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    财务经理的个人工作总结范文.docx

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    财务经理的个人工作总结范文.docx

    财务经理的个人工作总结范文财务经理的个人工作总结范文曾扬财务经理个人工作总结,来欣赏一下吧。财务经理个人工作总结我们财务部也有了一个全新的开场,人员构造有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回首。一、在稳定的工作环境中,努力提高本身业务水平及和管理能力(一)以提高本身素质为突破口,在不断地学习中把握干好工作的基本技能和知识在工作中,我经常把本人放在公司的总体框架中来反思本人,审视本人,看本身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫本人,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,本身素质的强弱是关键。2018年上半年审核各类单据5460余份,制作凭证400余张,准确率均到达99%以上;进行了一次固定资产盘点,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,有效保证了固定资产核算的真实性;负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理,做到既不短缺又无充裕。(二)以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量在工作中,我注意总结探索工作规律,注意与公司其他部门建立比拟融洽的关系,以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,我主要负责存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完好的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完好,切实发挥了财务核算和监督的作用。我以为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,详细问题详细分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁。只要做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为本人负责。(三)以强化服务质量为目的,在不断的经历积累中探索新方法,研究新形式利用xx系统设置了总账、明细账自动对账表,每月核对总账、明细账,保证了账账数据一致;实现了存货凭证全部由子模块生成,有效保障了总账明细账数据一致,使过失率大大降低并减少了工作量。二、面临新的工作岗位和环境,努力提升本人积极寻找一个本身能力提高和圆满完成工作的平衡点(一)顾全大局、服从安排、团结协作根据安排本人从存货岗位调至客户往来,又从客户往来调至如今的稽核岗位,同时兼顾总账报表。固然我从xx年参加工作至今已近x年时间,但稽核、报表对我来讲都是全新的体验,加之原稽核岗位调离、报表岗位休产假,工作量突然上升,这次调整算得上是史无前例的宏大挑战。在岗位变动的经过中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经历的同事学习,认真探索,总结方法,加强业务知识,把握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,与全部门同事一起做好财务审核和监督工作。(二)坚持原则、客观公正、依法办事在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理睬计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完好的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完好,切实发挥了财务核算和监督的作用。(三)任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献由于岗位变动,原稽核岗位调离、报表岗位休产假,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成稽核工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。(四)爱岗敬业、提高效率、热情服务在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作经过中,不刁难、不拖延;对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。三、存在的问题及下步工作计划(一)存在问题首先,工作不够细心。作为一个财务工作者,细心是应该具备的基本条件,但在工作中由于年龄较轻,经历稍显缺乏,对待一些问题的解决方法过于单纯,工作方法过于简单;看问题有时比拟片面,以点盖面,此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。接手新工作以来屡次出现失误,审核单据不看大写、手续不齐未能审出等等问题,都是由于不够认真细心造成的,所幸在领导和同事的帮助下没有铸成大错。在以后的工作中我会克制这些缺点,努力让领导放心。其次,不擅长沟通。不擅长沟通属于财务人员的通病,但对于一个和外部门联络较多的岗位来讲,这也是必需要改正的缺点。尤其是对于别人的误解,甚至是断章取义的误解,本人总觉得是小事不愿意去解释,而这些小事往往会造成不可低估的影响,甚至影响到部门工作的开展。再次,在业务理论水安然平静组织管理能力上还有待于进一步提高;应把本人放在一个更高的高度看待问题、解决问题,为领导排忧解难,做到让领导省心、公司放心。(二)下步计划在下一步的工作中,我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经历,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高本身的业务素质和管理水平,使本人的全面素质再有一个新的提高,以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神,加强责任意识,提高完成工作的标准。财务经理上半年工作总结在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对XX年上半年工作总结如下:一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、(xxx地方财务管理暂行规定),认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息采集、处理和传递的及时性、准确性。四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目的是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目的的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目的的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目的的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目的的21.7%;下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目的,财务部的工作任重而道远。为此,需要在下面几个方面继续做好工作:1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判定能力。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好xx年下半年工作计划,工作中碰到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。财务经理年终工作总结范文我校在2020年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防备风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2020年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了下面工作:主要工作资料:一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中碰到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防备型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校能否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要资料有:1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组以为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审以为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况,经审计以为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。财务经理的个人工作总结

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