欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    出差管理制度-新.doc

    • 资源ID:35120633       资源大小:54.50KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOC        下载积分:15金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要15金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    出差管理制度-新.doc

    甘肃陇原中天生物工程股份有限公司出差管理制度1员工出差前一天必须得到直管领导的批准,如若直管领导外出时需电话请示或提前发邮件,提交到人力资源开发部,得到允许时方可出差。2员工出差得到批准后要报知人力资源开发部备案。3员工出差前填好出差申请单呈部门经理批准后,报人力资源开发部备案,否则按事假进行考勤。副总经理出差时填写的出差申请单须经总经理批准,并报人力资源开发部备案,除去到陇西范围内外出。4. 人力资源部对出差申请单进行编号备案。5出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在出差申请单上注明事由,经权责领导签字后报人力资源开发部按出差考勤。6员工出差返回后必须提交书面出差报告(报告的编号与出差申请单编号一致),报告中必须含有出差路线、出差目的、达到的效果、对策与建议等内容,业务部门如为拜访、回访客户可用客户拜访记录、客户回访记录代替,出差报告发至总经理及总经理秘书邮箱,作为总经理评估出差效果和审批出差费用的依据,否则对相关费用不予签批报销,到财务报销相关费用前,需凭借审批后的出差申请单方可予以报销。7到财务报销出差费用时需附出差申请单或外勤单,如不附财务不予报销。8员工到陇西范围内,包括首阳、食品公司、药厂、政府部门,银行、通渭中天等地外出办事,员工需填写外勤单,出去与返回公司时必须打卡考勤。五 差旅费报销规定1费用标准: 见附件2费用标准的补充说明: 1.1 原则上住宿费报销时须提供住宿发票,但因客观原因不能提供住宿发票时,以审批后出差申请单为准按相应费用标准进行报销;超出住宿标准部分由员工自行承担。 1.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 1.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式。 1.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。 1.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 六 差旅费报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填报出差申请,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,由出差人员直接上级批准,人力资源开发部备案。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请,交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,人力资源开发部审核签字,财务部审核签字,总额超过规定额度时总经理审批,原则上前款未清者不予办理新的借支。 七 交通费报销制度 1费用标准:见附件1.1 员工因公出差需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在出差地较远或没有车的情况下,按标准规定乘坐飞机、列车、公共汽车等交通工具,原则上不允许乘坐出租车,如特殊原因上报总经理批准后方可;1.2 市内公交车费因包含于杂费中故不予报销,如报销市内公交车费、出租车费则取消杂费补助;1.3 相关车费报销必须提供车票,故出差人员需妥善保留票据。2报销流程 2.1员工整理交通车票(含因工公交车票),并由行政部派车人员签字确认,按规定填写费报销单。 2.2 审批:按日常费用审批程序审批。 2.3 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 附件:1、出差差旅费报销标准表2、出差报告3、出差申请单4、客户拜访记录表5、客户回访记录表附件一 出差差旅费报销标准表出差差旅费报销标准表职务 标准交通工具特殊城市费用(元/天)省级城市费用(元/天)地级城市费用(元/天)县级城市费用(元/天)住 宿伙 食杂 费合 计住 宿伙 食杂 费合 计住 宿伙 食杂 费合 计住 宿伙 食杂 费合 计员 工火车硬卧120504021080302013060301010040301080部门负责人员火车硬卧16050402501003020150803010120603010100高级管理人员飞机200505030012030301801003020150803020130董事长、总经理飞机实报实销实报实销实报实销实报实销注:1、出差目的地为分设子公司或办事机构原则不报销出差差费 2、出差目的地为分设子公司或办事机构不能解决出差人员食宿问题需出具证明,及出差人员当地住宿发票,方可依照规定报销出差差费 3、出差目的地为家庭所地不报销出差差费 4、特殊城市:北京、上海、广州、深圳5、杂费为出差期间复印、传真、坐公交及饮水费用6、原则上住宿费报销时须提供住宿发票,但因客观原因不能提供住宿发票时,以审批后出差申请单为准按相应费用标准进行报销;超出住宿标准部分由员工自行承担编号:附件二 出差申请单出差申请表要求至少出差前一个工作日得到批准申请人: 部门: 申请日期: 出差目的:出差地点:启程日期:返回日期:出差天数:出差计划安排:时 间目 的 地事 由费用预算金额标准住宿费用省级城市:高管120元/天,部门100元/天,员工80元/天地级城市:高管100元/天,部门80元/天,员工60元/天县级城市:高管80元/天,部门60元/天,员工40元/天餐费补贴省级城市:高管30元/天,部门30元/天,员工30元/天地级城市:高管30元/天,部门30元/天,员工30元/天县级城市:高管30元/天,部门30元/天,员工30元/天杂 费省级城市:高管30元/天,部门20元/天,员工20元/天地级城市:高管20元/天,部门10元/天,员工10元/天县级城市:高管20元/天,部门10元/天,员工10元/天交通费用自带车 不报销任何交通费用不带车 按规定差旅报销标准和实际交通费用报销(车票作为报销依据)共 计直接主管:人力资源开发部:注:报销时需提供此表原件、出差报告附件三 出差报告出差报告 编号:姓名出差时间部门公司出差地点出差路线:出差目的:内容与结果:对策与建议:附件四 客户拜访记录表客户拜访记录表编号: 客户公司名称:拜访人:拜访日期:拜访目的:拜访内容:个人建议和计划:报告人:报告日期部门经理销售总经理附件五 客户回访记录表客户回访记录表编号: 回访日期 访问客户 回访人 回访要点 产品适用满意度 好 较好 一般 差 很差访问记录客户意见和要求对策与建议备注 客户签字主管领导意见: 主管领导签名: 审核日期:

    注意事项

    本文(出差管理制度-新.doc)为本站会员(叶***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开