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    库房管理规章制度及流程002.doc

    • 资源ID:35188564       资源大小:107KB        全文页数:11页
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    库房管理规章制度及流程002.doc

    库房管理规章制度及流程一 、目 为使本公司库房管理规范化,保证财产物资完好无损,指导和规范库房人员日常作业行为,特制订本规定。 二、范围 库房管理员三、职责 1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。 2、做好各种防患工作,确保物资安全保管,不出事故。 3、做好废弃物品处理工作。 四、物资验收及保管 物资验收1、对于各部门购入物资,库管员要认真验收物资数量、名称是否及货单相符,对于实物及货单内容不符,办理入库手续要如实反映。 2、对于物资验收过程中所发现有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 3、在入库过程中库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1) 未经总经理或部门主管批准采购。 2) 及合同计划或请购单不相符采购物资。 3) 及要求不符合采购物资。物资保管1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 1) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 2) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 3) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据准确性和可靠性。物资出库1、库管员凭领料人物品领用签收表如实领发,若物品领用签收表上字据 不清或被涂改,库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”库房管理原则。3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用人,使用者按要求填写采购申请单,经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资,不得在货架货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新物资一律交旧领新,旧物资由库管员申请处理。物资退回1、由于工作更改引起领用物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"报废申请表"进行查验后,入库并做好记录和标识。 五、库管员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 六、每月月底之前,库管员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管。 七、 库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管。 八、 做好库房及运输环节衔接工作,在保证货物供应、合理储备前提下,力求减少库存量,并对货物利用、积压产品处理提出建议。 九、 根据各种物资不同种类及其特性,结合库房条件,保证库房货物定置摆放,合理有序,保证货物进出和盘存方便。 十、 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。 十一、 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证库房和货物财产安全。 十二、 库管员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。 1、上班必须检查库房门锁有无异常,物品有无丢失。 2、下班检查是否锁门及库房内不安全隐患。 3、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 十三、 严格遵守库房保管纪律、规定,库房保管纪律内容规定: 1、严禁在库房内吸烟。 2、严禁无关人员进入库房。 3、严禁涂改账目。 4、严禁在库房堆放杂物、废品。 5、严禁在库房内存放私人物品。 6、严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。 7、严禁随意动用库房消防器材。 8、严禁在库房内乱接电源,临时电线,临时照明。 十四、 附则 1、本制度自下发之日起生效。附件:1、物品领用签收表2、采购申请表3、报废申请单4、物资入库流程图5、物资出库流程图表1物品领用签收表物品类别领用部门物品名称单位数量完好程度领用日期领用人发放人备注表2采购申请单 申请部门: 日期:NO.商品名称规 格预计单价数量总价申请原因123456789101112131415161718合计备注:申请人:申请日期:备注:部门负责人审批:日期:备注:人事行政负责人审批:日期:备注:采购人:采购时间: 到货时间:入库经手人:入库时间: 采购确认:以上申购物品全部按要求采购到位(是 否 )采购人签字:表3报废申请表申请部门申请日期物品名称使用部门总数量存放地购买时间报废原因专业人员鉴定意见:报废方式:部门领导意见:财务部审批:总经办领导审批:表4物资入库流程图主题:物资入库流程本流程总负责人: 文件编号: 第 1 页,总 1页发出日期: 起草人: 审核人: 批准人:1、 目:规范物资入库过程,确保数量准确,质量完好。2、 适用范围:所有涉及到物资入库过程。3、 流程图:作业流程责任岗位相关事宜相关表单采购申请到货计划合格?入库登记、入账入库准备是否物资接收产品检验暂时搁置各部门相关采购申请负责人每月25日之前递交办公用品、固定资产、特殊资产采购申请表,每月特批申请需提前一周提交申请办公用品、固定资产采购申请表采购人、物业助理采购通知预到物资信息提前1天仓储管理员准备收货场地及预存货位仓储管理员确认产品名称、规格、数量各部门采购申请人、仓储管理员检验产品质量是否合格仓储管理员合格品确定存放位置,不合格品交由采购人处理,重新采购仓储管理员建立物资标识,填写入库单1、产品入库单 2、收货清单表5物资出库流程图主题:物资出库流程本流程总负责人: 文件编号: 第 1 页,总 1页发出日期: 起草人: 审核人: 批准人: 1、 目:规范领料、发料过程,提高物资出库效率,确保各使用部门工作顺利开展。2、 适用范围:领料、发料过程。3、 流程图:作业流程责任岗位相关事宜相关表单登记库表、电脑帐领料清点数量发料领料人领料人在物品领用签收表填写部门、物品名称、单位、数量物品领用签收表库房保管员前往库房清点数量,确保及物品签收表上面数量、名称、单位一致物品领用签收表库房保管员确保实际发货数量及需求数量一致领料人在物品领用签收表填写完好程度、领用日期、领用人签字物品领用签收表库房保管员按照发料明细登记库表、确认发放状态、更新电脑帐物品领用签收表、电脑帐

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