审计局工作总结5篇.doc
审计局工作总结5篇【篇一】一、2019年工作总结认真落实国家、省、市审计工作会议和区委经济工作会议精神,围绕“发展、改革、安全、绩效”目标,依法履行审计监督职责,稳妥推进审计全覆盖,努力发挥审计工作在建设“三个xx”、打造中部领先国内一流现代化强区中的积极作用。全年区政府批复的审计项目计划13个,截至12月底全面完成,查处违规问题金额456万元,收缴和归还原渠道资金435万元,移送案件线索4起,提出审计建议40条,被审计单位健全完善相关制度19个。(一)发挥审计建设性作用,服务领导宏观调控注重挖掘体制机制制度层面上的普遍性倾向性问题,3月21日向区政府汇报了洞井、东山等四个街道的审计情况并提出了加强财政管理的意见。区财政局充分调研,多方征求意见,下发关于印发的通知(雨财发201928号)文件,对街镇预算管理、收入管理、支出管理、工程建设项目管理等方面的具体操作流程做出了明确规定。对2016年至2017年政府性债务和相关国有企业债务情况进行了专项审计,重点关注政府性债务举借、管理和防范化解风险等情况,指出了存在的问题,提出了加强管理的意见和建议,供区政府决策。(二)深化预算执行审计,促进加强财政管理关注财政支出绩效、财政政策贯彻落实、存量资金盘活、专项资金管理使用等情况,对2017年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。关注精准扶贫资金管理使用情况及实施效果,对跳马镇扶贫资金实施了审计。贯彻落实“蓝天保卫战”有关决策部署,对区环保局2017年度预算执行情况进行了审计。针对发现的问题,提出了有针对性的建议和意见,并积极督促被审计单位整改落实,推动进一步健全公共财政管理体系,维护区域经济安全运行。(三)加强经济责任审计,促进领导干部依法行政受区委组织部委托,对区园林局李勇等5个单位7位领导干部进行了经济责任审计,重点关注领导干部履行经济责任、遵守财经法规、遵守作风建设和廉洁从政相关规定情况,向区委组织部提交审计结果,为考察任用干部提供参考依据。(四)加强政府投资审计,服务工程项目建设严格落实区长办公会会议纪要(201714号)和上级审计机关文件会议精神,转变工作职能,回归监督本位。一是强化对保障住房、造绿复绿、美丽乡村建设等重点项目和工程建设领域全过程的审计监督,密切关注项目基本建设程序执行、建设单位内控制度建设,以及招投标、合同签订和工程变更管理等情况,着力查找投资结构不合理、重复建设、损失浪费等问题,促进提高政府投资效益。二是开展项目评审质量审计,强化对区财政预决算投资评审中心的监督,及时指出问题、提出建议,推动规范投资评审行为。(五)发挥审计反腐利剑作用,助推党风廉政建设将审计发现的某街道违规报销学习考察费用、违规向非预算单位拨付资金及某部门工作人员截取财政资金的问题,及时向区政府报送审计要情,得到区政府主要领导批示,有力推动相关内控制度进一步健全完善。按照区政府要求,定期向全区通报审计查出问题的整改情况,发挥审计警示作用,较好地防范了廉政风险。加大对违法违规行为的查处力度,全年向区纪委移送案件线索4起。二、2020年工作安排认真贯彻落实区委、区政府和上级审计机关决策部署,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,依法审计、忠诚履职,奋力开创xx审计事业发展新局面。(一)深化预算执行审计,促进加强财政管理对2019年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行审计,重点反映推进国家政策贯彻落实和财税体制改革中的经验和成效,以及财政管理的规范性、效益性,注重揭示政策措施执行和财政管理中存在的突出问题,深入查找经济运行中的突出矛盾和风险隐患,促进公共资金、公共资源的科学配置和高效使用。(二)强化经济责任审计,规范领导干部权力运行以领导干部重大经济决策、经济政策执行、资金监督管理和个人廉政建设等方面情况为审计重点,关注领导干部资源环保责任落实情况,采取党政领导同步审计、任中和离任相结合、离任经济事项交接等审计模式,加大经济责任审计力度,促进领导干部守法守纪守规尽责。(三)完善规范政府投资审计模式,强化对重点领域的监督对以政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大建设项目进行审计监督,促进规范建设行为、提高投资效益。进一步完善审计方式方法,继续以项目评审质量为重点,加大对区财政预决算投资评审中心的监督力度,促进规范投资评审行为。(四)加强交办事项审计,发挥审计参谋决策作用利用专项审计和审计调查职能,完成区委、区政府交办任务和上级审计机关部署的行业审计任务,注重从体制机制制度层面查找问题、提出建议,为领导决策提供参考。(五)推进审计体制机制改革,促进更好履行法定职责全国省以下地方审计机关人财物管理改革全面铺开,我局将根据上级审计机关安排,提早准备,摸清底数,做好预案,待正式方案下发后,迅速筹划、迅速部署、迅速落实。(六)全面加强党建工作,深入推进审计职业化建设牢固树立“抓好党建是最大政绩”的政治意识,采取系统培训、理论研讨、局长讲授党课等形式,认真组织全局党员干部深入学习领会十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神、市区主要领导讲话精神,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,提升审计队伍责任意识、大局意识、创新意识。牢牢把握审计质量“生命线”,健全完善班子成员联系项目机制,定期召开项目点评会议对问题定性、处理处罚、审计建议等环节进行严格把关,促进提升项目质量,全力推进审计职业化建设。三、存在的主要问题和建议存在的主要问题:审计力量不足,审计部门人少事多的矛盾突出。近年来,审计全覆盖、政府投资审计转型升级和区委、区政府重大决策部署对审计工作提出了新的要求,我局虽多举措加强干部教育培训、多渠道引进专业人才,但审计力量依然存在严重不足。建议:进一步充实审计力量。一是请求将空余行政编制和事业编制列入2020年公开选调或招考计划。二是增加雇员编制,引进一批财务审计和投资审计专业人员。三是加强政府购买服务,引进外部审计力量辅助审计缓解我局人少事多的矛盾。【篇二】2019年以来,区审计局深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,在区委、区政府的坚强领导和市审计局的关心支持下,聚焦推进五大发展行动计划、打好“三大攻坚战”,以“四大一进”主题活动为抓手,依法全面履行审计监督职责,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。一、2019年工作开展情况2019年,根据xx区人民政府办公室转发区审计局关于xx区审计机关2019年度审计项目计划的通知(区政办201916号),我局全力推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖。1、扎实开展重大政策跟踪审计,着力推进国家政策落实。按照审计署统一部署,开展并完成了第一、二、三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计,抽查了9个单位,涉及财政资金17377万元。2、扎实开展财政财务收支审计,着力提高财政运行质量。以推动建立现代化财政制度、提高财政资金使用绩效为目标,对2017年度区本级预算执行情况和其他财政收支情况以及3个区直部门预算执行情况进行了审计。3、扎实开展经济责任审计,着力强化权力运行制约监督。在新一轮审计全覆盖的开局之年,我局在摸清本辖区内经济责任审计对象底数的基础上,统筹规划、科学安排、分类实施,坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,把任中审计与离任审计相结合,全年实施15个任中经济责任审计项目,完成了9个单位负责人离任经济责任事项交接。4、扎实开展财务收支及资产负债审计,着力强化国有资产监督。根据区委组织部的安排,对东郊办下辖三个社区及凤凰山社区xx村财务收支情况进行了审计,确保我区村(社区)“两委”班子换届顺利完成;组织对xx区建设投资有限公司、雄狮建设投资有限公司资产负债情况进行审计,客观真实反映财务状况和经营成果,保证资产安全完整和保值增值。5、扎实开展专项审计和民生审计,着力促进保障和改善民生。一是深化民生审计,根据市审计局统一安排,对义安区保障性安居工程跟踪审计,推动惠民政策贯彻落实;二是助力文明创建,对镇办社区文明城市复审迎检创建工作经费进行专项审计调查,揭示了部分社区在工程管理、财务管理方面的问题,提出审计建议,促进规范使用管理、完善机制制度;三是紧盯教育资金,对区教育局基建项目进行专项审计,以规范学校基建项目内部管理,提高资金使用绩效;四是关注金融风险,开展融资担保机构审计调查,促进担保机构贯彻落实国家宏观金融政策、服务实体经济、完善法人治理和防控风险。6、扎实开展政府性投资审计,着力提升政府投资绩效。2019年,区审计局以规范政府投资项目建设行为、促进提高资金效益和项目管理水平为目标。为进一步加强对我区政府性投资建设项目的审计监督,结合我区实际,提请修订xx区政府性投资建设项目审计监督办法,举办了3次投资审计业务培训,加大审计宣传力度,规范政府投资行为。二、2020年工作安排2020年,我们将继续紧紧围绕区委区政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为我区经济社会发展发挥审计监督服务职能。1、深化财政财务收支审计。2、深化经济责任审计。3、深化专项资金审计。4、深化投资审计。5、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他审计任务。【篇三】2019年以来,我局在区委、区政府的正确领导下和上级审计机关的关心指导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,将审计工作与贯彻落实党的十九大精神相结合,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职责,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计和专项审计,充分发挥审计监督的职能作用,为推动全区经济发展做出了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。一、2019年工作总结(一)取得的成绩今年我局共安排实施审计项目18个,共完成审计项目19个(包括保障性安居工程跟踪审计)。共查出违规金额2137.2万元,管理不规范金额46345.1万元,应调账处理金额66.98万元,应上缴财政2019.63万元,应归还原渠道资金1411.9万元,核减工程款127.01万元,非金额计量问题55条,出具审计报告26篇,提出审计建议44条。(二)工作举措1.不断加大政策跟踪审计力度,确保重大政策措施落地生根。根据上级审计机关确定的审计重点和福建省审计厅转发审计署关于印发2019年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的通知精神,对我区2019年度国家重大政策措施落实情况进行审计并出具了4份审计报告。此外,还开展了三公经费、会议费和扶贫资金1+X专项审计工作,共移送问题线索3条,通过审计发现问题,提出建设性意见,为区委、政府决策提供依据。2.扭住预算执行审计龙头,规范财政资金管理,强化财政性资金的审计。根据国家审计准则和福建省审计厅关于印发2017年度全省预算执行情况及决算草案审计工作方案的通知,重点关注规范建立全口径预算、中央和省级专项资金在各级财政结存和滞留、年初预算执行率、支持创新驱动和供给侧结构性改革、加强生态建设和环境保护等政策及重点支出的落实、部门决算草案编制等方面情况。完成财政局、金峰管委会财政局、地税局土地增值税征管情况、生态建设和环境保护政策资金和支持创新驱动和供给侧结构性改革本级预算执行审计项目,共查出违规金额1834.75万元,管理不规范金额4748.71万元,应归还原渠道资金1198.71万元,非金额计量问题19条,提出审计建议13条。3.扎实推进领导干部经济责任审计,加强对权力运行的监督和制约。按照区委组织部委托确定的领导干部经济责任审计对象,我局根据单位性质合理确定审计内容和重点,突出对重点关注贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署、重大改革推进、履行重大决策、预算执行和财务管理、对所属单位监管、贯彻落实中央八项规定以及领导干部遵守有关廉政规定等情况的审计。今年开展了区委老干部局、通北街道办事处、金峰管委会、巷口街道办事处、统计局原主要领导离任经济责任审计和水利局主要领导任中经济责任审计项目,并首次对浦南镇实施自然资源资产离任审计。共查出违规金额46.78万元,管理不规范金额41484.58万元,应上缴财政54.64万元,应调账处理48.84万元,应归还原渠道134.72万元,非金额计量问题24条,提出审计建议22条。4加强对政府投资项目的审计力度,确保政府投资项目资金运行安全。以节约政府投资和提高投资效益为目标,进一步加强对政府重大投资项目的审计监督,切实审深审透,推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。按照年初政府投资审计项目计划,完成xx市纬五路、南星路道路工程竣工结算、石亭镇金安路(漳华路至金上路)市政道路工程项目结算、xx市金峰科技创意产业园创业服务中心工程项目竣工结算,共查出违规金额253.43万元,管理不规范金额111.82万元,应调账处理金额18.14万元,应归还原渠道78.48万元,非金额计量问题4条,审计核减工程造价127.01万元,提出审计建议7条,移送问题线索2条。5.抓好民生项目资金审计,切实维护群众利益。紧紧围绕中央提出的“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策要求,进一步加大对民生项目资金的审计力度,今年开展了保障性安居工程审计项目(交叉审计)和城乡居民基本医疗保险基金专项审计调查,专项审计调查共查出违规金额2.24万元,非金额计量问题8条,提出审计建议2条,保障政策落实,维护人民群众的切身利益。6.注重日常管理,加强队伍建设,打造审计铁军我局坚持以党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“思想建党、制度治党、作风兴党”的总思路,以抓党建促进审计事业发展。一是落实党建责任,坚持党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。认真落实主体责任狠抓作风和廉政建设,开展为期一个月的审计干部作风整顿月,严格遵守中央“八项规定”和审计“四严禁”“八不准”,严格执行廉政承诺、廉政谈话等制度,勇于开展批评与自我批评,自觉接受各方面监督。落实“两学一做”学习教育常态化制度化,先后组织党员干部集中学习了党的十九大精神、党章、新修订的中国共产党纪律处分条例和习近平新时代中国特色社会主义思想等书籍,多形式举办了“主题党日+”活动;二是完善多项机关管理制度,构建了较为完善的审计管理制度体系,规范审计执法行为,增强审计机关的执行力和公信力;三是参加多种形式的业务培训,不断提升审计人员综合素质。我局班子高度重视审计队伍建设,积极选派4人参加审计署、审计厅组织的培训班,选派1人到市审计局跟班学习。组织干部参加学法考试,提高法制意识;四是抓好业务建设,提高审计质量和水平。进一步严格审计程序,充分利用AO与OA两大系统,推进计算机审计,提升审计质量和工作效率,强化审计整改,确保审计成果有效落实;五是抓好巡察整改工作。成立巡察问题整改工作领导小组,制定整改工作方案,立行立改,推动整改工作有序开展;六是狠抓市级文明单位的巩固和提升工作。充分运用“芗里芗亲”APP开展志愿者巡防和平安建设“大宣传”,注重与挂钩的庵山村和新竹社区开展平安建设共建互动,开展精准扶贫、挂钩重点企业、扫黑除恶、移风易俗、计生“三结合”帮扶和创建文明城市活动,我局选送的快板节目守护尖兵审计人获省厅三等奖。(三)存在问题和不足今年以来,通过全体审计干部职工的共同努力,我局在工作中取得一定的成效,但也还存在一些困难和问题。一是薄弱的审计力量与繁重的审计任务的矛盾依然突出;二是面对大数据,审计人员的计算机应用水平还需进一步提高。这些问题和不足需要在今后的审计工作中予以认真克服和解决。二、2020年工作谋划(一)工作目标我局2020年总体目标是把握审计发展的环境和趋势,以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,总结审计实践中的成功经验,积极开展领导干部经济责任审计,按期完成财政预算执行和决算审计,完成各类专项审计、开展部分重点建设项目的竣工结算审计和2020年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计,并对上一年度审计查处问题的整改落实情况进行全面督查。(二)工作思路和措施1.树立财政审计大格局,推进审计全覆盖。认真贯彻落实中办国办关于完善审计制度若干重大问题的框架意见,坚持依法履行审计新职责,扎实推进审计监督全覆盖。既要从审计范围进行覆盖,又要从审计资金进行覆盖,要做到把全部政府性资金和资产纳入财政审计范围。一是把税收收入、非税收入、政府性基金等全部纳入审计范围;二是把国有资产的管理情况纳入审计视野。要结合机构改革情况考查部门和单位对国有资产的管理是否规范,国有资产的收益是否纳入预算管理等;三是要充分发挥审计职能作用。坚持本级财政预算审计与延伸审计相结合,确保财政审计的深度与广度,加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。2.深化领导干部经济责任审计。以经济责任审计与财务收支审计相结合为手段,强化领导干部经济责任审计。2020年,我局将按照区委审计委员会审定的领导干部经济责任审计对象,以经济责任审计股为依托,加强与经济责任审计联席会议成员单位及被审单位沟通协调,坚持离任必审原则,逐步扩大任中审计比重。3.突出民生审计。根据上级审计机关统一部署,重点关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,尤其是乡村振兴战略实施情况。坚持审计进村、入户、到人,深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的专项资金开展审计和审计调查,确保民生政策真正落到实处,真正促使民生资金使用安全和高效。4.推进政府投资审计。围绕保证公共投入资金的安全、提高资金使用效益,重点关注项目资金筹集管理使用、项目管理、工程质量等情况,加大对预算执行、工程招投标、资金管理使用和工程质量管理以及监理情况的审计,从源头上堵住漏洞,切实做到确保资金安全,促进节约财政资金,提高政府投资的综合效益。5.促进审计整改。充分发挥“审、帮、促”的作用,在揭露和查处违规违法问题的同时,提出标本兼治的审计意见,坚持把查问题、提建议、抓整改有机结合起来,加强审计对查出问题整改和审计建议采纳情况的督促检查。继续把审计整改纳入政府绩效考评的重要内容,认真抓好被审计单位存在问题的跟踪督查,对能整改的做到马上整改,一时整改不到位的,要求限期整改,深化整改责任和时效,以整改的落实来推动制度的完善。6.扎实做好党建工作,加强审计队伍自身建设。一是紧紧围绕“抓队伍、打基础、促发展”的工作思路,落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制“一岗双责”,坚持“三会一课”制度,定期开展批评和自我批评,坚持审计进点前廉政谈话、领导干部述责述廉等制度,不断提高民主生活会质量,充分发挥党员干部先锋模范作用;二是加大审计业务能力学习培训力度,特别是计算机审计及政府投资审计的学习,大力推进信息化建设,总结推广先进的审计技术方法,提高审计业务水平;三是加快信息化建设步伐。组织青年审计人员参加省厅举办的中级计算机培训,全面提升审计人员运用计算机从事审计的能力,充分利用现有设备,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计;四是狠抓巡察整改工作,扎实做好巡察“后半篇文章”。【篇四】2019年,我局紧紧围绕贯彻落实中央、四川省、成都市和xx市委、市政府的各项决策部署,以全市经济社会发展的主要目标为导向,狠抓审计质量和审计队伍建设,进一步突出审计工作重点,大力改进审计工作方式方法、强化审计整改力度,审计工作质量和队伍素质得以提高,各项工作顺利开展并取得明显成效,为加快建设“明日之城·翡翠之城”努力发挥审计“免疫系统”功能。一、2019年审计工作成果2019年,我局共完成审计项目122个,其中:财政预算(决算)审计6个,领导干部经济责任审计14个,保障性安居工程跟踪审计1个,重大项目全过程跟踪审计11个,政府投资审计项目59个,拆迁资金预审23个,资产评估复核8个。其中:工程竣工结(决)算审计金额16.91亿元,审减金额1.56亿元,审计核减率9.23%;征地拆迁安置资金预审审计金额7.74亿元,审减金额1.09亿元,审计核减率14.08%。共提交审计要情、信息、专题报告52篇,向有关部门提出审计建议32条。二、2019年审计工作主要做法和成效2019年,我局围绕重大政策措施落实、财政预算执行、重大项目全过程跟踪、领导干部经济责任、自然资源资产、政府投资项目决(结)算等重点工作精心谋划审计工作,全年共安排6大类20项审计任务,重点关注重大政策措施落实、着力促进打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、财政资金使用绩效、政府投资重大项目、权力运行监督和制约、民生保障、自然资源资产等内容。(一)提高财政资金使用绩效,持续加强财政审计。我局组织对全市2017年度本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计,不断加强对本级财政预算管理审计监督,对政府预算编制、执行、决算情况强化监督检查,进一步提高财政资金使用绩效。并受市政府委托向市人大常委会作了xx市2017年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,全年完成了对财政局、地税局等6个部门的预算(决算)和税收征管审计。(二)大力推进投资审计转型,强化投资项目管理。为进一步规范投资审计行为,提高审计质量,进一步强化政府投资建设项目管理能力,加强和规范政府投资建设项目审计监督,规范政府投资行为,我局严格按照xx市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目审计监督的实施意见的要求,大力推进投资审计转型。同时,我局积极探索开展了2019年度政府投资重大项目全过程跟踪审计,审计发现管理不合规、资金未落实等问题38个,发出审计建议函11份,报送审计专报1篇。(三)持续加大经责审计力度,优化经责审计内容。强化对领导干部权力运行的制约和监督,加大对不作为、慢作为、乱作为等问题的提示和反映;努力拓展经济责任审计工作思路,充分利用大数据分析、现代化信息平台、计算机辅助审计等技术提高经济责任审计的质量与效率。重点关注领导干部重大经济决策、财经政策法规执行、自然资源资产管理和贯彻落实中央“八项规定”精神情况,不断发挥经济责任审计在加强干部管理监督方面的积极作用。积极推行经济责任审计联席会议成员单位联合进点机制,形成对领导干部权力运行的监督合力。(四)强化审计整改落实,提升审计工作实效。我局受市政府委托向市人大常委会作了xx市2017市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告,切实建立健全审计回访制度、审计整改情况跟踪审计制度、审计整改工作报告制度和审计整改工作联动机制,不断加强审计整改跟踪检查工作力度。通过强化制度落实,完善跟踪措施,及时完成了对被审计单位纠正和整改情况的全面跟踪检查工作。有关部门和单位对审计查出的问题非常重视,依法执行审计决定,积极采纳审计意见和建议,切实抓好整改工作,审计监督取得了良好效果。(五)保障惠民政策落实,做深做实民生审计。我局开展了重大政策措施落实情况跟踪审计、2017年度城镇保障性安居工程跟踪审计、涉及村公资金、村民自建、民办公助等领域的审计内容。以政策措施落实和资金使用情况为主线,重点检查有关政策的落实情况、专项资金的使用绩效、项目建设的运营情况,着力揭示和反映阻碍政策措施落实、制约资金使用整合的体制性障碍和制度性缺陷,积极提出对策建议,促进完善制度机制,力保各项民生政策措施落实到位。(六)推进审计全覆盖,大力建设审计大数据平台。我局积极配合上级审计机关,努力建立一整套规范有序、动态发展的大数据运行机制,促进各部门、各环节的协调配合;逐步建立面向不同领域,覆盖各个行业,不断动态更新的大数据体系,为实现信息资源共享奠定基础;我们还要建立一支熟悉审计业务、精通大数据技术的专业队伍,为大数据技术在审计工作中的应用保驾护航。2019年,我局经过大半年的辛勤开发,面向全成都市的政府投资大数据审计平台已正式上线试运行。平台的上线运行,会进一步提高政府投资审计质量和水平,让审计人员从繁琐的事务性工作中抽离出来,更好地履行全覆盖审计监督职能。三、2020年工作打算一是持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计,切实发挥审计在维护政令畅通,推进深化改革,完善体制机制,推动经济平稳运行中的“助推器”作用。二是持续深化财政审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策、部门预算管理、财政财务收支的真实合法效益、中央八项规定精神和省市相关规定贯彻落实情况、“三公”经费和会议费管理使用情况。三是持续抓好政府投资项目审计,以投资审计转型为抓手,将项目建设过程中的立项、招标、合同签订、施工管理等阶段的各项政策落实情况作为审计关注重点。加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大投资项目的跟踪审计监督。四是持续加强以惠民、惠农、扶贫为重点的民生资金审计。重点关注惠民惠农、精准扶贫等重大政策措施落实、资金分配管理使用、扶贫项目绩效情况等,坚决揭露发生在贫困群众身边的腐败和作风问题、重大违纪违法问题、重大履职不到位问题。五是持续强化经济责任审计,对党政领导干部,重点监督检查其承担的贯彻中央政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境资源保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等,全面推行党政领导干部经济责任同步审计,积极发挥审计在加强对权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作中的作用。【篇五】xx区审计局紧紧围绕清廉审计工作目标,坚持技术强审、质量兴审、基础立审,四个“深化”推进2019年工作。一是深化政策审计促实效。加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,实施了政府产业基金、土地整治及表土剥离、镇级污水处理系统建设等5个审计项目,我区产业基金管理亟待规范表土剥离集中储存点管理亟待加强等审计专报获区委区政府主要领导肯定性批示,助推政策落地、政令畅通。二是深化财政审计促规范。通过大数据技术分析财政资金流向,实现了大数据技术下的财政审计监督全覆盖,实施了党校后勤服务财务收支、广告产业园区资金绩效、邱隘财政财务收支、物业维修基金管理情况等4个审计项目,其中财政同级审促使非税收入入库1.54亿元,邱隘镇财政财务收支审计已收回集体企业应缴利润、私企侵占的国资收益等2581万元。三是深化经责审计促防范。对9个单位13名区管领导干部开展了经责审计,首次试点东吴镇开展了自然资源资产责任审计。积极探索经责审计报告+问题清单模式,审计发现问题149个,被采纳审计意见建议32条,移送问题线索13起。我省艺术特长类培训机构审批登记办法与国家规定存在冲突审计信息获得成岳冲副省长批示。四是深化投资审计促转型。开展专项审计调查、预算执行审计、竣工决算审计等项目14个,其中东江堤防加固工程xx段审计追回超额拨付的征迁资金987万元。加强重大跟踪审计项目的现场审核,加大质量抽审和第三方检测力度,在xx经济开发区二期市政PPP项目跟踪审计中针对塘渣开采量不合理提出审计建议,节约工程投资成本4120万元。2019年审计工作成效明显,促进增收节支和挽回损失3.39亿元,核减投资额6.79亿元,推动出台制度30项,审计报告、专报得到区领导批示64篇次(其中主要领导批示54篇次),向纪检、司法部门移送问题线索17起,已立案11起,刑事处分10人、党纪政纪处分9人。