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    天津托辊项目实施方案总结.docx

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    天津托辊项目实施方案总结.docx

    泓域咨询/天津托辊项目实施方案总结天津托辊项目实施方案总结规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析近几年我国托辊行业发展速度较快,受益于托辊行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,托辊行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。<p>受金融危机影响使得托辊行业近两年发展速度略有减缓,但着国民经济的快速发展以及国际金融危机的进入逐渐消退阶段,托辊行业已经重新迎来良好的发展机遇。从去年开始托辊行业面临新的发展形势,随着新进入企业不断增多,原材料价格自然而然的持续上涨,导致行业利润降低,因此托辊行业市场竞争也日趋激烈。<p>面对这一些,面对托辊行业业内企业要积极应对,注重培养创新能力,不断提高自身生产技术,加强企业竞争优势,于此同时托辊行业内企业还应全面把握该行业的市场运行态势,不断学习该行业最新生产技术,了解该行业的走向,掌握同行业竞争对手的发展动态,只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位,并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。托辊,是带式输送机的重要部件,种类多,数量大,可以支撑输送带和物料重量。它占了一台带式输送机总成本的35%,产生了70%以上的阻力,因此托辊的质量尤为重要。其有钢制和塑料两种。<p>托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力,对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件,结构并不复杂,但制造出高质量的托辊并非易事。二、项目情况说明为了积极响应xxx经济示范中心关于促进托辊产业发展的政策要求,xxx有限公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx经济示范中心新建“托辊项目”;预计总用地面积12759.71平方米(折合约19.13亩),其中:净用地面积12759.71平方米;项目规划总建筑面积17225.61平方米,计容建筑面积17225.61平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数62.19%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度173.51万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资4736.08万元,其中:固定资产投资3319.25万元,占项目总投资的70.08%;流动资金1416.83万元,占项目总投资的29.92%。在固定资产投资中建筑工程投资1230.77万元,占项目总投资的25.99%;设备购置费1174.79万元,占项目总投资的24.81%;其它投资费用913.69万元,占项目总投资的19.29%。项目建成投入正常运营后主要生产托辊产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入9970.00万元,总成本费用7754.99万元,税金及附加87.70万元,利润总额2215.01万元,利税总额2608.23万元,税后净利润1661.26万元,达纲年纳税总额946.97万元;达纲年投资利润率46.77%,投资利税率55.07%,投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位196个,达纲年综合节能量25.35吨标准煤/年,项目总节能率27.45%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析近几年我国托辊行业发展速度较快,受益于托辊行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大,托辊行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。托辊,是带式输送机的重要部件,种类多,数量大,可以支撑输送带和物料重量。它占了一台带式输送机总成本的35%,产生了70%以上的阻力,因此托辊的质量尤为重要。其有钢制和塑料两种。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx经济示范中心内,工程选址符合xxx经济示范中心土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率46.77%,投资利税率55.07%,全部投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积17225.61平方米(计容建筑面积17225.61平方米);购置先进的技术装备共计94台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资4736.08万元,其中:固定资产投资3319.25万元,流动资金1416.83万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入9970.00万元,总成本费用7754.99万元,年利税总额2608.23万元,其中:税后净利润1661.26万元;纳税总额946.97万元,其中:增值税305.52万元,税金及附加87.70万元,年缴纳企业所得税553.75万元;年利润总额2215.01万元,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资2740.54万元,占计划投资的57.87%。其中:完成固定资产投资1941.75万元,占总投资的70.85%;完成流动资金投资798.79,占总投资的29.15%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入6147.34万元,同比增长22.56%(1131.67万元)。其中,主营业务收入为5307.03万元,占营业总收入的86.33%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1409.89万元,较去年同期相比增长198.44万元,增长率16.38%;实现净利润1057.42万元,较去年同期相比增长163.73万元,增长率18.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2740.541.1完成比例57.87%2完成固定资产投资万元1941.752.1完成比例70.85%3完成流动资金投资万元798.793.1完成比例29.15%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:51.45%。2、财务内部收益率:27.23%。3、投资回报率:38.58%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到11631.78万元,其中流动资产总额2975.48万元,占资产总额的25.58%,资产负债率41.23%,运营情况良好。在国内,我国的工业化方兴未艾,重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场,在中西部地区仍然需要大量开展能源、交通等基础设施建设,因此随着国内重工业和基础设施服务业如钢铁、煤炭、水泥、港口、电力等行业的经济总量持续增长,因此国内输送带市场目前以橡胶输送带为主,其占比高于全球输送带市场中橡胶输送带的占比。<p>在国内,轻型输送带的应用起步较晚,发展较快,随着国外先进生产方式的不断引进,目前其下游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。输送带托辊行业为我国工业带来了哪些方便。<p>以农业为例,在种子加工、花卉种植、果蔬采摘等领域,国外已经普遍应用轻型输送带,而国内大部分企业由于理念未能及时跟上、规模化程度不够等原因,尚未开始采用,其生产模式仍停留在相对原始和低效率的状态;在粮库行业,国内近几年才开始应用轻型输送带,大量粮库仍然使用帆布或橡胶输送带,产品厚重、能耗较高且不符合环保卫生的要求。随着相关行业的国外企业在国内投资设厂,往往会将其在国外的生产经验复制到国内,并在本地寻找输送带供应商,从而带动国内同行企业改变原有生产模式。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键技术研究,提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。贯彻落实中小企业促进法,加快推进中小企业促进法修订,围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化中小企业促进法实施情况监督检查,切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。2、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。(二)法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx经济示范中心项目建设地为重点,分析“托辊项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xxx经济示范中心项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx经济示范中心项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx经济示范中心项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xxx经济示范中心项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域托辊产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积12759.71平方米(折合约19.13亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、紧跟科技革命和产业变革的方向,加快绿色科技创新,加大关键共性技术研发力度,增加绿色科技成果的有效供给,发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。3、围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。(四)市场分析预测托辊行业是我国工业化生产的一个重要的环节,它保证了工业生产活动的正常运行,节省了人力资源和时间资源,所以托辊支架及许多输送带的前景还是非常好的。<p>随着现代科技的迅猛发展,各个企业发展日新月异,国内托辊行业的生产正在朝着大型化、自动化、高精度化、安全化的方向发展。我们需要与时俱进,加快更新国内托辊市场的科技水平。我国企业需要高瞻远瞩,按现在这种情形不断发展下去国内企业的生存空间可以说是越来越小了,我们需要不断地加大托辊技能方面的研究,采用国际标准设计、制造技术,学习国际先进的技术、先进的管理经验不断提高自己的核心竞争力,提高国际竞争能力。第五章 综合评价1、显而易见,中国制造2025实施和推进所取得的成效,是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果,是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果,是多年技术创新积累而发力的结果,是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。从2016年来看,虽然增速下滑0.2个百分点,但GDP多增加了近1万亿元。而从历年的增长额来看,20122016年增长额分别为5.1万亿元、5.5万亿元、4.9万亿元、4.5万亿元、5.5万亿元,增速从2012年的7.9%下降到2016年的6.7%,增速下滑了1.2个百分点,增加值却多了0.4万亿元。二是一季度GDP、规模以上工业企业利润、工业增加值等经济指标均较20152016年同期有明显的好转。一季度,GDP增长6.9%,较2016年加快0.2个百分点;规模以上工业企业利润同比增长28.3%,为2011年以来最快增速。从宏观和微观两个层面来看,中国经济增速或走出圆弧底形的反转趋势。2、该项目适应国内和国际托辊行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,托辊市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率46.77%,投资利税率55.07%,全部投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。3、undefined综上所述,该项目经营状况良好。在xxx经济示范中心建设托辊项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心“十三五”托辊产业发展规划,切合xxx经济示范中心经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx经济示范中心全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1230.771174.79173.513319.251.1工程费用万元1230.771174.797505.971.1.1建筑工程费用万元1230.771230.7725.99%1.1.2设备购置及安装费万元1174.791174.7924.81%1.2工程建设其他费用万元913.69913.6919.29%1.2.1无形资产万元467.57467.571.3预备费万元446.12446.121.3.1基本预备费万元243.65243.651.3.2涨价预备费万元202.47202.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元3319.253319.25流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7505.974808.455390.457505.977505.977505.971.1应收账款万元2251.791463.661801.432251.792251.792251.791.2存货万元3377.692195.502702.153377.693377.693377.691.2.1原辅材料万元1013.31658.65810.651013.311013.311013.311.2.2燃料动力万元50.6732.9340.5350.6750.6750.671.2.3在产品万元1553.741009.931242.991553.741553.741553.741.2.4产成品万元759.98493.99607.98759.98759.98759.981.3现金万元1876.491219.721501.191876.491876.491876.492流动负债万元6089.143957.944871.316089.146089.146089.142.1应付账款万元6089.143957.944871.316089.146089.146089.143流动资金万元1416.83920.941133.461416.831416.831416.834铺底流动资金万元472.27306.98377.82472.27472.27472.27总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4736.08142.69%142.69%100.00%2项目建设投资万元3319.25100.00%100.00%70.08%2.1工程费用万元2405.5672.47%72.47%50.79%2.1.1建筑工程费万元1230.7737.08%37.08%25.99%2.1.2设备购置及安装费万元1174.7935.39%35.39%24.81%2.2工程建设其他费用万元467.5714.09%14.09%9.87%2.2.1无形资产万元467.5714.09%14.09%9.87%2.3预备费万元446.1213.44%13.44%9.42%2.3.1基本预备费万元243.657.34%7.34%5.14%2.3.2涨价预备费万元202.476.10%6.10%4.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3319.25100.00%100.00%70.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1416.8342.69%42.69%29.92%7铺底流动资金万元472.2814.23%14.23%9.97%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6480.507976.009970.009970.009970.001.1托辊万元6480.507976.009970.009970.009970.002现价增加值万元2073.762552.323190.403190.403190.403增值税万元198.59244.42305.52305.52305.523.1销项税额万元1595.201595.201595.201595.201595.203.2进项税额万元838.291031.741289.681289.681289.684城市维护建设税万元13.9017.1121.3921.3921.395教育费附加万元5.967.339.179.179.176地方教育费附加万元3.974.896.116.116.119土地使用税万元51.0451.0451.0451.0451.0410税金及附加万元74.8780.3787.7087.7087.70总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4748.213086.343798.574748.214748.214748.212外购燃料动力费万元397.98258.69318.38397.98397.98397.983工资及福利费万元1116.351116.351116.351116.351116.351116.354修理费万元13.438.7310.7413.4313.4313.435其它成本费用万元1355.44881.041084.351355.441355.441355.445.1其他制造费用万元282.15183.40225.72282.15282.15282.155.2其他管理费用万元244.66159.03195.73244.66244.66244.665.3其他销售费用万元733.62476.85586.90733.62733.62733.626经营成本万元7631.414960.426105.137631.417631.417631.417折旧费万元111.89111.89111.89111.89111.89111.898摊销费万元11.6911.6911.6911.6911.6911.699利息支出万元-10总成本费用万元7754.995474.726451.987754.997754.997754.9910.1可变成本万元6515.064234.795212.056515.066515.066515.0610.2固定成本万元1239.931239.931239.931239.931239.931239.9311盈亏平衡点43.17%43.17%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元9970.002增值税万元305.523税金及附加万元87.704总成本费用万元7754.995利润总额万元2215.016企业所得税万元553.757净利润万元1661.268纳税总额万元946.979利税总额万元2608.2310投资利润率46.77%11投资利税率55.07%12投资回报率35.08%

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