质文档-倾情为你奉上XX年县审计局工作总结及XX年工作计划XX年,在县委、县政府的正确领导和白银市审计局的具体指导下,在县人大常委会的依法监督下,XX县审计局认真贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,紧紧围绕县委、县政府工作中心,突出解决经济和社会的热点、难点和领导关注、群众关心的问题,扎实履行审计监督职能,全面开展审计业务工作,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极的作用。现将一年来的工作总结如下:一、XX年审计计划完成情况一年来,主要对XX年县财政局组织实施的县级预算执行和县地税局税收征管情况及15个单位预算执行和4个乡镇、4个学区以及扶贫资金、移民资金、农业综合开发资金、43名领导干部经济责任履行情况进行了审计;同时,对XX年7月以来灾后恢复重建、中小学校舍安全工程、财政性教育经费投入及管理使用、工程建设领域突出问题专项治理等项目进行了跟踪审计和审计调查;协助白银市审计局完成了地方政府性债务审计和审计调查;实施并完成了上级审计机关交办的靖远县XX年扶贫项目资金审计。审计总金额万元,审计查出违规金额12500.79万元 ,占审计总金额的12%。其中:滞留专项资金10473万元,改变资金用途1014.81万元,应缴未缴财政资金425.77万元,挪用专项资金30.15万元,漏缴税款24.75万元,其他违规资金532.31万元。二、XX年审计工作开展情况一年来,经过全局干部职工的共同努力,审计计划全面完成,审计质量明显提高,我们的主要做法是:以经济工作为中心,突出了服务理念我局紧紧围绕建设“绿色、文明、富裕、和谐新XX”这一主题,加强组织领导,周密安排部署。一是年初,审计局结合实际,制定并由县政府批转了年度审计计划,突出全县经济建设这一发展大局,把县委、县政府和人民群众关心的问题作为重点;二是成立了XX年预算执行审计工作协调领导小组,加强了审计工作的组织领导。三是在审计中,要求审计人员明确思路,注重从经济发展的大局分析问题,解决问题,提高财政资金的使用效益;四是要求审计人员不但要发现问题,揭示问题,而且要提出解决问题的方法,督促被审计单位认真执行审计决定,规范财政财务收支行为,建章立制,堵塞漏洞,加强管理,从制度和机制上预防违规违纪问题的再度发生。以预算执行为主线,深化了财政审计我们集中力量,整体联动,紧紧围绕财政资金的收支与管理使用这条主线,理清收支渠道,掌握管理使用政策。揭示了存在的问题,主要是:财政部门在预算执行中虚列支出,滞留专项资金,违规改变专项资金用途,专项资金用于平衡预算;地税部门将代收、代扣和代征的以前年度税款未按规定及时征收解缴入库,违规将“三代”税款手续费用于本单位行政经费支出;部门单位在执行预算中滞留预算收入,截留、挤占、挪用、滞留专项资金,漏缴税金,西药超标准加价,国有资产管理工作不到位等问题。对查出的问题,我们依照有关法律法规进行了处理处罚,就县级预算执行情况,向人大常委会作了专题报告,并提出了相关建议,为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化建设发挥了作用。以履行职责为重点,强化了经责审计按照县委组织部的安排,我局完成了43名领导干部离任经济责任履行情况审计,审计查出违规问题14个,查出违规资金59万元,并着力强化了整改落实工作,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时,也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部任用、奖惩等全面考核的依据,也为逐步完善干部考核、评价打下坚实的基础。以提高效益为目标,注重了专项审计今年,我们结合预算执行审计,注重开展了扶贫资金、移民资金、农业综合开发资金、退耕还林、抗震救灾、廉租房补贴等专项资金使用情况、中小学校舍安全工程、财政性教育经费投入及管理使用、引大入景工程、工程建设领域突出问题专项治理等专项的跟踪审计和审计调查。核查了项目投资决策、城乡规划和环境保护情况,国家土地政策和矿产资源保护政策执行情况,工程建设招标、工程建设实施和质量管理情况,物资采购和管理使用情况,资金管理和投资控制情况等8方面的内容。审计查出了拖欠工程款、超预算投资、配套资金未全部到位、项目实施内容与投资计划不符等方面的问题。在工作中,我们总结以往运用先进审计方法和取得的经验的基础上,利用计算机和基建造价软件完成了3个基建项目的审计,共核工程价0.27万元。进一步规范了资金管理程序,不但提高了项目审计质量,而且使项目资金发挥了应有的作用。以质量建设为平台,提高了审计质量今年以来,我局以全面落实科学发展观、履行审计监督职责为主线,以提高审计规范化水平、强化审计队伍作风建设为目的,按照局内制定的XX县审计局开展“审计质量建设年”活动方案,建立了审计整改落实台账,着力开展审计质量建设和整改年活动。目前,组织宣传动员会议2次,组织开展大讨论1次,开展自查1次,并通过省市审计项目质量检查,大力进行问题整改,尤其突出审计组及其所在股室的二级复核质量、审计实施方案编制质量及其确定的审计目标、内容和重点审计执行情况的跟踪检查,为提高审计质量,规范了审计程序,打下了坚实基础。以创先争优为契机,增强了创新能力。自创先争优活动开展以来,我局以推动科学发展、促进社会和谐、加强基层组织为目标,以“五个好”、“五个带头”为活动内容,完善了活动工作方案,强化了学习讨论、交流沟通等环节,完成了党员承诺、民主评议等规定动作;深化了“创新审计服务,提升审计效能”为主题活动的开展,推动了审计业务“四个创新”,调动党员干部的积极性、主动性和创造性,使创先争优成为工作的动力,为争创一流的审计工作业绩打下了坚实基础,有力推动了审计事业的长足发展。以贯彻廉政准则为抓手,树立了廉洁意识。我局以“学习廉政准则,争做勤廉表率”为主题,一是要求全体审计人员强化风险意识,严格控制项目质量风险和自身廉洁从审风险,坚持依法审计,保持清醒头脑,做到警钟长鸣,拒腐防变。二是把审计权力运用这条主线,贯穿于党风廉政建设和反腐败工作,从项目确定、项目实施和审计处理等环节控制审计风险。强化廉洁意识。三是坚持谁主管、谁负责的原则,建立从主要领导、分管领导到股室负责人的三级党风廉政建设责任体系。四是加强内控机制建设,进一步完善项目审理和纪律监督措施,坚持一手抓审计质量,一手抓干部廉政。五是教育审计干部对照廉政准则8个方面,规范自己的从政行为。六是严格执行党风廉政建设责任制和审计纪律八项规定,做到了审计质量无复议,机关效能无违纪,党风廉政无举报。以网站、刊物为窗口,加强了审计宣传。为了加大审计宣传力度,我们始终把审计简报、审计要情、审计论文作为开展审计宣传、提高审计影响力的重要途径。撰写审计简报10篇,被白银市审计网站录用10篇,被XX县政务信息网站录用10篇;同时,我局以白银市审计局审计项目质量检查为主线,进一步规范了审计文书、审计程序、审计档案的装订等工作,增强了审计人员的审计质量意识,并向省、市审计厅局推荐了优秀审计项目。以培训学习为平台,提高了干部素质。审计力度的加大,审计公告制度的实行,是对审计人员素质能力和水平的检验,也是对审计队伍作风的检验。我们在有针对性地着力培养审计领导人才,管理人才和专业人才的同时,从进一步提高审计人员的政策理论水平,提高从政策理论的层次认识问题、分析问题的能力,注重搞好审计信息化、法制化、部门制度和审计文化建设,切实培养求真务实、严谨细致的工作作风入手,以学习贯彻党的十七大精神为契机,制定学习计划,采用集中学习和自学相结合的学习形式,实行学习抄笔记,体会写心得,开展走出去请进来和内部讨论的学习方法,有4人参加了市审计局培训,在局内用二十天时间对干部职工进行政治理论学习和业务知识培训,系统地学习了审计法、预算法、会计法等十多部法律、法规和条例,尤其对照新的审计准则,进一步规范了审计程序、审计环节,注重了由基础知识培训向技能培训转变,构建了和谐的审计环境和坚固的防范体系。回顾一年来的工作,我们深深地体会到:只有认真贯彻落实科学发展观,才能把握审计事业正确的发展方向;只有树立审计就是服务的理念,才能发挥审计的免疫作用;只有坚持发展第一要务,才能推动全县审计事业不断迈上新台阶;只有坚持“立审为公,执审为民”的思想,才能赢得广大人民群众对审计工作的信任和支持;只有坚持团结协作,才能凝聚成发展审计事业的强大合力。面对新形势、新任务,我们也清醒地认识到我们的工作还存在不少困难和问题,主要一是审计队伍的专业结构、知识结构和思想业务水平与审计工作发展的要求存在差距,审计力量不足与审计任务重的矛盾十分突出。二是审计管理和审计质量控制还比较薄弱,现代审计技术方法的推广应用仍然滞后。三是审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。四是审计队伍年龄结构老化的现象尤其突出。这些问题在今后的工作中逐步予以改进。三、XX年主要工作初步打算XX年我们以党的十七大精神为指针,坚持科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,继续坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,以真实性和合法性审计为基础,在加大对重点领域、重点部门和重点资金审计力度的同时,积极探索效益审计路子,加强专项资金审计及调查,强化国有资产投资审计,逐步推进和规范审计结果公告制度,进一步提高依法审计能力和审计工作质量,为推进依法治国、依法行政,加强宏观调控,为经济社会协调和可持续发展发挥更大作用。一是继续深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的重大战略部署,不断提高财政预算审计水平,规范预算执行,促进公共财政建设。二是加强对重点部门、重点项目、重点资金的效益审计,确保财政性资金投入的安全和效益发挥。三是继续加强对支农、扶贫、教育、卫生、交通、环保、基本公共服务体系建设等专项资金的审计,确保党和政府的惠民政策惠及千家万户。同时要不断地扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,查处经济犯罪案件,提高财政资金使用效益。四是进一步完善经济责任审计评价体系,拓宽对干部监督、考核的渠道,突出领导干部任中审计,促进依法履行职责。五是积极创造条件,加大对政府投资审计的力度,规范投资管理,最大限度地发挥政府投资的效益。六是按照“积极探索,总结提高,稳妥推进,逐步规范”的原则,有计划、有步骤地逐步完善推行审计结果公告制度,增加审计工作透明度,扩大审计影响,增强审计公信力。七是加强整改力度,使审计成果得到有效巩固。主要采用提出整改意见和建议,跟踪监督整改落实情况,真正发挥审计的免疫作用。八是加强对审计业务人员的培训力度,特别是对中华人民共和国审计法、新的审计准则等法律法规的学习和培训,不断提高审计人员的业务素质和审计工作质量。九是加强审计机关内部建设,严格执行审计项目质量控制办法,着力完善局内制度建设,形成以制度管人,以制度管事的工作机制,切实提高审计质量控制水平,确保审计工作质量稳步提高。十是加强廉政建设,提高审计人员执行廉政规定和“审计八不准”的自觉性。推动审计事业全面发展,是落实科学发展观的必然要求,是促进社会和谐的重要举措,也是我们义不容辞的责任。我们将进一步加强组织领导,改进工作作风,完善工作措施,为全面发挥审计监督职能,为全县经济建设保驾护航。专心-专注-专业

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