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    DCS系统检查和维护作业指导书.doc

    • 资源ID:35169131       资源大小:236KB        全文页数:14页
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    DCS系统检查和维护作业指导书.doc

    中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司运行生产装置检维修施工作业 #机组DCS系统检修作业指导书(编号:NXNH-04.003.2016.GBN1-热电+汽轮机)作业单位名称: 编制: 时间:审批: 时间基层单位名称:审核人: 时间:方案会审签字: 时间:方案审批人: 时间:公司主管审批部门: 机械动力部负责人(A级): 时间: 公司会签管理部门:安全环保负责人: 时间:生产调度部: 时间:其他部门: 时间: DCS系统1、概述热点运行部DCS检修作业指导书版次:12016年#1机组A级检修使用有效目的本作业指导书适用于热点运行部DCS检修作业规范性引用文件热控检修规程电力安全工作规程检修作业管理标准SB-03-11检修指导书编号RD-RK-#1-003工作票号/工作联系单号检修计划名称*年*机组*级检修计划检修等级A级检修检修项目类型标准项目技术监督项目DCS性能测试 1 个 网络测试1 个实际完成 个质检点设置H点计划 6 个W点计划6 个实际完成 个反措项目有个,无实际完成 个设备异动项目有个,无实际完成 个项目变更情况有个,无实际完成 个不符合项统计有个,无实际完成 个是否需要再鉴定品质再鉴定有个,无;功能再鉴定有个,无检修工作描述热控专业DCS检修设备型号北京国电智深NT+设备编号检修地理位置12.6米DCS电子间计划开工时间计划完成时间实际开工时间实际完成时间计划工时实际工时工作接收单位工作负责人工作组成员2、修前设备状态检查与诊断2.1修前设备状况及运行参数序号参数名称标准值实际值备注1UPS电源电压AC220V2保安电源电压AC220V324伏电源电压DC24V448伏电源电压DC48V5网络通讯4路6系统是否做了修前备份是 否2.2修前主要缺陷存在问题3、修前准备3.1人员要求序号内容1现场工作人员应身体健康、精神状态良好。 2工作人员必须具备必要的检修知识,掌握本专业作业技能;工作负责人必须持有本专业相关职业资格证书并经批准上岗。 3全体人员必须熟悉园区安全工作规程的相关知识,并经考试合格。 4工作负责人宜由具有从事专业工作三年以上的人员担任,作业参加人应宜由具有从事专业工作半年以上的人员担任。 工作负责人确认签字: 时间:3.2技术交底(根据内容要求填写)序号内容1消除设备缺陷。2现场安全技术措施及图纸如有错误,可能造成做人身伤害或设备损坏。 3严格按照W、H点进行验收。 4设备检修工艺不当,引起设备损坏。 5是否有强电串入系统6其他安全保障要求(防火、防坠落、消防设施的配备、安全帽、安全带等)。 工作负责人确认签字: 时间:3.3检修所需参考图纸资料序号资料名称资 料 图 号1相关图纸、说明书2原绐安装资料3热控检修规程工作负责人确认签字: 时间:3.4检修所需备品备件工作所需备品配件准备序号名称规格型号单位数量单价编码1电缆2卡件工作所需消耗性材料准备序号名称规格型号单位数量单价编码1防火泥2自粘胶带i.ii.iii.iv.v.3记号笔vi.vii.viii.ix.x.工作负责人确认签字: 时间:3.5检修所需工器具准备工作所需消耗性材料准备序号名称规格型号单位数量单价编码1螺丝刀5*75一字把22工具袋3万用表四位半块14数字式摇表F-1520 精度等级0.05块15记号笔支1工作负责人确认签字: 时间:3.6危险点预控措施序号工作内容危险点分析应采取的预防措施措施执行情况 及执行人1隔离措施 工作负责人办理工作票手续 2防止人身伤害 工作负责人与工作许可人共同确认所有的隔离措施已做好,并挂警告牌 3防止人身触电 设备的电源开关已停电,并挂警告牌 4着装装备 工作人员戴帽,易造成自身保护、防护能力不够 工作人员必须按规定戴好安全帽 5工作人员着装不当,易造成自身保护、防护能力不够(烫伤) 工作人员必须穿合格的工作服和绝缘鞋 6使用电动工具时,着装不当易发生触电 使用电动工具时,要戴绝缘手套,并穿绝缘鞋 7作业环境 现场光照昏暗 工作现场照明充足 8物料摆放混乱 材料、工器具、零部件定置管理,防止高空落物 9灰尘伤害、有毒有害空间气体中毒、受限空间窒息 所有人员佩戴防尘口罩,定期检测气体含量,强制通风,配备监护人员 10临时电源 防止人身触电 现场使用的临时性电源盘要有合格证,并在电源开关处悬挂标示牌 11电源插座完整,固定牢固,电源插头应完整 12电源由专职人员接、拆线 13动火作业 火灾 清除动火点周围易燃物,确认现场无火种,易燃易爆物品充分隔离,并备好消防器材,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃品后封闭,必要时加强通风 14爆燃 将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格,并定期测验,防止爆燃15文明检修 防止检修现场污染 工作完毕后,工作负责人终结工作票,检修现场做到工完、料净、场地16拆卸卡件卡件损坏断电、做好防静电措施工作人员学习人员签字: 组织人: 时间: 4. 质量检验验收与技术监督计划序号工序名称 工时质检点技术监督项目 标 准 要 求 1办理工作票 2作业区布置 W13机柜电源检查H14系统组态备份工作H25系统清灰、吹扫工作W26各DPU卡件检查7网络通讯检查8柜接地电阻正常(小于4欧姆)技术监督项目9机柜卡件工作情况检查10机柜卡件通道信号正常、无干扰W311I/O通道进行校验(包括做静态联动试验)H312组态检查工作是否结束、组态是否正常13机柜贴图已更新并齐全14机柜端子接线标示及其他标示已更新并齐全15文明生产验收 W416结束工作票,工作结束 W55. 反事故技术措施计划序号反事故技术措施计划名称 标准要求 执行结果 执行负责人 6. 检修程序6.1 开工前的准备工作确认6.2.1 安全预防措施 办理工作票,工作票内所列安全、隔离措施应全面、准确、完善。 确认工作票所列安全措施及系统隔离措施得到可靠落实后,方可开工。 6.2.2 作业区 工作现场照明充足,通风良好。 作业区域围栏已围设整齐、布置完备;出、入口设置合理,警示明显。 作业区信息牌悬挂规范。 检修区域胶皮铺设整齐、卫生清洁。 6.2.3 工器具 工器具已按计划准备齐全,满足使用。 6.2.4 材料和备品备件准备 材料和备品备件已按计划准备齐全,满足使用。 W1点验收 质检点名称开工前准备工作质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期6.3 检修工序与质量标准6.3.1系统清灰、吹扫工作6.3.1.1将机柜电源断电。6.3.1.2 机柜卡件做好标示后,将卡件拆除并摆放整齐。6.3.1.3 检查电动风葫芦接地铜网是否良好接地。W2点验收质检点名称系统清灰、吹扫质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期6.3.2机柜电源检查6.3.2.1检查DCS电源柜接线是否牢固。6.3.2.2检查DEH电源模块接线是否牢固。6.3.2.3用万用表检查供电电源电压是否在规定范围(220V)。6.3.2.4用万用表检查电源模块输出24V、48V电压是否在规定范围。H1点验收质检点名称机柜电源质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期6.3.3系统组态备份6.3.3.1检修前检查系统组态是否正确。6.3.3.2工程师站、历史站将停机前组态进行备份,并做好记录。6.3.3.3历史站将停机前历史趋势进行备份。6.3.3.3检修后检查系统组态是否正确,确认后系统备份,并做好记录。H2点验收质检点名称统组态备份质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期6.3.4机柜卡件检查6.3.4.1停电前检查各卡件运行灯、通讯灯指示是否正确并作好记录。6.3.4.2检查底座有无松动现象。6.3.4.3检查接线是否牢固。6.3.4.4检查24V、48V供电。6.3.4.5检查卡件安装是否牢固,固定螺丝是否紧固。W3点验收质检点名称卡件检查质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期6.3.5 I/O通道进行校验6.3.5.1检查机柜信号电缆屏蔽线接地。6.3.5.2核查卡件接线与柜内接线图是否一一对应。6.3.5.3现场检查就地仪表接线。6.3.5.4就地加信号检查DCS显示是否正确。H3点验收质检点名称质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期6.3.6文明生产验收6.3.6.1检修的电子间设备、系统内残存的介质、原料排放时不应对地面、环境产生污。6.3.6.2检修现场应保持干净、整洁,每天做到工完、料净、场地清6.3.6.3对检修的设备标示牌不应有标示牌丢失、损坏现象,保证电缆标志清晰、完整。6.3.6.4需更换的设备标示牌应及时取下并做好更换记录。W4点验收质检点名称文明生产质量标准检修描述工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期7. 设备试运序号项目结果结论1合格 不合格2合格 不合格3合格 不合格工作负责人日期设备管理部日期项目部专责日期监理日期8. 检修报告8.1检修情况综述检修情况说明及设备检修后健康状况分析 设备检修异常以及消除的主要缺陷 尚未消除的缺陷及未消除的原因 设备变更和改进情况 技术监督情况(监督项目名称,监督结果,报告日期,监督人),信息反馈您发现本检修作业指导书存在那些问题 您对本厂/公司设备管理、检修管理、质量管理、工艺标准等方面的建议 程序 执行 情况 检修程序已全部执行,无异常:是 否 8.2检修情况说明序号工序名称 检修基本情况 遇到的问题 解决的方法 应吸取的教训 结果修前数据测量 解体后设备数据测量 检修后设备存在问题 修后各数据的调整清理、回装 工作负责人签字: 时间:项目部专责签字: 时间:8.3检修记录序号记录名称记录内容工序名称123458.4更换备品配件统计序号名称规格型号单位数量单价编码消耗材料统计序号名称规格型号单位数量单价编码8.5不符合项报告不符合项报告名称 报告编号 设备名称编码检修单位责任单位不符合事实描述: 工作负责人签字:检修单位: 年 月 日 整改措施:设备管理区域专业专责签字: 年 月 日 审核意见: 设备管理区域副主管签字: 年 月 日 批准意见:运行部设备副主任(副总工程师)签字: 年 月 日不符合项关闭: 设备管理区域专业专责签字: 年 月 日 注 1. 当异常项发生时,不符合项报告中不需要副总工程师或设备副主任签字。 2. 当不合格项发生时,报告中“不符合项关闭”不需要签。8.6反事故技术措施回执单技术名称 更改依据 更 改 方 案计划工作时间 实际完成时间 归 档 资 料执行人:审核人:审定人:批准人:检修作业指导书修改记录序号版本修改记录修改人时间

    注意事项

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