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    2022年最新会计专业调查报告.docx

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    2022年最新会计专业调查报告.docx

    2022年最新会计专业调查报告 导语详细而言,会计是对肯定主体的经济活动进行的核算和监督,并向有关方面供应会计信息。希望以下的会计岗位调查报告,能够给大家供应帮助! 会计工作岗位,是指一个单位会计机构内部依据业务分工而设置的职能岗位。在会计内部设置一些会计工作,可以减轻会计工作的工作量,提高会计工作的工作效率和工作质量,有利于内部牵制和管理,明确会计工作的分工。各会计工作岗位相辅相成,共同围围着公司经济而运作。 会计岗位可以分为出纳员、稽核人员、记账员、会计主管人员财务部长等等。在这些会计岗位中,稽核人员得工作量相对来说是很大的,不仅如此,稽核人员还要具有丰富的理论基础,还要有娴熟的业务水平。另外,成本会计人员也是相当重要的,它是财务核算的核心。会计岗位的职责组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;组织编制本单位的各项财务、成本安排、组织开展财务成本分析,审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件;参与生产经营管理睬议;参加经营决策;负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;审查对外报送的财务会计报告;负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参加会计人员的任免和调动。 (一) 会计就业状况 对于整个会计行业来说,会计高端人才比较少,供不应求;低端人才太多,供过于求。而且用人单位须要有高学历、有工作阅历的会计专业人才,市场就更难以满意这种需求。 (二)会计人员要求 会计人员要求包括两方面,一方面是非专业的,即素养和工作作风等。作为一名会计人员,会计职业道德是必不行少的,爱岗敬业更是作为会计人员最基本的要求,另外,会计人员应当以严谨的看法工作,勤奋努力,刻苦钻研,科学创新,具有团队合作意识;另一方面是专业学问的。会计人员的基本学问必需驾驭,而且要学以致用,会计人员对所从事行业的业务流程要有所了解,能够对所发生的每一笔业务作出精确的账务处理,充分具备会计的专业水平。 一出纳人员 (银行) 办理现金支出,审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定,必需经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明缘由,依据状况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。 办理银行结算,规范运用支票。严格根据银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不行延期送票。办理汇款,留意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事务。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并常常总签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、 签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。 仔细登日记账,保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔依次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表,使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款,要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。 (发票和收据) 发票与收据必需按编号依次运用,领用空白发票和收据必需进行登记。 设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置特地存放发票的场所。 购买发票后,按依次用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。 发票专管员应当妥当保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。 严格根据规定时限、依次,逐栏、全部联次一次性照实开具发票,按号码依次填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清晰,全部联次一次复写、打印、内容完全一样,并在发票联或抵扣联加盖单位 财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 根据税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。 (记帐和报表) 应设置现金日记账、银行存款日记账,依据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字精确、摘要清晰、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。 每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。 (印鉴) 印章必需妥当保管,严格根据规定运用,签发支票所运用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。 (费用统计) 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。 (其它) 交纳公司物业管理费、水电费。 每月工资的核算。 学习、了解、驾驭财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 二稽核人员 1、稽核人员必需具备较高的的政治素养和业务素养,且需由会计师 以上职称的人员担当 2、稽核人员必需依据国家有关政策、法律及公司规章制度等有关规定对所发生的会计事项进行稽核,严把稽核关。对不合法、内容不真实、手续不完备、数字不精确的原始凭证予以退回,要求更正、补充。对内容不完整、数字不精确、会计科目运用不当的记账凭证要求 3、全部会计凭证必需经过稽核人员稽核后,才能据以记账;全部支出,必需经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。对于无安排或超安排的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出看法或拒绝办理。 4、稽核人员在对经济业务进行审核和监督过程中,若发觉异样情 况必需刚好处理,并向领导汇报。 职责 负责公司管理体系/内部限制制度推导与维护 。 对应公司稽核室帮助董事会及经理人检查及复核内部限制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时供应改进建议,以确保内部限制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部限制制度之依据。 拟订年度稽核安排书,进行的确执行,据以检查公司之内部限制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。 负责对于检查所发觉之内部限制制度缺失及异样现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。 负责成本管控之稽查。 三记账人员 要仔细学习会计业务,熟识记账规则。负责管理登记所安排的明细分类账。 启用会计账簿,必需填写“账簿启用表”和账页书目。会计交接按规定履行监交手续。 依据审核合格的记账凭证,依照记账规则登记账目。摘要简明完整,字迹清晰工整,账面整齐干净。不得跳行空页,严禁挖、擦、刮、补。 依据会计制度规定正确设置会计科目,建立账簿,开设账页。为编制会计报表和经济活动分析供应数据资料。 按核算程序刚好登记各类明细账,按时结账、对账,确保账账相付、账表一样,登账后在记账凭单上加盖本人印章。 刚好与总帐核对,要账平表对,保证供应数字刚好,精确、完整。 完成领导交给的其它工作。 四会计主管人员 1、详细负责财务会计工作、对各项会计工作定期布置检查,严格遵守财经纪律和各项规章制度。 2、负责制定财务管理制度、监督各项制度执行状况,发觉违反财经法规,财务制度的现象刚好订正,重大问题刚好向领导反映。 3、编制会计报表,数字正确,报送刚好,向领导供应有关会计资料。 4、会同有关系、处、室,检查登记学校固定资产卡。 5、负责审核各项经费开支是否合理合法,做好各项财务管理工作。 6、帮助处长组织会计人员的业务学习及会计人员的业务考核。 通过这次调查报告,了解到会计职业方面的岗位还是蛮多的,且要求很严格。从事会计工作的人员必需严格要求自己,这方面的严谨性相当高。当然,工作阅历是这方面工作的很重要的要求。 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页

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