药品GMP文件 SOP-QA-008-A供应商审计操作程序.docx
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药品GMP文件 SOP-QA-008-A供应商审计操作程序.docx
题目:供应商审计操作程序范围:适用于本公司对拟定为物料供应商的厂商进行的审核。职责:质量控制部、物料部负责实施。规程:1 .由物料部进行物料市场调查,将拟定为物料供应商的厂商基本情况及药品生 产企业许可证、GMP证书、营业执照报送质量控制部。2 .质量控制部根据厂商的 号码或地址,向其 或邮递“供应商审核调查 表”。3 .根据被调查厂商填写的“物料供应商审核调查表”,进行筛选后,向筛选合格 的供应商索取小样,送质量控制部检验或将本企业的质量标准交给对方,让他们按标 准检验,看是否到达标准后,作出是否进行现场检查的判断。4 .如需进行现场检查,那么由质量控制部会同物料部根据“物料供应商审核调查 表”所规定的内容,对该厂商进行现场检查,并按供应商质量审计提纲进行质量审计 及工艺验证,确定是否批准为物料供应商。5 .由质量控制部负责,将该厂商名称登录到物料供应商一览表中。6 .供应商质量审计提纲6. 1企业6. 1. 1法人代表6. 1.2产品和产量6. 1. 3可供品种数量6.1. 4质量保证体系及售后服务6. 1. 5工厂地址生产许可证、营业执照6. 2人员:生产、质量管理部人员资格6. 3厂房:生产区洁净级别6.4生产6. 4. 1批量6. 4. 2包装6. 4. 3运输6. 5质量6. 5. 1GMP 证书6. 5. 2IS0-9000 证书6. 5. 3内控质量标准6. 5. 4产品稳定性试验报告6供应商和用户之间通信情况6.7质量标准,检验报告书及检验方法。