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    万科采购管理制度.docx

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    万科采购管理制度.docx

    万科采购管理制度房地产采购管理制度一、采购控制程序二、甲供材料设备采购及管理工作程序三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法四、甲供材料及三方供货材料管理规定五、限价材料管理规定六、三方施工合同材料管理规定七、甲供材料设备进货检验指导书八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序九、材料进货检验指导书十、十万元下面项目施工队伍、材料供给厂家选择办法十一、新材料推广应用管理工作程序十二、单位指定产品采购工作程序十三、产品标识和可追溯性管理规定一、采购控制程序1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3.职责1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门,负责采购全经过的操作。2招投标小组对采购全经过进行监控。3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。设计部负责材料、设备选型,并提供应工程部。预算部负责价格审核。财务部负责资金筹措。4.程序采购程序流程图甲供材料、设备及供给商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单甲供料采购时间计划招标书1合同文本分供方考察及资格审查招投标小组标书审查合同审查确定中标分供方合同报批预算部、财务部会签分管副总会签总经理签署5.相关文件1(关于工程发包、材料设备采购、设计任务委托实行招投标管理制度的施行办法)一九九七年四月十四日。2(工程保修金使用办法)。3(发标、评标会议纪要)6.相关表单(相关合同及标书)。(合同报批表)。(付款申请表)。(甲供材料、设备清单)。(材料、设备采购决算申请表)。(甲供材料、设备采购时间计划表)。二、甲供材料设备采购及管理工作程序1.目的:1确保采购材料设备100符合有关国家规范及标准。2确保采购材料设备严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。3严格按采购合同要求支付材料设备款,做到付款进度不超前于材料设备进场进度。2.范围新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料设备。3.职责1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料设备在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。2工程部负责甲供材料设备的采购资料准备、采购施行、组织验收以及检查采购材料设备能否按合同要求进场。3预算部负责控制采购材料设备的付款方式以及付款进度。4.程序1工程部主办工程师按(招投标管理工作细则)规定要求进行甲供材料设备的采购。2工程部主办工程师拟定(招投标文件)、(采购合同)及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。3主办工程师按经审批的(入围资格)要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制(甲供材料设备采购工作计划),经甲、乙双方协商后作为招投标的根据之一。5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。6主办工程师会同预算部人员施行招投标。7主办工程师按(招投标管理工作细则)及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。5.甲供材料设备进场管理工作程序1在甲供材料设备签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料能否符合(合同)和入围资格要求。2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料设备与“产品封样能否相符,并将“产品封样保留到工程完工及至保修期结束。3检查进场材料设备的品牌能否符合合同要求。4检查进场材料设备的色泽、材质指材料、外观等能否符合设计及合同要求。5检查进场材料设备的尺寸、规格、型号等能否符合设计及合同要求。6检查进场材料设备能否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求到达的标准。7检查进场材料设备合同要求的配件及辅材等能否齐全、正确。8检查进场材料设备的产品保护措施能否到位。9检查进场材料设备的供货时间能否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。10对关键材料设备的关键生产加工经过,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其经过进行现场跟踪监督。11检查进场材料设备的数量能否符合合同要求及供货计划要求。12检查进场材料设备的存贮及堆放能否符合有关规定要求。13进场材料设备的检查、验收工作必须做到100,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同介入进行必要时设计部也参加,验收合格后方可支付材料设备款。14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。16项目结束后,项目主管汇总甲供材料设备的供货质量、交货期、配合情况,填写(甲供材料设备供货单位考核情况评分表),报部门经理审批。6.相关文件(招投标管理工作细则)(甲供材料设备招标文件采购合同)有关材料设备国家行业标准及国际标准7.相关表单(甲供材料设备采购工作计划)(甲供材料设备入围资格)(甲供材料设备清单)(甲供材料设备产品封样表单)(甲供材料设备进货质量、进度统计表)(甲供材料设备供货单位考核情况评分表)三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法1、属甲供范围的材料门碰、门锁、橱柜、热水器等;甲供材料及设备应提早24小时通知乙方,货物到工地现场后,乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收,视为验收合格,相应的保管责任由乙方承当;甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用,不计其管理费和利润等其他费用;其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品;关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见(甲供材料及三方供货材料管理规定)2、属三方供货合同范围的材料洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等;三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为:一般材料3,三材2.5%,安装材料1.5%的70支付给总包方;另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。3、属乙供范围的材料水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等;关于限价材料的管理见(限价材料管理规定)。4:属三方施工合同范围的材料:铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等;关于三方施工合同材料管理规定见附件3。四、甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力,保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量,解决甲乙双方对限价材料价格的争议,由甲方直接支付货款,由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并催促供货商按时到货、验收、保管的材料。1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商包括生产厂家、代理商、分销商;2、根据采集到的供给商所提供的产品资料提交设计部,以初选符合设计要求的产品;3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供给商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写(供货商考察报告)见附表一,考察人员会签;以上程序见附件1.1(确定可采用供货商程序)4、由该部品负责人在过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描绘由设计部提供。以上程序见附件1.2(招标书审批程序)5、填写(部品定标履行表)见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组构成会签意见。部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在万元下面时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。6、标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序(合同审批表)见附表三。若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与(合同审批表)中确定的相关领导审批。7、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第57条参见附件1.3(部品定标及合同管理程序)。8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送,并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工经过中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录见附表四,施工完毕后需填写(三方合同及甲供材料领用量表)见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工经过的管理与施工后的结算参见附件1.4(甲供与三方施工合同部品管理程序)。附件:附件1:确定可采用供货商程序附件2:招标书审批程序附件3:部品定标及合同管理程序附件4:甲供与三方供货合同部品管理程序附件1.确定可采用供货商程序

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