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    某年公司优秀财务工作总结.docx

    • 资源ID:19700308       资源大小:33.96KB        全文页数:9页
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    某年公司优秀财务工作总结.docx

    某年公司优秀财务工作总结 20XX年公司优秀财务工作总结 范文一: 财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及 财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作实力相比2008年 又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点绽开工作,紧 跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将2009年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面: 一、费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理,严格限制材料库存的合理储备,削减资金占用。建立了材料领用制度,变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 二、会计基础工作 (1)仔细执行会计法,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (3)按规定时间编制本公司须要的各种类型的财务报表,刚好申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,主动协作相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 (1)正确计算营业税款及个人所得税,刚好、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。 (2)在惊慌的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热忱高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 新 的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20××年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理须要“确保营运资金流 转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一 项详细的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理 零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其困难的事情,其实,正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。 范文二: 辞旧迎新、岁末总结,依据人事部的要求及财务部自身建设的须要对2022年度财务工作做一个年度总结,以完善财务部的各项工作,提高财务部工作的效率。 一、团队建设: 人 做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在全部工作的第一位,从人员聘请、入职沟通、工作支配、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部 门成员进行充分的沟通、了解;主动引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其精确定位自身的工作目标;“要律人,必先律己”,从工作细微环节、工作看法、工作 实力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的实力提升、端正态 度、友好协作;财务部现配有4人,成员的业务实力基本能够满意现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理 工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培育。全力培育一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务 团队作为财务部中长期人才培育战略目标。 二、部门建设: 部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服 务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的动身点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管 理,概括起来就是充分利用公司的现有及将来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人 作为团队的核心及“灵魂”必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满意适当的人 在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必需对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。 作 为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”-财务部部门建设必定存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里特别清晰现状离目标还有很长的路 要走。特殊是部门成员的结构性缺陷及实力提升、会计核算的规范化及精确性、成本核算及限制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的实力上等方面还存在巨 大的差距。 三、财务详细工作: 1、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续必需加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括选购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训; 2、会计核算方面,核算精确性、刚好型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满意现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员实力提升及责任心培育;全年累计完成收入人民币4,260.7万元。 3、财务管理方面,急需加强成本费用限制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和详细措施,预算管理缺失。 4、出口退税方面:2022年累计完成申报5批次,申报退税金额439.40万元,已经实现退税金额为278万元,退税款的刚好准时的实现肯定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务,完成信保额度的申请14个,申请额度总额为975万美元,实际完成投保金额为198.6万美元,支付保费9.4万元人民币;完成其次季度的保费补贴申请2400元。 6、工行信保短期融资业务,从10月份第一批申请获批并放贷,截止12月31日累计完成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款(折合人民币556.71万 元),并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用883.20美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在 提高结汇实惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,刚好还贷削减利息费用、刚好申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以削减综合资 金运用成本。 7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺当完成420万放贷工作,累计支付资产项目投入1,255万元,保证的资产项目有效实施,为2022年的产销分别的办公格局奠定了良好的基础。 8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,12年全年实现资金流入5,923万元,资金流出 5,726万元;后续将在还贷的刚好性,资金的调拨加强安排以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并 尽最大努力保证供应商货款刚好支付。 9、资本到位状况说明,注册资本1000万,实际到位890万,资本到位率89%。 10、应收账款管理,刚好跟进应收账款回款状况,刚好知会销售部追款及与业务对账,保证回款的刚好性,建立应收款每日汇总汇报制度,12年度实现应收款账龄不超 过2个月(除极个别客户的特别申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款467.84万美元,全年应收账款周转率为4.173,应收账款 周转天数为57天(按8个月240天计算)。 11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价2022年 度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、刚好、精确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要求供应精确的库存数、表,消化包材类库存,严格限制电 子料及五金料的选购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;加强各环节的内限制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及运用,加 强各环节运用单据的运用规范性。 12、内外沟通协调,财务部主动地在财务部内部的有效沟通,主动在在公司各部门之间沟通协调,主动与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力气。 13、汇率管理,2022年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失15万元,销售部及选购部门应主动应对汇率改变对收入和成本产生的重要影响,特殊在销售报价环节成本评估及选购下单美元转换成人民币对成本的影响。 总结过去是为了展望将来,我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、相互协作、共同努力、执行到位就肯定能够把公司2022年的财务工作做的更好。 公司优秀财务工作总结 某年公司优秀财务工作总结 公司优秀财务工作总结 (1000字) 营销公司财务工作总结优秀 公司财务工作总结(精)(优秀) 财务工作总结(优秀) 优秀财务工作总结 优秀财务工作总结 财务工作总结优秀 公司财务工作年终工作总结(优秀) 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页

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