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    辽宁托辊生产加工项目财务分析报告.docx

    • 资源ID:3487097       资源大小:50.11KB        全文页数:26页
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    辽宁托辊生产加工项目财务分析报告.docx

    泓域咨询/辽宁托辊生产加工项目财务分析报告一、项目发展背景托辊,是带式输送机的重要部件,种类多,数量大,可以支撑输送带和物料重量。它占了一台带式输送机总成本的35%,产生了70%以上的阻力,因此托辊的质量尤为重要。其有钢制和塑料两种。在国内,我国的工业化方兴未艾,重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场,在中西部地区仍然需要大量开展能源、交通等基础设施建设,因此随着国内重工业和基础设施服务业如钢铁、煤炭、水泥、港口、电力等行业的经济总量持续增长,因此国内输送带市场目前以橡胶输送带为主,其占比高于全球输送带市场中橡胶输送带的占比。托辊行业是我国工业化生产的一个重要的环节,它保证了工业生产活动的正常运行,节省了人力资源和时间资源,所以托辊支架及许多输送带的前景还是非常好的。近几年我国托辊行业发展速度较快,受益于托辊行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,托辊行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14495.00(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5056.83万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19551.83万元,其中:固定资产投资14495.00万元,占项目总投资的74.14%;流动资金5056.83万元,占项目总投资的25.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4239.81万元,占项目总投资的21.68%;设备购置费6794.41万元,占项目总投资的34.75%;其它投资3460.78万元,占项目总投资的17.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14495.00+5056.83=19551.83(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷40.00%,计划收入19975.20万元,总成本19146.11万元,利润总额18268.74万元,净利润13701.56万元,增值税572.24万元,税金及附加272.48万元,所得税4567.19万元;第二年负荷75.00%,计划收入37453.50万元,总成本31057.83万元,利润总额34731.32万元,净利润26048.49万元,增值税1072.94万元,税金及附加332.56万元,所得税8682.83万元;第三年生产负荷100%,计划收入49938.00万元,总成本39566.20万元,利润总额10371.80万元,净利润7778.85万元,增值税1430.59万元,税金及附加375.48万元,所得税2592.95万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入49938.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1430.59万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用39566.20万元,其中:可变成本34033.48万元,固定成本5532.72万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加375.48万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10371.80(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=10371.8025.00%=2592.95(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10371.80(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10371.8025.00%=2592.95(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额10371.80万元,缴纳企业所得税2592.95万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10371.80-2592.95=7778.85(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=53.05%。(2)达产年投资利税率=62.29%。(3)达产年投资回报率=39.79%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入49938.00万元,总成本费用39566.20万元,税金及附加375.48万元,利润总额10371.80万元,企业所得税2592.95万元,税后净利润7778.85万元,年纳税总额4399.02万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.01年。本期工程项目全部投资回收期4.01年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率53.05%,投资利税率62.29%,全部投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度,实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析托辊行业是我国工业化生产的一个重要的环节,它保证了工业生产活动的正常运行,节省了人力资源和时间资源,所以托辊支架及许多输送带的前景还是非常好的。<p>随着现代科技的迅猛发展,各个企业发展日新月异,国内托辊行业的生产正在朝着大型化、自动化、高精度化、安全化的方向发展。我们需要与时俱进,加快更新国内托辊市场的科技水平。我国企业需要高瞻远瞩,按现在这种情形不断发展下去国内企业的生存空间可以说是越来越小了,我们需要不断地加大托辊技能方面的研究,采用国际标准设计、制造技术,学习国际先进的技术、先进的管理经验不断提高自己的核心竞争力,提高国际竞争能力。近几年我国托辊行业发展速度较快,受益于托辊行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,托辊行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。<p>受金融危机影响使得托辊行业近两年发展速度略有减缓,但着国民经济的快速发展以及国际金融危机的进入逐渐消退阶段,托辊行业已经重新迎来良好的发展机遇。从去年开始托辊行业面临新的发展形势,随着新进入企业不断增多,原材料价格自然而然的持续上涨,导致行业利润降低,因此托辊行业市场竞争也日趋激烈。<p>面对这一些,面对托辊行业业内企业要积极应对,注重培养创新能力,不断提高自身生产技术,加强企业竞争优势,于此同时托辊行业内企业还应全面把握该行业的市场运行态势,不断学习该行业最新生产技术,了解该行业的走向,掌握同行业竞争对手的发展动态,只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位,并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入10831.1614441.5513410.0112894.2451576.972主营业务收入9790.8613054.4812122.0211655.7946623.162.1托辊(A)3230.984307.984000.273846.4115385.642.2托辊(B)2251.903002.532788.062680.8310723.332.3托辊(C)1664.452219.262060.741981.487925.942.4托辊(D)1174.901566.541454.641398.695594.782.5托辊(E)783.271044.36969.76932.463729.852.6托辊(F)489.54652.72606.10582.792331.162.7托辊(.)195.82261.09242.44233.12932.463其他业务收入1040.301387.071287.991238.454953.81上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元51576.97完成主营业务收入万元46623.16主营业务收入占比90.40%营业收入增长率(同比)17.70%营业收入增长量(同比)万元7757.39利润总额万元9949.54利润总额增长率25.50%利润总额增长量万元2021.38净利润万元7462.16净利润增长率23.53%净利润增长量万元1421.15投资利润率58.35%投资回报率43.76%财务内部收益率26.22%企业总资产万元32419.47流动资产总额占比万元33.15%流动资产总额万元10748.11资产负债率25.36%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50952.1376.39亩1.1容积率1.041.2建筑系数72.96%1.3投资强度万元/亩189.751.4基底面积平方米37174.671.5总建筑面积平方米52990.221.6绿化面积平方米3504.23绿化率6.61%2总投资万元19551.832.1固定资产投资万元14495.002.1.1土建工程投资万元4239.812.1.1.1土建工程投资占比万元21.68%2.1.2设备投资万元6794.412.1.2.1设备投资占比34.75%2.1.3其它投资万元3460.782.1.3.1其它投资占比17.70%2.1.4固定资产投资占比74.14%2.2流动资金万元5056.832.2.1流动资金占比25.86%3收入万元49938.004总成本万元39566.205利润总额万元10371.806净利润万元7778.857所得税万元1.048增值税万元1430.599税金及附加万元375.4810纳税总额万元4399.0211利税总额万元12177.8712投资利润率53.05%13投资利税率62.29%14投资回报率39.79%15回收期年4.0116设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1106821.7018年用水量立方米29912.1519总能耗吨标准煤138.5820节能率23.63%21节能量吨标准煤56.6022员工数量人977区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元141148.43同期产值万元120433.81同比增长17.20%从业企业数量家742规上企业家48从业人数人37100前十位企业产值万元61592.31去年同期55518.58万元。1、xxx集团(AAA)万元15090.122、xxx科技发展公司万元13550.313、xxx科技公司万元8007.004、xxx实业发展公司万元6775.155、xxx科技发展公司万元4311.466、xxx投资公司万元4003.507、xxx科技公司万元307.968、xxx实业发展公司万元2525.289、xxx科技发展公司万元2402.1010、xxx投资公司万元1847.77区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元45908.291.1同期增加值万元38803.391.2增长率18.31%2行业净利润万元17002.432.12016年净利润万元15001.262.2增长率13.34%3行业纳税总额万元39411.033.12016纳税总额万元32864.433.2增长率19.92%42017完成投资万元41603.324.12016行业投资万元12.37%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值164668.37187123.15212639.942利润总额41882.1747593.3754083.373净利润20128.8622873.7025992.844纳税总额10115.6911495.1013062.615工业增加值65329.7774238.3784361.786产业贡献率12.00%15.00%17.06%7企业数量89010861390土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26282.4926282.4935514.3635514.363125.701.1主要生产车间15769.4915769.4921308.6221308.621937.931.2辅助生产车间8410.408410.4011364.6011364.601000.221.3其他生产车间2102.602102.602059.832059.83187.542仓储工程5576.205576.2011359.3111359.31727.102.1成品贮存1394.051394.052839.832839.83181.782.2原料仓储2899.622899.625906.845906.84378.092.3辅助材料仓库1282.531282.532612.642612.64167.233供配电工程297.40297.40297.40297.4021.423.1供配电室297.40297.40297.40297.4021.424给排水工程342.01342.01342.01342.0119.164.1给排水342.01342.01342.01342.0119.165服务性工程3531.593531.593531.593531.59226.055.1办公用房1547.551547.551547.551547.5592.735.2生活服务1984.041984.041984.041984.04128.036消防及环保工程996.28996.28996.28996.2871.746.1消防环保工程996.28996.28996.28996.2871.747项目总图工程148.70148.70148.70148.70-102.367.1场地及道路硬化10224.942059.172059.177.2场区围墙2059.1710224.9410224.947.3安全保卫室148.70148.70148.70148.708绿化工程4314.16151.00合计37174.6752990.2252990.224239.81节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤138.581.1年用电量千瓦时1106821.701.2年用电量吨标准煤136.031.3年用水量立方米29912.151.4年用水量吨标准煤2.552年节能量吨标准煤56.603节能率23.63%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17050.761.1完成比例87.21%2完成固定资产投资万元11082.532.1完成比例65.00%3完成流动资金投资万元5968.233.1完成比例35.00%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6641.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元3138.272工程技术人员工资2.1平均人数人1472.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元844.133企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元269.674品质管理人员工资4.1平均人数人784.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元451.945其他人员工资5.1平均人数人495.2人均年工资万元4.375.3年工资额万元251.916职工工资总额万元4955.92固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4239.816794.41189.7514495.001.1工程费用万元4239.816794.4132763.911.1.1建筑工程费用万元4239.814239.8121.68%1.1.2设备购置及安装费万元6794.416794.4134.75%1.2工程建设其他费用万元3460.783460.7817.70%1.2.1无形资产万元1793.511793.511.3预备费万元1667.271667.271.3.1基本预备费万元889.70889.701.3.2涨价预备费万元777.57777.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元14495.0014495.00流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32763.9114675.2323803.4732763.9132763.9132763.911.1应收账款万元9829.173931.677371.889829.179829.179829.171.2存货万元14743.765897.5011057.8214743.7614743.7614743.761.2.1原辅材料万元4423.131769.253317.354423.134423.134423.131.2.2燃料动力万元221.1688.46165.87221.16221.16221.161.2.3在产品万元6782.132712.855086.606782.136782.136782.131.2.4产成品万元3317.351326.942488.013317.353317.353317.351.3现金万元8190.983276.396143.238190.988190.988190.982流动负债万元27707.0811082.8320780.3127707.0827707.0827707.082.1应付账款万元27707.0811082.8320780.3127707.0827707.0827707.083流动资金万元5056.832022.733792.625056.835056.835056.834铺底流动资金万元1685.59674.241264.211685.591685.591685.59总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19551.83134.89%134.89%100.00%2项目建设投资万元14495.00100.00%100.00%74.14%2.1工程费用万元11034.2276.12%76.12%56.44%2.1.1建筑工程费万元4239.8129.25%29.25%21.68%2.1.2设备购置及安装费万元6794.4146.87%46.87%34.75%2.2工程建设其他费用万元1793.5112.37%12.37%9.17%2.2.1无形资产万元1793.5112.37%12.37%9.17%2.3预备费万元1667.2711.50%11.50%8.53%2.3.1基本预备费万元889.706.14%6.14%4.55%2.3.2涨价预备费万元777.575.36%5.36%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14495.00100.00%100.00%74.14%5建设期间费用万元6流动资金万元5056.8334.89%34.89%25.86%7铺底流动资金万元1685.6111.63%11.63%8.62%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19975.2037453.5049938.0049938.0049938.001.1万元19975.2037453.5049938.0049938.0049938.002现价增加值万元6392.0611985.1215980.1615980.1615980.163增值税万元572.241072.941430.591430.591430.593.1销项税额万元7990.087990.087990.087990.087990.083.2进项税额万元2623.804919.626559.496559.496559.494城市维护建设税万元40.0675.11100.14100.14100.145教育费附加万元17.1732.1942.9242.9242.926地方教育费附加万元11.4421.4628.6128.6128.619土地使用税万元203.81203.81203.81203.81203.8110税金及附加万元272.48332.56375.48375.48375.48折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4239.814239.81当期折旧额3391.85169.59169.59169.59169.59169.59净值847.964070.223900.633731.033561.443391.852机器设备原值6794.416794.41当期折旧额5435.53362.37362.37362.37362.37362.37净值6432.046069.675707.305344.944982.573建筑物及设备原值11034.22当期折旧额8827.38531.96531.96531.96531.96531.96建筑物及设备净值2206.8410502.269970.309438.348906.388374.424无形资产原值1793.511793.51当期摊销额1793.5144.8444.8444.8444.8444.84净值1748.671703.831659.001614.161569.325合计:折旧及摊销10620.89576.80576.80576.80576.80576.80总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元24625.579850.2318469.1824625.5724625.5724625.572外购燃料动力费万元1847.65739.061385.741847.651847.651847.653工资及福利费万元4955.924955.924955.924955.924955.924955.924修理费万元63.8425.5447.8863.8463.8463.845其它成本费用万元7496.422998.575622.327496.427496.427496.425.1其他制造费用万元2173.63869.451630.222173.632173.632173.635.2其他管理费用万元1142.36456.94856.771142.361142.361142.365.3其他销售费用万元1741.43696.571306.071741.431741.431741.436经营成本万元38989.4015595.7629242.0538989.4038989.4038989.407折旧费万元531.96531.96531.96531.96531.96531.968摊销费万元44.8444.8444.8444.8444.8444.849利息支出万元-10总成本费用万元39566.2019146.1131057.8339566.2039566.2039566.2010.1可变成本万元34033.4813613.3925525.1134033.4834033.4834033.4810.2固定成本万元5532.725532.725532.725532.725532.725532.7211盈亏平衡点41.22%41.22%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元49938.0019975.2037453.5049938.0049938.0049938.002税金及附加万元375.48272.48332.56375.48375.48375.483总成本费用万元39566.2019146.1131057.8339566.2039566.2039566.205增值税万元1430.59572.241072.941430.591430.591430.596利润总额万元10371.8018268.7434731.3210371.8010371.8010371.808应纳税所得额万元10371.8018268.7434731.3210371.8010371.8010371.809企业所得税万元2592.954567.198682.832592.952592.952592.9510税后净利润万元7778.8513701.5626048.497778.857778.857778.8511可供分配的利润万元7778.8513701.5626048.497778.857778.857778.8512法定盈余公积金万元777.891370.162604.85777.89777.89777.8913可供投资者分配利润万元7000.9612331.4023443.647000.967000.967000.9614应付普通股股利万元7000.9612331.4023443.647000.967000.967000.9615各投资方利润分配万元7000.9612331.4023443.647000.967000.967000.9615.1项目承办方股利分配万元7000.9612331.4023443.647000.967000.967000.9616息税前利润万元10371.8018268.7434731.3210371.8010371.8010371.8017息税折旧摊销前利润万元10948.6018845.5435308.1210948.6010948.6010948.6018销售净利润率%15.58%68.59%69.55%15.58%15.58%15.58%19全部投资利润率%53.05%93.44%177.64%53.05%53.05%53.05%20全部投资利税率%62.29%62.29%62.29%62.29%21全部投资回报率%39.79%70.08%133.23%39.79%39.79%39.79%22总投资收益率%39.79%70.08%133.23%39.79%39.79%39.79%23资本金净利润率%39.79%70.08%133.23%39.79%39.79%39.79%盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7778.852投资利润率53.05%3投资利税率62.29%4投资回报率39.79%5回收期年4.01

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