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    机关财务监管规则.docx

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    机关财务监管规则.docx

    机关财务监管规则一、财务管理的基本原则认真执行(会计法)及有关法律、法规和财务管理制度;坚持节俭办事业的方针;正确处理科技事业发展需要和资金缺乏的矛盾及国家、集体和个人三者利益的关系;财务收支实行局长负责制,各项支出坚持“三支笔签字把关。二、财务管理的主要任务合理编制预决算,如实反响单位财务状况;依法管理财务,努力节约支出;建立完善财务制度,提高资金使用效益;加强国有资产管理,防止国有资产流失;对各项支出和专项资金的使用进行监督,保障科技事业的健康发展。三、预决算的编报一预算编报:局机关每年底编报收支预算,经分管领导审阅后提交局长办公会讨论,局长办公会通过后,根据规定的时间和程序报市财政局。二会计决算:会计决算由局机关和各事业单位分别组织,经分管领导审核后提交局长办公会通过。四、支出的管理局机关凡因公务所发生的一切支出活动,要至少提早一天编报用款计划,填写(支出审批单),科级下面干部因公出市必须填写(出差审批单),召开有上级机关、相关单位和县区科技局及有关企业人员参加的会议要填写(会议审批单),根据规定程序审批后施行。在公务活动中,凡未预先申请用款计划,或未经局领导批准而自行开支的,一律不予报销。专项经费(包括科技三项经费、农业科技成果推广经费、知识产权补助经费)的拨付,由经费所在科室(单位)提出拨款计划,根据审批程序办理。1、市内:职工因公出差按误餐次数报销伙食补助费,(不包括区驻地),天天早餐补助2元/人、中晚餐各补助5元/人。凭单据报销公共车费,一律不报销出租车费。在岗正常上班人员家住西城或近郊的,可报销月票,个人负担12元/月;其余人员一律不报销月票和车票。2、外地出差:(1)伙食补助。按出差天数报销,省内出差天天补助15元/人,省外出差天天25元/人;司机伙食补助实行包干,每月200元/人,如出省按实际出差天数与同行人员一起报销,但必须根据实际天数(每人6元/天)扣除本省内伙食补助。(2)乘车。乘火车从晚上8时至次日凌晨7时之间,在车上6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购硬卧票;科级下面工作人员含科级出差,一般不得乘座飞机,因特殊情况需乘坐飞机应事先经局领导批准,处以上干部(含处级)乘坐飞机按普通舱位报销;乘坐轮船时处级干部按二等舱位、其余人员按三等下面舱位报销;其它交通工具按实报销,一律不报销出租车票。(3)住宿费。除会议统一安排的外,处级干部一般地区天天不超过200元/人,特殊地区(深圳、珠海、厦门、汕海和海南)天天不超过300元/人;其余人员一般地区天天不超过160元/人,特殊地区天天不超过200元/人,超标准部分费用自负30%。3、报销时间:到外地出差的工作人员和司机,返回后五日内报销出差费,同时将借款一次还清,否则,不再办理借款手续;司机人员的出差补助费和市内过路过桥费由办公室汇总审核后,每月第一周周五下午遇节假日顺延集中报销一次。其他各项支出的签字报销安排在每周一、周三、周五下午。4、出差人员要认真贯彻节俭节约、艰辛奋斗的精神,严格执行有关规定,严禁虚报冒领。否则,一经查实,严肃处理。5、审批:凡召开的全市各类会议,应事先按规定程序报局领导批准。未经局领导批准的会议原则上不得召开。

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