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    综合性集团企业物品采购管理制度.docx

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    综合性集团企业物品采购管理制度.docx

    综合性集团企业物品采购管理制度 XXXX有限公司物品采购、管理制度 第一章目的及适用范围 1.1厉行节约,杜绝浪费,物尽其用? 1.2公司所有办公用品、设施设备、耗材、工程材料的申购、领用、发放等相关事项均适用本 办法。 第二章管理部门 2.1采购部负责公司办公用品、设施设备、耗材、工程材料的采购;各专用部门负责保管、使 用;行政部负责入库、发放;财务部负责审核报销。 2.2各部门经理对部门的固定资产和办公用品的使用有管理权,并及时进行登记和清查。第三章管理内容 3.1办公用品的申请 3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,根据部门需求填写物品申购单(附件 1),经过部门经理签字后,交采购部经理。 3.1.2采购部经理确认后,主管副总签字后,采购部派人采购。 3.1.3审批权限:伍仟元以下由主管副总审批;伍仟元以上壹万元以下由总经理审批;壹万元 以上由董事长审批。 3.2办公用品购置 3.2.1采购专员应本着货比三家,物美价廉的原则购买物品,购买到位后,交给行政部文员进 行验收,并办理入库手续,填写物品入库登记表(附件2)。 3.2.2办公用品原则上由采购部统一采购,如采购部不能采购,可以委托别的部门或指定人员 代买,但购买后须采购部经理签字后才能报销。 3.2.3财务专用办公用品可由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守采购审批规 定。 3.2.4工程材料的采购:由工程部经理提出采购申请,经行政副总签字后由采购部实施采购。 3.3办公用品的入库 3.3.1行政部文员认真检查验收,填写物品入库登记表,建帐登记,妥善保管,做到帐物 相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.3.2行政部文员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。每月进行物品统计, 填写物品库存台帐(附件3) 333对于大件器具类办公用品,采购人员应将相应的保修单和联系电话留给行政部,以便于后期的维保联系。 3.4办公用品的领用保管 3.4.1行政部文员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取,办理出库手续,填写物 品出库登记表(附件4)。 342对于大件器具类办公用品,行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。 3.4.3如因工作调动或离职,须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回 行政部,需要本部门继续留用的,确定新的使用人后报行政部,便于行政部跟踪办公用品的使用情况。 3.5机器耗材(配件)管理 3.5.1对于打印机、传真机耗材、计算机配件如键盘、鼠标等大件物品出现故障需要维修或更 换的,需填写设施设备维修申请记录单(附件5),经部门经理确认后报行政部,行政部联系相关部门维修;确认不能维修的,重新填写物品申购单,并将已坏配件归还行政部。 3.5.2各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知行政部;同时行政部作为管理部门, 应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 3.6办公用品及耗材的盘点 3.6.1行政部文员每月末应对库存物品进行盘点,保证库存物品帐物相符。 3.6.2报销:采购部采购人员以物品申购单、物品入库登记表作为报销依据进行报销 (物品入库登记表由米购部存档备案)。 3.7相关说明 3.7.1对于不能按采购流程提报物品申购单的部门,财务部有权认为该部门采购无效,不 予报销。 3.7.2物品报废:非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品 报废申请,经相关负责人审核,并报相关领导同意后,到行政部文员处办理报废备注。第四章附表 4.1物品申购单 4.2物品入库登记表 4.3物品库存台帐 4.4物品出库登记表 4.5设施设备维修申请记录单 4.6设施设备报修流程图 4.7物品采购流程图 物品采购、领用流程图 文员联系各部门进 采购部拿发票和入 | 行物品出库 库单进行报销 文员进行物品入库、库存登记 设施设备报修流程图* 年月日

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