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    2022年进出口出差管理制度 .pdf

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    2022年进出口出差管理制度 .pdf

    办公精品欢迎下载公司员工出差管理制度第一条为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第三条出差审批权责 (一) 当日出差:出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”,由部门经理核准。 (二) 国内远途出差:出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理核准,部门经理及以上人员一律由总经理核准。 (三) 产业财务部负责出差旅费报销的审核。(四) 员工出差国外或港澳台地区,一律由总经理审批。第四条出差管理原则(一) 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。(二) 出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。(三) 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。(四) 公务出差兼私人旅行,公司承担公务出差部分的差旅费。(五) 重要专业业务出差人员须在出差结束后5 个工作日内提交出差报告,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。第五条出差审批(一) 各部门负责人都应合理安排外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差地点、路线和时间等相关事宜。出差人员需填写出差审批表并送产业财务部备案。(二) 出差中途改变路线,或需要延长出差时间时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。否则其差旅费不予报销。(三) 出差人员在出差期间补贴标准按差补表标准计。(四) 员工未经核准而擅自出差者,财务部不予报销差旅费,如因特殊情况除外,但事后须补办手续。第六条 差旅费包括以下内容:(一) 交通费:采用标准内凭票报销,超支不补的原则。(二) 住宿费:采用标准内凭票报销,超支不补的原则。(三) 出差补贴:包括出差膳食补贴。采用按日包干,节约归己,超支不补的原则。(四) 业务招待费:限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费用,采用事先请示,报批后凭票据实报销的原则。第七条 当日出差(一) 出差当日往返的,各级别出差人员可选择市内公共汽车和长途大巴作为交通工具, 并凭有效发票报销交通费,如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的,应将具体情况加以说明,经部门主管查实后予以报销;使用公司提供的交通工具者,依公司车辆管理制度执行。(二) 当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员,统一按每天50 元支给午餐补助。 报销办法凭经批准的“外出申请单”报销午餐补助,如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的,午餐补助不予计发。(三) 当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,应事先通知部门主管,其发生的必要的费用,可在其返回公司后依相应的标准予以报销。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页办公精品欢迎下载第八条 国内远途出差(一) 出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准: 职级交通费住宿费限额 (元/夜) 出差补贴 (元/天) 飞机高铁动车火车 轮船总经理按实报销经济舱一等座卧铺 一等舱一线城市 600 一线城市 100 二线城市 400 二线城市 100 三线城市 300 三线城市100 经理按实报销经济舱二等座卧铺 二等舱一线城市 400 一线城市 80 二线城市 300 二线城市 80 三线城市 300 三线城市 80 员工按实报销经济舱二等座卧铺 二等舱一线城市 300 一线城市 70 二线城市 200 二线城市 70 三线城市 200 三线城市 70 备 注1、一线城市是指:北京天津 上海 广州 深圳。2、二线城市是指:南京武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 济南 哈尔滨 长春 厦门 郑州 长沙 福州 乌鲁木齐昆明 兰州 苏州 无锡。 3、三线城市是指:除一线、二线城市之外的地区。4、国外出差费用每批次由总经理事先审定批准执行标准。(二) 交通费的报销审核1. 交通费的报销按照标准控制,凭票报销, 超支不补的办法, 各级别人员出差报销交通费时,财务部按上述标准予以控制。超出标准的原则上不予报销,在标准以内的根据当班的飞机票、火车票、汽车票据实报销。2. 随同总经理一同出差人员,鉴于便于工作,其交通费报销可据实报销。 3. 未使用本公司交通工具,因公务出差发生的往返机场,车站的交通费据实报销。4. 出差前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差,交通费按据实报销。5. 出差期间有下列情况之一者,不予报销交通费:(1)未经同意,擅自乘坐超标准而发生的超支部分;(2)借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分;(3)出差有公司商务车接送或搭乘公司员工车辆的;(4)未经批准,自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。(三) 住宿费报销审核1. 住宿费按照限额控制,凭票报销,超支不补的报销办法,各级别人员出差报销住宿费时, 产业财务部按上述限额标准予以控制。超出标准的原则上不予报销,在标准范围内,根据住宿发票报销住宿费,不能提供住宿发票的不予报销。2. 两人以上同性别的人员一起出差时,每两人按其中一人职级较高者标准报销住宿费,另一人不得再行报销。3. 住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附与出差时间、 出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理。4. 因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的,应事先向精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页办公精品欢迎下载分管领导报告。经审核同意后执行,报销时须附注事由说明。 5. 出差期间有下列情况之一者,不予报销住宿费:(1) 由接待单位免费接待安置的;(2) 参加会议、学习、培训,其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。第九条 出差期间公休与延期的处理(一) 出差中公休:出差过程中,若遇公休日,应以公务为重,继续执行出差任务,如遇到出差单位公休无法办公,可安排休息; 为避免此类情况,出差前应事先与有关单位联系。(二) 超期停留:出差过程中,因交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的,在核清事实的基础上,按照实际差旅费报销。(三) 出差期间不能按时回公司时,出差者必须向主管领导报告公务进展情况,并保持24小时开机。第十条 差旅费报销程序1、先交财务部对单据有效性及费用标准符合性进行稽核,符合规定的签名后交还出差人;2、按审批权限送部门负责人或分管领导签字批准;3、财务部门进行资金支付审批;4、审签手续完备后到出纳处报账。第十一条 差旅费报销违规(一)出差人员不得违反规定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则,财务部有权拒绝受理。(二)经查实为虚增报销者,责令退回虚报金额,并视情节予以内部批评处理。第十二条 其他可报销的差旅费用(一) 经理级别(含)以上,每年一次的探亲往返路费可报销,标准按不超出飞机经济舱价格标准执行。(二) 公司认定的特殊或稀缺人才前来面试所产生的交通差旅费用可报销,标准按不超出飞机经济舱价格标准执行。(三) 因管理公司经营管理需要,邀请专家或商业伙伴前来培训指导或洽谈合作的差旅费用可报销,标准依实际情况而定。第十三条本制度自公司总经理办公会议审议通过后生效执行,由产业公司人力资源部负责修订和解释。进出口有限公司2015-06-11 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页办公精品欢迎下载出差审批单出 差 人部门职务填表日期出发时间出差地点交通工具出差类型出差事由:差期: 从年月日至年月日 大致计天出差补贴 _元/天部门负责人审批总经理审批签字:日期:签字:日期:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页

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