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    (专科)第9章 内部控制及其测试的测试题教学ppt课件.pptx

    • 资源ID:17197513       资源大小:1.04MB        全文页数:22页
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    (专科)第9章 内部控制及其测试的测试题教学ppt课件.pptx

    (专科)第9章 内部控制及其测试的测试题教学ppt课件*此封面页请勿删除,删除后将无法上传至试卷库,添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。总分: 261.内部控制定义的演变经历了若干个阶段, 其萌芽期是( )。内部牵制阶段A内部控制制度阶段B内部控制结构阶段C内部控制框架阶段D单选题1分2.( )是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。内部环境A风险评估B控制活动C内部监督D单选题1分3.( )是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。风险降低A风险规避B风险分担C风险承受D单选题1分4.在企业中,内部控制的建立和完善应当由( )负责。董事长A总经理B董事会C股东大会D单选题1分5.按照内部控制的要求,审计师将某些业务重做一遍,以判断被审计单位内部控制的执行效果好坏的方法称为( )。检查法A观察法B穿行测试C重新执行D单选题1分6. 以下哪一项不属于内部环境的内容( )。企业文化A组织架构B控制活动C人力资源D单选题1分7.审计师在每一类交易循环中选择一笔或若干笔业务进行追踪审核,以验证内部控制的实际运行是否与文件上所述的内部控制相一致的方法是( )。风险评估A风险应对B穿行测试C重新执行D单选题1分8.以内部控制评审为基础展开的审计属于( )。账项基础审计A制度基础审计B风险导向审计C内部控制审计D单选题1分9.内部控制是由企业( )实施的旨在实现控制目标提供合理保证的过程。董事会A监事会B股东C经理层D全体员工E多选题2分10.审计师对内部控制描述的方法通常有( )。调查表法A文字表述法B规划法C流程图法D直接陈述法E多选题2分11.当难以对内部控制的有效性做出评估时,审计师应当( )。将控制风险评估为低水平A将控制风险评估为高水平B扩大控制测试的范围C扩大实质性程序的范围D缩小实质性程序的范围E多选题2分12.审计师在测试内部控制运行是否有效时,应当从下列哪些方面获取相关证据( )。控制由谁执行A控制在所审计期间的不同时点上是如何运行的B控制是否得到一贯执行C控制是以人工方式还是以自动化方式运行D控制在设计上是否有缺陷E多选题2分13.以下哪些选项是审计师了解被审计单位内部控制的途径( )。查阅相关内部控制文件A利用以往审计经验B观察被审计单位业务活动和内部控制活动的开展C询问被审计单位相关人员对内部控制的看法D执行穿行测试E多选题2分14.在测试内部控制执行的有效性时,审计师通常会实施哪些程序( )。询问被审计单位相关人员对内部控制的运行情况A观察被审计单位内部控制活动的执行情况B检查业务活动开展过程中控制运行留下的痕迹C按照内部控制的规定将相关业务重新执行一遍D执行穿行测试E多选题2分15.在企业管理工作中,内部控制是一种单独的制度形式,它以各种规章制度的形式存在。( )正确A错误B单选题1分16.对内部控制制度设置非常健全、执行非常有效的被审单位,审计师可以充分信赖其内部控制制度,完全取消实质性程序。( )正确A错误B单选题1分17.如果被审计单位的内部控制设计有效,即使执行不力,会计信息的可靠程度依然很高。( ) 正确A错误B单选题1分18.审计师如拟信赖内部控制,应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。( )正确A错误B单选题1分19.如果控制测试的结果是内部控制可高度信赖,那么审计师在实施审计时可相应减少实质性程序的数量和范围。( )正确A错误B单选题1分20.描述内部控制的三种方法是相互排斥的,不能在描述某一内部控制状况时同时使用。( )正确A错误B单选题1分

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