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    乡镇2021年上半年内审工作总结报告.docx

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    乡镇2021年上半年内审工作总结报告.docx

    乡镇2021年上半年内审工作总结报告 乡镇2021年上半年内审工作总结报告xxxx年上半年,在县委、县政府和县审计局的领导下,我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化实行党的十九大、十九届一中、二中、三中全会、省委、市委、县委全会精神和国务院关于加强审计工作的看法x省内部审计条例以及xx县人民政府办公室印发<关于建立健全内部审计机制的实施方案>的通知等文件精神,根据依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的审计工作方针,充分发挥内部审计的免疫作用。回顾半年来的工作,主要有以下几个方面:一、强化组织领导,健全机构为促进单位完善治理、实现目标,我镇成立了由镇长为组长的内部审计领导小组,就本单位的财政财务收支、经济活动、内部限制、风险管理事实独立等方面开展内部审计,进一步建立健全单位的内部审计机制。二、突出重点,强化内部审计(一)做好单位风险管理审计结合本单位实际状况,坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路,对各站所室的风险点进行审计。今年重点对各股室在开展相关业务工作过程中简单出现的风险点进行审计。主动发挥内部审计的监督作用,确保本单位各项事业任务和工作目标的实现。(二)做好扶贫项目资金专项审计结合本单位实际和管理要求,做好扶贫项目资金专项审计,加强对工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料选购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,保障工程建设的顺当实施,提高资金运用效益。(三)做好单位财务审计对本单位的财务支出状况进行审计调查,以加强部门内部限制,规范财务行为,防范经济管理风险,防止出现违规发放津补贴、私设小金库等违法违纪行为。(四)加强审计结果利用和审计整改切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发觉的各类财务违规问题要仔细进行整改,对严峻违法违纪的行为要刚好向有关领导和纪检部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增加审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。(五)进一步加强审计的自身建设加强业务学习,主动参与审计和财务业务培训,提高审计业务实力。完善审计制度,提高审计质量。主动开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合中华人民共和国审计法仔细抓好审计质量限制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并主动开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计实力。(六)总结阅历,提高工作质量在开展内部审计工作中,内部审计领导小组应依法依规履行职责,对内部审计中发觉的典型性、普遍性、倾向性问题,应当刚好分析探讨,制定和完善相关管理制度,建立健全内部限制措施,构建科学规范、系统完备、长效管用的内审体系。 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页

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