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    2022年销售过程控制程序 .pdf

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    2022年销售过程控制程序 .pdf

    中科海维科技发展有限公司QMS 文件销售过程控制程序文件编号ZKHW-GL-001-2013 版本A/0 管理类文件第 1 页共 3 页1 目的确定和实施与顾客的沟通,充分了解和评审顾客对产品的要求,确保满足顾客的需求,并不断增进顾客的满意度。2 范围适用于本公司与顾客的沟通,确定顾客对产品的要求,并对所有销售合同的评审。3 术语3.1 特殊合同 : 指符合以下一条或多条的合同,新产品开发合同均属特殊合同。. 全新产品开发. 超生产能力 . 超技术要求 . 有收汇风险. 利润低于常规3.2 常规合同 : 除特列合同以外的合同,老产品订单均属常规合同。4 职责4.1 业务部4.1.1 为本程序的归口管理部门。4.1.2 负责与顾客沟通、确定顾客对产品的需求、组织合同(订单)的评审,以及有效、及时处置顾客反馈信息(含投诉、抱怨、建议等)。4.1.3 负责合同的合法性、完整性和明确性以及售后服务(培训、 技术支持等)、质量保证期限予评审。4.1.4 做好与顾客沟通的记录和每次合同评审记录,并妥善保存。4.2 技术部:针对合同技术要求、技术标准评审要求是否有违法律法规,对合同指定的产品进行分类,特殊合同需评审研发、设计能力以及设计开发周期能否满足交期的要求。4.3 生产部:根据客户对产品交期的要求评审生产周期、设备工装、模具配置、人员配置是否满足交付周期要求。4.4 质检部:评审合同的质量条款、产品验收标准,以及厂内产品生产检验验证的能力。4.3 采购部:对组织生产材料的采购能力、客户指定部件供货单位资质的要求能否满足进行评审。4.4 财务部:负责对合同产品销售价格、结算方式、付款期限及相关费用予以评审。4.5 总经理:负责销售合同最终意见的签署。5 工作程序5.1 产品要求的确认业务部通过走访、调查、信函传真、 电话等方式, 了解并确定顾客对产品的要求。这些要求应包括:a. 顾客明示的要求(技术要求、交货期、价格、售后服务、质保期、付款方式等)。b. 隐含的要求和法律法规的要求(安全性、可靠性、辐照防护等)。c. 本公司自己的附加要求(品牌和预期使用寿命要求等)。5.2 合同签订的前期工作5.2.1 业务部负责答复顾客其所需产品的经营性报价。5.2.2 业务部负责针对顾客提供的产品规格书,通知技术部门制定产品技术协议草稿,技术协议经分管副总批准后,由业务部递交客户审核、签订。5.2.3 如客户采取招标方式确定设备供应商的,业务部还须针对顾客提供的招标书,组织技术、生产、质检、采购、财务等部门主管进行标书会议评审,标书评审由分管副总、总经理批准后,由业务部编制投标书,参加投标。无论投标成功与否,业务部均应保持对顾客规格书、技术协议、标书及其评审的全部记录。5.3 合同评审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 中科海维科技发展有限公司QMS 文件销售过程控制程序文件编号ZKHW-GL-001-2013 版本A/0 管理类文件第 2 页共 3 页5.3.1本公司规定:无论是我方拟定的销售合同还是客户提供的购销合同,都要进行评审,评审应在正式签订合同前进行,只有确认能满足合同的全部要求时,才能签订正式合同。5.3.2合同评审及签订的程序a. 对于与顾客签订了技术协议,确立了合同签订意向的或经过标书评审并中标的产品合同,由业务部发放订单标书/ 合同评审表给有关职能部门,相关部门在职责范围内,分别对合同进行评审,填写评审意见。b. 评审结果应确定以下事项:. 客户的各项要求 (价格、 产品规格、 技术要求、 型号、数量、交付日期、质量的要求等)是否合理;. 各项规定是否明确,或有关特殊内容在合同中是否得到说明。. 合同的各项要求,本公司是否有履行能力。. 与合同不一致的要求是否得到解决。. 是否符合法律、法规的要求。c. 订单标书 /合同评审表经分管领导、公司总经理确认后,评审即告结束。d. 合同评审方式分为会议评审、传递评审两类,可任选一种方式或交叉进行,通常情况下,常规合同传递评审即可。e. 评审结论. 正常可行。. 通过采取额外管理措施可行:如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等,职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见分歧时,由总经理协调解决。. 修订要求可行:如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等,由业务与客户协商,取得一致意见。5.4 合同的签订在通过评审, 确保本公司已具有满足合同全部要求的前提下,业务部方可与顾客签订正式合同,并妥善保存已有的销售合同、技术协议。5.5 合同的履行合同一经正式签定即具有法律效力,业务部应即时将合同相关信息通过产品生产任务通知单的形式,传递给技术、生产、采购、质检等部门,以便实施设计开发、采购、质检和生产准备。5.6 合同的修订5.6.1当顾客提出合同修订意见或补充条款要求时,业务部应及时征求本公司有关职能部门的意见,在取得一致意见的情况下方可进行修订。重大的修订(如产品重要特性、生产数量、进度、交期等要求发生变化时)必须重新进行评审,在取得一致意见并确认能满足顾客提出的修订要求后,方可进行修订。重大修订结果应通过会议传达、有效邮件、重新下发产品生产任务通知单等任一方式通知到位。5.6.2本公司提出的修订,业务部应先征得顾客的书面同意,并将合同修订的内容及时传递到有关职能部门。5.7 标书、合同、技术协议、评审记录、修订备忘、补充条款等相关文本的管理5.7.1 无论合同生效与否,所有与顾客相关的记录,必须按客户实施档案分类管理。业务部要对客户档案逐一进行编号,做好合同卷内文件目录。并登记在合同记录表中。5.7.2 对正在执行的销售订单形成电子版本的销售情况汇总表,每发生一笔,信息更新一次,并用邮件方式发送到副总经理以上级别人员。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 3 页 - - - - - - - - - 中科海维科技发展有限公司QMS 文件销售过程控制程序文件编号ZKHW-GL-001-2013 版本A/0 管理类文件第 3 页共 3 页5.7.3 生效的销售合同文本,须发财务部一份备份。5.8 业务部应及时了解合同执行情况,定期向总经理以及必要时向顾客报告。5.9 顾客信息反馈的处置5.9.1 销售人员应及时地对顾客的信息反馈予以处置。5.9.2 对有关产品的信息、合同(订单)的处理结果的查询、售后服务的执行等一般信息反馈,由业务部按顾客要求及时处理,并作好相应记录。5.9.3 对顾客提出的建议、投诉、抱怨等信息,业务部应立即按照不合格品控制程序填写客诉处理单,经部门负责人审核签字后,报送管理者代表,由管理者代表按程序组织相关部门采取相应的纠正和预防措施。业务部应将改进情况及时向顾客报告。5.10 业务部按程序要求妥善保存全部相关的记录。5. 相关 / 支持性文件5.1 记录控制程序5.2 不合格品控制程序6. 相关表格6.1 订单标书 / 合同评审表6.2 产品生产任务通知单6.3 客诉处理单6.4 合同登记表6.5 合同卷内文件目录6.6 销售情况汇总表电子版加密名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 3 页 - - - - - - - - -

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