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    2022年市审计局上半年工作总结.docx

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    2022年市审计局上半年工作总结.docx

    2022年市审计局上半年工作总结 市审计局上半年工作总结市审计局201*年上半年工作总结今年以来,我局在市委、市政府和省厅市局的领导下,仔细贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了主动的作用。一、基本状况201*年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推动法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的动身点和落脚点,重点抓好财政预算执行状况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及XX省与XX市统一组织及授权审计的项目。审计工作取得的较好的成果。今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。审计处理惩罚金额36万元,共核减工程款2746万元。上半年,还组织完成了对特别党费投资共1.67亿元在我市项目的跟踪审计调查。对我市灾后复原重建和扩大内需项目资金167285万元的跟踪审计调查。目前,在进行的(已进入征求看法阶段)是201*年度市本级财政预算执行状况审计,并延长审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金运用状况,续审灾后复原重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。审计后出具审计(调查)报告220余篇,提出建议21条,被接受98条。提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采纳27篇次。(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。坚固树立财政审计“一体化”的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,深化财政预算执行审计。留意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,实行“一条线”审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解市乡财政困难转移支付补助,以及灾后重建和扩大内需政策措施新增资金的管理、运用和效益状况进行审计。到6月底,全市完成预算执行审计5项,查出违规金额742万元,管理不规范金额648万元。审计确定应上交财政金额45万元。仔细抓好预算执行审计,促进规范预算管理和依法行政,为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,更好地为党委、政府宏观经济决策供应参考依据,今年上半年,我局在本级预算执行状况审计进行了主动探究,呈现出新的亮点,审计工作取得实效。(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。上半年我们接着主动探究经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调协作。市局在对部门领导的经济责任审计时,同时支配了单位的预算执行审计。各审计组根据组我局和织部门的统一支配,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。到6月底止,全市共完成经济责任审计4项。抓好领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部和企业领导人员经济责任审计,促进依法履行职责。截至5月份,全市审计机关共完成审计项目4个,查出管理不规范金额648万元。同时协作南充审计局完成了XX市领导干部任期经济责任审计。(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。16月,全市已完成投资项目审计211项,比去年同期增加了38%项,主要是灾后复原重建和扩大内需建设审计项目大幅增加。审计投资总额20210万元,审定投资总额17464万元,审计核减投资2746万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行政府投资建设项目审计方法和实施看法,全面落实灾后复原重建和重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证灾后复原重建和对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在接着发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。

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