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    财务人员年终工作总结和工作计划.doc

    • 资源ID:30414984       资源大小:13KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOC        下载积分:12金币
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    财务人员年终工作总结和工作计划.doc

    财务人员年终工作总结和工作计划20xx年总结及20xx年工作计划光阴荏苒,在忙忙碌碌中送走了20xx年,这一年对本人来说还是收获颇多,首先是自身业务的提高,其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助和关心是分不开的。回首过去,是为了更好的面向未来。今年我的工作部门和岗位都发生了很大的变化,让我对自己的职业定位产生了新的思考,也对财务部工作有了全新的认识和了解。财务部门属公司最高决策人,法人直接领导,对一个公司起着至关重要的作用,对公司所有项目起到事实监控作用。因此自己经手的每一张单据都要保证准确性,一个小数点之差就可能会造成公司不可挽回的损失,所以作为一个出纳人员,细心稳重是工作所必备的,也是所必需的。出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下: 一、20XX年主要工作1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票提取现金备用,利用网上银行转账进账,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求划账的凭证的公司名,帐号,用途是否一致,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。3、本职工作对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与帐目,及时回收整理各项回单、收据;根据各部门提供的凭证,及时发放员工报销和其它应处理的费用;在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款;妥善保管现金、票据、各种印鉴,维护个人安全和公司的利益不受到损失;每周、月制作资金进出情况表格并依时上报;协助会计根据各经营项目出勤核算摊销;与相关合作单位对接领取发票及各项相关工作。二、存在不足和20XX年度工作计划在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足还是存在的。1、学习的深度和广度还需要加强。2、遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。3、在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但影响了工作效率。4、对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢。三、未来发展的方向与计划1、狠抓理论学习,努力夯实基础。财务部在业务理论上一直坚持个人自学和集中交流方式相结合。对上级下发的新文进行及时解读和学习,充分将文要求和精神运用于实际工作,因此,在日常工作所遇到问题,应当将解决方法作为案例的学习笔记,在工作中要求熟练运用和掌握行政审批事项所执行的法律法规、标准和依据。2、强化作风建设,树立服务观念根据工作内容设置和岗位职责,做到主动与各管理部门联系,解决工作中疑难问题。对企业的诉求,积极沟通协调不推诿。爱岗敬业,积极履行岗位职责。3、认真履职尽责,圆满完成工作任务4、注重创新实践,提高服务质量 在接下来的半年中,将锐意进取,做好本职工作,提高业务水平,更好的服务企业。本文来自: 第 3 页 共 3 页

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