欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    物资采购管理制度最新.docx

    • 资源ID:25808547       资源大小:13.70KB        全文页数:8页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:30金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要30金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    物资采购管理制度最新.docx

    物资采购管理制度最新 路安特沥青高新技术 物资采购管理制度(暂行) 2022.12 目录 1 目的 (1) 2 适用围 (1) 3 职责 (1) 4 工作程序 (1) 5.1 认可供应商名册的制定、复评及其更新供应商管理 5.1.1 制定 (1) 5.1.2 复评 (1) 5.1.3 更新 (2) 5.2 采购 (2) 5.2.1 采购申请 (2) 5.2.2计划的变更 (2) 5.3 询价 (3) 5.4 评审决议 (3) 5.5 合同制定与签订 (3) 5.5.1 合同制订 (3) 5.5.2 合同签订 (3) 5.6 合同执行与变更 (3) 5.6.1 合同执行 (3) 5.6.2 合同变更 (3) 6材料管理 (3) 6.1 进料及进料检验 (3) 6.2 材料仓储管理 (3) 6.2.1 材料入库 (3) 6.2.2 材料出库 (3) 6.2.3 材料保管 (3) 6.2.4 材料报废 (5) 6.2.5 材料盘点 (5) 6.2.6 表单保管 (5) 7 相关文件记录 (5) 7.1 认可供应商名录 CG-01 (6) 7.2 供货商资格预审表 CG-02 (7) 7.3 供货商评估表 CG-03 (10) 7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 (11) 7.5 物资采购会审表 CG-05 (12) 7.6 采购合同 CG-06 (13) 7.7 材料出/入库单 CG-07 (16) 7.8 材料部调拨单/转账单 CG-08 (17) 7.9 材料报废申请表 CG-09 (18) 8附件 8.1物资采购流程图 (19) 1目的 规公司大宗商品采购程序及审核流程,选择合格的供应商,保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。 2 适用围 适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。 3职责 3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供应商)。3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。 4工作程序 4.1 认可供应商名册(CG-01)的制定、评审及更新 4.1.1 制定 a 供应商须填写供应商资格预审表(CG-02),以申请进入认可供应商名录。 b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料,在供应商资格预审表上写明意见,经分管副总经理审批,列入认可供应商名录。 c 工程部采购主管负责将供应商资格预审表及认可供应商名录分类存档,并输入电脑供查阅。 4.1.2 评审 a 工程部采购主管填写供应商评估表(CG-03),提交分管副总经理。 b 供应商资格评估表作为更新认可供应商名录的重要依据。 c 所有供应商资格评估表均作为质量记录,由工程部存档。 4.1.3 更新 a 认可供应商名录由工程部采购主管负责更新,经分管副总经理审批确认。 b 对严重违反供货合约的供应商,采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从认可供应商名录中除名。 c 凡被除名的供应商一年不能使用,特殊情况下经工程部采购主管说明原因,分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2 采购 4.2.1 采购权限 a 5万元以下且符合项目备用金管理办法的物资采购按项目备用金管理办法执行。 b 5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。 c超过500万元的采购须上报集团。 4.2.2 采购申请 原材料/设备采购申请表(CG-04)应提前一个月上报,进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。 4.2.3 计划的变更 a采购申请一经上报原则上不允许变更。 b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因,报分管副总经理批准。 4.3询价 根据采购申请,工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。 4.4 议价 工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。 4.5 评审决议 工程部采购主管根据议价结果制定物资采购会审表(CG-05),提交领导班子会评审,选定供应商。 4.6 合同制定与签订 4.6.1 合同制订 工程部采购主管负责拟定采购合同(CG-06),报分管副总经理审核。 4.6.2 合同签订 采购合同经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。 4.7合同执行与变更 4.7.1 合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货,通知项目现场材料的验收及入库工作。 4.7.2 履行材料采购合同过程中,若有变更需求,就变更容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应,是原合同的一部分。 5材料管理 5.1 进料检验 5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货,并通知项目经理做好材料入库前准备。 5.1.2项目部负责材料收货入库。 5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。 5.2 材料仓储管理 5.2.1 材料入库 5.2.1.1 进场材料由项目部材料主管办理入库手续。 5.2.1.2 材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。 5.2.1.4 工程部对材料入库情况进行不定期抽查。 5.2.2 材料出库 5.2.2.1 材料出库由项目经理批准,材料主管填写材料出库单,经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。 5.2.2.2 如因生产需要,在材料入库的同时办理领用的,应首先填写材料入库单,再填写材料出库单(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。 5.2.3 材料保管 5.2.3.1 原材料的保管由项目经理直接负责。 5.2.3.2 项目结束后,盘点结余材料,由项目部统一保管并上报工程部。如需调拨应由工程部统一安排,材料主管做好调拨的出库工作,并填写材料部调拨单(CG-09)。 5.2.4 材料盘点 材料主管每月对材料进行盘点,统计材料的使用情况,并上报至公司工程部及财务资金部。 5.2.5材料报废 a 库存材料及机械设备如已变质或无使用及保存价值时,由项目部填写报废申请表(CG-10)。,经项目经理确认后上报工程部及财务资金部。 b工程部对情况核实后报分管副总经理审核,总经理批准。 c 尚有残值的材料及设备可通知收购商报价,议价后上报工程部及财务资金部,经分管副总经理审核,总经理批准后进行处理。 5.2.6 表单保管

    注意事项

    本文(物资采购管理制度最新.docx)为本站会员(h****)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开