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    会计监督检查工作总结汇报.docx

    • 资源ID:36203023       资源大小:12.56KB        全文页数:4页
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    会计监督检查工作总结汇报.docx

    会计监督检查工作总结汇报会计监督检查工作总结汇报 依据文件要求,开展了X年会计信息质量检查工作,在局领导的高度重视和细心组织下,在参检人员的共同努力下,较好地完成了检查任务。截止目前,共投入检查人员X人,检查了x。现将我县组织检查工作汇报如下: 一、仔细、扎实地做好检查的各项工作。为了圆满完成这次检查任务,结合我县的实际状况,我们成立了X年会计信息质量检查领导小组,由x担当组长,制定了检查方案,确定了被检单位名单。同时对我县X年会计信息质量检查工作进行了广泛的宣扬并进行工作部署。为了使这次检查工作落实到位,避开走过程,使检查查出成效,局领导班子还对这次检查提出了明确的工作要求:一是要求参检人员要依法行政、依法监督、严格执法,要以高度的责任心,严格实施各项监督检查程序,把问题查深查透、不走过场; 二是要客观公正地反映被检单位存在的违纪违规问题,做到事实清晰、证据确凿、定性精确、手续齐全; 三是要在检查之前组织检查人员学习有关法律法规和政策,针对检查的单位性质驾驭有关的会计制度和财务管理。四是要严格检查纪律,杜绝以权谋私行为,在检查中树立监督干部清正廉洁的思想品德 在检查过程中,我们以加强组织领导和提高检查工作质量为工作重点,严格根据财政检查工作规则、财政部门行政惩罚听证程序实施方法的要求,严格根据检查程序实施相关检查。在检查的过程中,检查人员严格根据中华人民共和国会计法、行政事业会计制度、企业会计制度等法律法规,对被检查单位的财务报表、会计凭证、会计帐簿等会计资料的真实性、合法性、完整性进行仔细全面的检查。对有会计核算、会计基础信息不完整和不规范及有存在漏洞的地方,检查人员刚好进行详细指导,帮助被检查单位规范会计核算;对有违法违纪问题,检查人员在检查处理建议中还刚好提出“建立健全财务制度、加强管理、堵塞漏洞”等方面的详细整改建议。对被查单位的定性、惩罚,由我们检查组先提出看法和建议,再交给主管领导会签,最终由局领导签发。对重大和困难的问题要集体探讨确定,从而保证检查处理严谨、精确。二、检查中发觉的主要问题。被检查单位存在会计凭证和原始资料不完整等问题,我们对此提出了改进的看法和建议,并对会计资料不完整的问题进行了处理。对以上检查中发觉的问题,依据有关的财经法规,进行了肃穆仔细的处理,督促被检单位整改,帮助单位进一步完善财务管理制度,提高财务核算水平,针对被查单位存在的管理薄弱环节和会计基础工作不规范方面问题,我们刚好提出各项详细看法和建议。三、会计信息质量检查工作的存在的问题和建议。一是会计资料不全。由于会计人员工作不仔细,原始凭证不完整,审核疏忽大意。二检查力气还有待于进一步加强,在今后的检查工作中,我们须要留意以下几方面: (X)是随着国家反腐力度的加强,财政监督检查工作越来越重要,为了能更好地完成监督检查工作,应当提升监督检查的地位和力度,并应把业务实力强,有责任心的同志充溢到监督检查工作中。(X)是进一步加强完善法制建设。树立法制意识,强化法律观念,加大检查和处理惩罚力度,尽快制定完善可行的惩罚细则,使执法者有据可依。(X)是加大会计信息质量检查的宣扬力度。每年年初,针对被查单位对财政监督检查工作的不理解和不了解的现象,要借助媒体大力宣扬财政监督检查工作的性质、目的和意义。使这项工作能被社会所了解、所理解、所支持,树立财政监督干部的威信。(X)是要主动探究会计信息质量检查的新思路、新方法。把会计管理和会计监督相结合,以检查促管理,指导被查单位会计基础规范化、建立健全内限制度、强化内部监督,把监督检查寓于管理之中。

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