欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    内部控制审计岗位职责任职要求.docx

    • 资源ID:27979375       资源大小:16.97KB       
    • 资源格式: DOCX        下载积分:12金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要12金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    内部控制审计岗位职责任职要求.docx

    本文格式为Word版,下载可任意编辑内部控制审计岗位职责任职要求 内部掌握审计岗位职责 岗位职责: 1、依据年度内部掌握审计方案和审计清单,编制内部掌握审计方案,依审计程序及权责组织、开展内部掌握审计工作。 2、负责定期对“经营合规性、内部掌握有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告精确性和牢靠性、各岗位人员履职状况、公司资产价值爱护状况”执行审计。 3、推动和监督审计发觉问题的改进落实,与改进责任人乐观协作,确保审计发觉涉及的相关问题得到准时有效的改进。 4、定期出具内部掌握审计报告,并帮助总办发布后续整改报告,供管理层决策 任职要求: 1、本科及以上,5年以上风险防控相关工作经受或3年以上大型企业内部掌握、流程管理、内部审计、风险管理的工作阅历,能独立执行内部掌握审计。 2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有CICS、CIA、CPA或同等水平资格证书优先。 3、原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通力量与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力第 1 页 共 1 页

    注意事项

    本文(内部控制审计岗位职责任职要求.docx)为本站会员(33****7)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开