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    分析企业财务会计内部控制管理问题.docx

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    分析企业财务会计内部控制管理问题.docx

    分析企业财务会计内部控制管理问题分析企业财务会计内部控制管理问题 史晓日 摘 要:随着我国经济的快速发展,我国企业管理模式的现代化和企业转型逐渐成为了当前经济发展的重点之一,而内部控制力则是影响当前企业综合能力的重要因素,因此想要建立并健全现代企业的管理模式,就必须对企业内会计的内部控制制度进行适当的调整与完善。内部控制制度是促进企业财务安全信息、企业财务规范健康可持续发展的重要保证,对于扩大企业经济效益和促进企业安全运营管理而言,内部控制同样起着至关重要的作用,并在一定程度上保证了企业发展的长久利益。 关键词:现代企业 内部控制制度 企业会计制度 创新发展 企业的会计财务管理以及相关的内部控制工作在某种程度上,严重的影响相关企业自身的发展与进步,同时也是实现对于我国相关企业财务管理合理性和科学性的重要保障,相关的内部控制制度构建效果,在一定程度上也将影响到企业自身的可持续发展,对于企业的长期发展战略计划具有重要的影响。但当前我国相关的企业财务会计内部控制制度和管理制度还不够完善,相关的内部控制制度管理问题仍然存在,同时严重地影响了当前企业对于市场经济的适应程度,从而对于企业在市场中的竞争力造成了相关的不必要的影响。 一、内控制度概念 内控制度分为两种模式,首先便是通过相关的措施以及各级部门对于金融资产的影响和合理化整合,保护相关金融资产自身的安全和完整性,同时协调相关的经济活动,实现对于企业内部之间的相互制约与相互联系,并在一定程度上形成一系列具有实际效能的相关的控制方法与措施,从而使得相关的企业内部控制能够实现真正地规范化与系统化,并保证相关财务状况的完整性。而另一方面则是通过一定的风险与财务控制,降低企业自身的经营风险,而为了这一目标所进行的对于公司企业内部各部门流程和相关程序运作进行的,定点的控制作业,主要以管理制度和模式的方式实现。相关财务的内部控制是保证现代企业财务准确性与经营效益的重要基础,能否进行有效的内部控制对于当前现代企业的财务运营具有重要的作用,这种作用体现在现代企业经营与财务状况的方方面面,同时也是现代企业财务重要性的体现。 二、内控制度的重要性 首先,现代企业的内部控制对于财务报表的审核具有重要的监督作用,在一定程度上而言,缺乏内部控制的财务报表对于企业管理者的可信度会大幅降低。对于财务报表的审核是财务内部控制的重要程序之一,这一项程序能够很好的保证财务报表自身的准确性,对于企业的经营与发展具有重要的指向性作用,并且能够从另一方面反映出企业在经营中存在的问题,同时保证财务报表自身的监督效果的有效。无论是从经营者角度还是财务人员的角度而言,保证财务报表的准确性都相当重要,相应的,两者体现的便是内部控制的重要性。 此外,在进行相关财务信息的收集、录入、计算与校对时,并不会如理想状态般不会存在问题,相反的相关信息错乱等问题,也同样会对财务信息的準确性形成威胁。另外,财务信息的收集是否及时也会对之后的财务信息录入审核阶段造成麻烦,进而导致企业财务会计系统中的财务报表等出现联代问题。财务信息的及时准确也是财务报表准确性的重要保证,是为现代企业后续发展与经营作为指导的重要数据资料之一,能否保证财务信息的及时准确早已成为了当前现代企业经营发展的重要问题。因此,在享受现代企业需要能够很好地加强对于现代企业财务的内部控制。 三、现代企业财务内部控制管理存在的问题 (一)没有完善的财务会计内控制度 对于正在发展的内控工作而言,没有一个完善的财务会计内控制度是对于内控工作开展的严重阻碍,这种阻碍的问题来源于最为根本的内控制度,自然对于内控的影响也最为严重,因此在完善我国会计内控工作的开展方式时,首先需要做到的便是完善好财务会计内控制度。完善的财务会计内控制度,能够为我国财务会计内控工作提供一个较为统一和标准的规范,或者是以规章制度的形式明确规定的一系列检查与监督的准则。 (二)没有完善的财务会计内控工作的监督制度 当前 我国相关的财务会计内控制度的监督机制已经逐渐实现了有效构建,但仍然无法对财务会计的内控工作进行合理的监督,依旧会导致企业单位的运营状况产生,进而导致企业的决策与战略制定失误。如果说完善的财务会计内控制度是保证,当前我国财务会计内控工作能够合理进行的重要制度保障,那么相关的财务会计内控工作的监督机制便是保证相关内控工作进行的重要机制保障,在一定程度上严重的影响了相关的财务会计内控工作的有效性和准确性,同时对于我国相关的财务工作与企业整体战略的执行提供了财务上的保障,一定程度上对于企业自身的合理内控提供了重要的支撑作用。 (三)会计工作人员缺少风险意识 会计的工作人员是组成我国财务会计内控工作系统的重要组成部分,因此相关的企业在进行企业财务会计内控工作时,需要能够针对性地提供相关的培养计划,并根据不同企业内部成员自身的发展制定相关的计划培养。由于财务会计是直接接触到企业内部财务工作的人员,因此财务会计对于企业的内部财务状况以及财务报表的影响程度直接影响到了企业后期的战略决策。而这也需要相关的管理人员能够具备较高的风险意识,并自上而下地形成相关的风险预防与管理措施,从而完成对于当前会计财务管理人员自身风险意识的培养。 四、企业财务会计内控管理的优化策略 强化对于现代企业财务的内部控制是后的必要措施,而如何完成对于现代企业财务的内部控制成为了对于现代企业工作人员的一种考验。 (一)加强内部协调 现代企业财务后导致的职责岗位分工模糊是导致内控出现问题的主要原因之一,因此在进行强化现代企业财务的内部控制时,首要的便是要保证内部的协调性与稳定性。这要求现代企业财务工作人员能够做到真正的分工明确和职责分明,通过调整内部的职责岗位,明确所在位置的责任与权限,最终明晰工作内容,从而才能够促进和强化现代企业财务的内部控制。 (二)健全财务核算体系 强化现代企业财务的内部控制必须以一定的财务核算体系为实现通道,这是从现代企业财务的本质出发,所能够达到内部控制目的最为直接的方式。一个健全的财务核算体系能够通过信息收集、整理、核查、审计等程序,确保信息的准确性与独立性,保证信息的有效与财务报表的高质量。这种通过财务核算体系进行校对的方式,无论是在手工记录财务还是计算机记录时代,都能够起到非常重要的监督考察作用,确保能够达到强化现代企业财务的内部控制的作用。 (三)完善内部控制的制度 强化现代企业财务的内部控制必须要有制度保障,无论是手工录入还是计算机录入,无论采取何种形式进行现代企业财务报表的处理,都需要一定的制度进行约束和指导。只有在完善内部控制制度的前提下,现代企业的财务才能够真正的得到重视和一定的正确指导,一个内部控制的制度能够为的内部控制提供来自制度上的保障。 五、结束语 企业自身的财务管理内控制度是保证企业财务会计准确性和相关科学性的重要基础,因此在进行相关的内控制度优化时,需要能够从内控制度的本身出发,寻找其中存在的主要问题,并制定针对性的内部优化。 4

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