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    昆明光纤预制棒生产加工项目投资分析报告.docx

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    昆明光纤预制棒生产加工项目投资分析报告.docx

    泓域咨询/昆明光纤预制棒生产加工项目投资分析报告昆明光纤预制棒生产加工项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。该光纤预制棒项目计划总投资18665.06万元,其中:固定资产投资14283.70万元,占项目总投资的76.53%;流动资金4381.36万元,占项目总投资的23.47%。达产年营业收入41948.00万元,总成本费用31926.93万元,税金及附加401.24万元,利润总额10021.07万元,利税总额11804.53万元,税后净利润7515.80万元,达产年纳税总额4288.73万元;达产年投资利润率53.69%,投资利税率63.24%,投资回报率40.27%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位594个。光纤预制棒就是用于拉光纤的玻璃特种预制大棒,是光纤制造的核心原材料。在光纤产业链中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1。目录第一章 项目总论第二章 承办单位概况第三章 项目背景及必要性第四章 市场分析、调研第五章 建设规划方案第六章 项目选址分析第七章 工程设计第八章 工艺先进性第九章 环境保护第十章 企业安全保护第十一章 风险应对评估第十二章 项目节能第十三章 项目实施进度第十四章 项目投资可行性分析第十五章 项目经济效益可行性第十六章 项目结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目总论一、项目提出的理由2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。二、项目概况(一)项目名称昆明光纤预制棒生产加工项目(二)项目选址xx经济新区昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年,全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面积435.81平方千米,常住人口685.0万人,城镇人口499.02万人,城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。2019年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积58842.74平方米(折合约88.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.13%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度161.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58842.74平方米,建筑物基底占地面积41266.41平方米,总建筑面积95325.24平方米,其中:规划建设主体工程68388.16平方米,项目规划绿化面积6181.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费6973.22万元。(七)节能分析1、项目年用电量637665.34千瓦时,折合78.37吨标准煤。2、项目年总用水量24829.28立方米,折合2.12吨标准煤。3、“昆明光纤预制棒生产加工项目投资建设项目”,年用电量637665.34千瓦时,年总用水量24829.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.49吨标准煤/年。达产年综合节能量25.42吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18665.06万元,其中:固定资产投资14283.70万元,占项目总投资的76.53%;流动资金4381.36万元,占项目总投资的23.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41948.00万元,总成本费用31926.93万元,税金及附加401.24万元,利润总额10021.07万元,利税总额11804.53万元,税后净利润7515.80万元,达产年纳税总额4288.73万元;达产年投资利润率53.69%,投资利税率63.24%,投资回报率40.27%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位594个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区光纤预制棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区光纤预制棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“昆明光纤预制棒生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位594个,达产年纳税总额4288.73万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.69%,投资利税率63.24%,全部投资回报率40.27%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。推进节能减排,提高生态效益。牢固树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增强可持续发展能力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58842.7488.22亩1.1容积率1.621.2建筑系数70.13%1.3投资强度万元/亩161.911.4基底面积平方米41266.411.5总建筑面积平方米95325.241.6绿化面积平方米6181.31绿化率6.48%2总投资万元18665.062.1固定资产投资万元14283.702.1.1土建工程投资万元7108.352.1.1.1土建工程投资占比万元38.08%2.1.2设备投资万元6973.222.1.2.1设备投资占比37.36%2.1.3其它投资万元202.132.1.3.1其它投资占比1.08%2.1.4固定资产投资占比76.53%2.2流动资金万元4381.362.2.1流动资金占比23.47%3收入万元41948.004总成本万元31926.935利润总额万元10021.076净利润万元7515.807所得税万元1.628增值税万元1382.229税金及附加万元401.2410纳税总额万元4288.7311利税总额万元11804.5312投资利润率53.69%13投资利税率63.24%14投资回报率40.27%15回收期年3.9816设备数量台(套)16017年用电量千瓦时637665.3418年用水量立方米24829.2819总能耗吨标准煤80.4920节能率27.91%21节能量吨标准煤25.4222员工数量人594 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入34957.45万元,同比增长13.65%(4198.89万元)。其中,主营业业务光纤预制棒生产及销售收入为32134.35万元,占营业总收入的91.92%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7341.069788.099088.948739.3634957.452主营业务收入6748.218997.628354.938033.5932134.352.1光纤预制棒(A)2226.912969.212757.132651.0810604.342.2光纤预制棒(B)1552.092069.451921.631847.737390.902.3光纤预制棒(C)1147.201529.601420.341365.715462.842.4光纤预制棒(D)809.791079.711002.59964.033856.122.5光纤预制棒(E)539.86719.81668.39642.692570.752.6光纤预制棒(F)337.41449.88417.75401.681606.722.7光纤预制棒(.)134.96179.95167.10160.67642.693其他业务收入592.85790.47734.01705.772823.10根据初步统计测算,公司实现利润总额8708.18万元,较去年同期相比增长804.49万元,增长率10.18%;实现净利润6531.14万元,较去年同期相比增长728.95万元,增长率12.56%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34957.45完成主营业务收入万元32134.35主营业务收入占比91.92%营业收入增长率(同比)13.65%营业收入增长量(同比)万元4198.89利润总额万元8708.18利润总额增长率10.18%利润总额增长量万元804.49净利润万元6531.14净利润增长率12.56%净利润增长量万元728.95投资利润率59.06%投资回报率44.29%财务内部收益率28.09%企业总资产万元29866.37流动资产总额占比万元27.82%流动资产总额万元8310.06资产负债率37.47% 第三章 项目背景及必要性一、光纤预制棒项目背景分析光纤预制棒就是用于拉光纤的玻璃特种预制大棒,是光纤制造的核心原材料。在光纤产业链中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1。<p>2014年,全球光纤预制棒产能为1.3万吨,主要集中在美国、日本和中国(三国产能合计占比高达85.2%)。其中,中国以39.8%的占比位居全球第一。中国除了是光纤预制棒生产大国,还是消费大国。2014年,中国光纤预制棒的需求量为6,639吨,占全球需求总量的60.9%。<p>受技术限制,2010年之前中国光纤预制棒需求的70%以上依靠进口。近几年,随着国内主流厂商自主研发能力的提升,中国光纤预制棒的生产能力不断提高。2014年中国光纤预制棒的自给率已经从2007年的20.0%增长至64.4%。<p>全球光纤预制棒行业集中度相对较高,2014年前5大制造商(包含中国厂商1家、美国厂商2家、日本厂商2家)市场份额合计为59.4%。二、光纤预制棒项目建设必要性分析2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。<p>5G网络建设对光纤光缆需求的提升将带动光棒需求的快速提升,5G的需求量决定在接下来的5年中全球光棒产能的供需情况。同时非洲、东南亚、南美等新兴地区需求的提升(增速>15%)也有可能加剧光棒紧张的影响。<p>目前国内的光纤光缆厂商光纤预制棒和光纤产量基本达到预定产能,光纤预制棒产能利用率超过90%,而且依旧未实现光棒完全自给。<p>根据目前国内主要光棒生产企业的扩产情况,产能扩充低于年初市场预期;不考虑光纤出口情况下,2017年规划光棒产量国内市场自给缺口19%、2018年国内市场自给缺口2%;<p>但是受制于光棒制造工艺特点,使用PVCD法的长飞、亨通等厂商2017年产能扩张释放相对较平缓(德国赫尔斯产能有限),而使用VAD法的中天科技产能跃升相对预期较快。<p>国内光纤供求持续紧张,光纤价格在2014年后进入上升通道。国内光棒产能供给制约,以及FTTH、4G部署等大幅拉动光纤需求,从集采价格看,17年中国联通和中国电信将招标价格分别提升至62元/芯公里和60元/芯公里,而移动在最新的招标中未限价,但价格高位坚挺、供求紧张的局面持续存在。 第四章 市场分析、调研一、光纤预制棒行业分析2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。<p>随着国家在“宽带中国”、“全光网络”的不断实施,对从事光纤预制棒研发的企业的支持力度也不断加大,到目前为止,我国的光纤光缆企业已经初步掌握了光纤预制棒“PVCD+RIC/ODD”生产技术。然而从光纤预制棒的整体制造工艺上来看,不仅有棒本身的制造技术,还有更加复杂的OVD技术。因此,从技术的完整度上来看,我国离完全掌握光纤预制棒生产技术还有一段距离。<p>截至2016年国内厂商的光纤预制棒产能为6677吨,自给能力为70%;预计到2017年将达到9000吨,按照1吨光棒大概拉3万芯公里光纤计算,这9000吨能够满足27000万芯公里的光纤产能,而前6大光纤厂商的光纤产能是20300万芯公里,加上其他企业预计光纤总产能在25000万芯公里左右。也就是说到2017年,国内企业的光纤预制棒产能已经到位,基本能够达到自用,甚至有部分外销。<p>从需求端来看,中国是世界上最大的光纤预制棒消费国,2014年消费量达到6639吨,占全球的比重为60.9%;截止到2016年底,中国光纤预制棒需求量为7630吨,同比增长了6.8%。<p>我国光纤光缆企业早已超过100家,而正真掌握光纤预制棒生产工艺的企业寥寥数家,这些大型企业的光纤预制棒自给自足能力较强。但对于更多的中小企业来说,并不具备光纤预制棒生产能力和工艺技术,更多的是从国外进口,光纤成本高昂。<p>目前,我国光纤预制棒生产仍以国内的几个较大的光纤光缆公司为主,而各大企业在光纤预制棒的研发以及生产方面都是各自为政,产业的聚集度较低,从而导致我国光纤预制棒行业整体的竞争力与国外相比较低。<p>截至2016年底,我国前六大光纤企业光棒产能共5200吨,预计到2017年底达到8150吨,即使其他企业的产能保持零增长,到2017年我国光纤预制棒总产能也会达到9627吨。<p>光纤光缆光棒目前广泛服务于当前的网络时代,长距离的主干传输、光纤到户以及未来5G应用,都会在接下来的10年间推动光纤光缆光棒的向前发展。<p>2016年全球光纤光缆市场增长率在11%左右,作为全球最大的光纤光缆市场,中国在其中扮演重要的角色,其增长率超过全球其他所有地区的市场,增长率达到57%。而三大运营商的需求增长也达到50%以上。未来几年还会持续的增长,主要原因在于宽带升级所带来的光纤需求增长。<p>据观察,当前光纤光缆需求量主要由光纤到户建设拉动,但是光纤到户建设存在时间节点,目前有些国家光纤到户建设已经趋于饱和,光纤需求量开始下降。尽管这种情况在中国未来几年不会发生,但是随着国内主要城市相继完成光改,光纤光缆需求量增速放缓将不可避免,因而可能会对未来光纤光缆产业发展带来消极影响。<p>未来几年,中国光缆以及光棒产量仍会保持较快速度进行增长,预计到2022年,中国光缆产量将会达到9.02亿芯千米,光棒产量将会达到1.31万吨。二、光纤预制棒市场分析预测2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。<p>据相关报告统计显示,2010年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需求量处于相对较低甚至负增长的水平,产能严重过剩。<p>2010年-2013年期间,美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,由2010年的1550吨下降至2013年的1480吨,累计降幅接近5%。美国光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的23.36%下降至2013年预计的14.61%,累计下降近9个百分点。而且美国国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能逐年增长。<p>2010年-2013年期间,日本光纤预制棒需求量也总体呈下降趋势,由2010年的950吨下降至2013年的900吨,累计降幅为5.26%。日本光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的14.32%下降至2013年的8.89%,累计下降5.43个百分点。而且日本国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能也是逐年大幅增长。<p>2010年以来,尽管欧盟市场光纤预制棒需求量在逐渐增长,但需求量占全球总需求量的比例仅维持在6%-8%左右的较低水平,而且2010年-2013年期间,欧盟占全球光纤预制棒总需求量的比例由8.14%降至6.71%,处于下降趋势。而且,2010年-2013年期间,欧盟地区光纤预制棒也是处于产能严重过剩的状态。因此,短期内欧盟市场基本没有吸收其它国家(地区)进口产品的能力,欧盟仍将扮演光纤预制棒净出口的角色。<p>就其它亚洲国家而言,尽管其光纤预制棒需求量在逐渐增长,但同时其产能也在逐年增长,产能与需求量之间的差额由2010年的95吨减少至2013年的45吨,基本上仅依靠自身的产能就可以满足需求。而且,其它亚洲国家光纤预制棒需求量总体处于较低水平,2010年-2013年期间,其需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例基本上保持在8%左右的水平,对于日本和美国严重过剩的产能吸收能力非常有限。<p>2010年-2013年期间,日本、美国光纤预制棒产能均呈持续增长趋势,其中日本光纤预制棒产能从2010年的2450吨持续增长到2013年的3100吨,而同期美国光纤预制棒的产能则同样从2250吨持续增长到2013年的2700吨,而两国合计的光纤预制棒产能则从2010年的4700吨持续增长到2013年的5800吨,产能累计增长了1100吨。两国光纤预制棒的合计产能占同期全球总产能的一半左右,全球第一。两国光纤预制棒具有强大的生产能力。<p>2010年以来,日本、美国单个国家以及两国合计光纤预制棒的产能呈持续大幅增长趋势,其中日本光纤预制棒的产能从2010年的2450吨持续增长到2013年的3100吨,产能累计增长了650吨;美国光纤预制棒的产能从2010年的2250吨持续增长到2013年的2700吨,产能累计增长了450吨,两国合计的光纤预制棒产能从2010年的4700吨持续增长到2013年的5800吨,产能累计增长了1100吨。<p>而相对于两国持续大幅增加的产能,两国光纤预制棒的国内需求量相反总体呈下降趋势,日本需求量从2010年的950吨下降至2013年的900吨,美国需求量从2010年的1550吨下降至2013年的1480吨,两国合计的需求量从2010年的2500吨下降至2013年的2380吨,累计下降120吨,导致两国光纤预制棒需依赖出口的产能持续大幅增长。2010年,日本、美国光纤预制棒需依赖出口的产能分别为1500吨和700吨,两国光纤预制棒需依赖出口的产能合计为2200吨。2013年,日本、美国光纤预制棒需依赖出口的产能将分别增加到2200吨和1220吨,相比2010年分别增加了700吨和520,两国光纤预制棒需依赖出口的合计产能增加到3420吨,相比2010年增加了1220吨。<p>与此同时,两国光纤预制棒需依赖出口的产能占总产能的比例也持续增长。2010年,日本、美国需依赖出口的产能占其产能的比例分别为61.22%和31.11%,两国合计占比为46.81%。2013年,日本、美国需依赖出口的产能占其产能的比例分别上升为70.97%和45.19%,两国合计占比上升为近59%。也就是说,两国有一半以上的过剩产能需要依赖国外市场来消化,两国光纤预制棒的出口能力非常巨大。<p>page<p>此外,2010年以来,日本、美国光纤预制棒合计的闲置产能也总体呈上升趋势。2010年,日本、美国光纤预制棒的闲置产能分别为90吨和70吨,两国闲置产能合计为160吨。2013年,日本、美国光纤预制棒的闲置产能分别为250吨和200吨,两国闲置产能合计为450吨。如果两国光纤预制棒的闲置产能得到充分释放,其出口能力将进一步增强。<p>因此,在欧盟光纤预制棒产能严重过剩没有能力吸收日本、美国光纤预制棒过剩产能,以及其它亚洲国家光纤预制棒需求量处于较低水平且基本上仅依靠自身的产能就可以满足需求的背景下,需求持续增长且规模巨大的中国市场势必成为日本、美国光纤预制棒厂商的必争之地。 第五章 建设规划方案一、产品规划项目主要产品为光纤预制棒,根据市场情况,预计年产值41948.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积58842.74平方米(折合约88.22亩),其中:净用地面积58842.74平方米(红线范围折合约88.22亩)。项目规划总建筑面积95325.24平方米,其中:规划建设主体工程68388.16平方米,计容建筑面积95325.24平方米;预计建筑工程投资7108.35万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费6973.22万元。(三)产能规模项目计划总投资18665.06万元;预计年实现营业收入41948.00万元。 第六章 项目选址分析一、项目选址该项目选址位于xx经济新区。昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年,全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面积435.81平方千米,常住人口685.0万人,城镇人口499.02万人,城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。2019年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。二、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。undefined三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.13%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度161.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58842.7488.22亩2基底面积平方米41266.413建筑面积平方米95325.247108.35万元4容积率1.625建筑系数70.13%6主体工程平方米68388.167绿化面积平方米6181.318绿化率6.48%9投资强度万元/亩161.91四、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。六、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。 第七章 工程设计一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形

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