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    公司财务相关付款流程规定(3页).doc

    • 资源ID:37179610       资源大小:289.50KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOC        下载积分:20金币
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    公司财务相关付款流程规定(3页).doc

    -公司财务相关付款流程规定-第 4 页公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务。报销时填写费用报销单(见附表一)。非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务,也包括其他对公付款业务。报销时应填写支出凭单(见附表二)。员工办理公司业务需要预借款项时,应填写借款单(见附表三)。员工出差归来进行差旅费用报销时,应填写差旅费报销单(见附表四)。二、付款报销流程1人员请款前应按票据粘贴要求(见附件五,增值税专用发票抵扣联严禁粘贴),将报销票据粘贴完整后,填写对应单据,所有付款单据均分为上下两部分,上半部分填写各类报销发票汇总发生金额,下半部分填写实际支出的详细发生金额,上下两部分金额必须相等。2请款人员按部门、经手人填写对应付款单据后(研发部人员还应填写研发立项项目编号),按金额大小区分不同审批流程:一、5000元以下报销,办公室、技术部、研发部、质量部、生产部、营销部、财务部分别由分管经理、财务经理审批。5001-10000元报销除上述人员签字外,需由副总经理审批。10000元以上报销由总经理审批。二、审批完成后将报销单交由财务部出纳进行报销,出纳人员根据签批完整的合格付款单金额进行付款。三、重点注意事项1所有可取得的增值税类发票,除招待业务外,报销人员应要求对方优先开具增值税专用发票,其次开具增值税普通发票。进行报销时,对于取得的增值税专用发票需在发票联背面填写经手人姓名。2差旅费报销标准及流程参见差旅费管理办法(见附件六)。3报销人员在报销以下费用时还应在付款单后附下列资料:报销快递费提供邮递单据,单据书写清晰,缺少单据不予报销。报销长途运费(市外)时提供双方盖章运输合同,缺少合同不予报销;报销短途运费(市内)时提供库房开具的收货确认单(见附件七),缺少合同不予报销。报销大量办公用品时填写办公用品明细清单(见附表八),如发票中已包含采购明细,则不用填写清单,缺少清单不予报销。报销市内交通费时填写市内交通费明细清单(见附表九),缺少清单不予报销。进行采购付款时,超过2000元的业务需提供双方盖章的采购合同(初次付款时提供),2000元以下业务提供采购计划。所有涉及采购事宜,采购人员必须提供所采购商品不少于三家销售方报价单(见附件十),报价单中应填写销售方名称、联系方式、商品名称、型号、价格,如资料提供不全者,财务不预付款。采购报销时除提供采购发票外,货物已办理入库的必须提供库房开具的、签字齐全的入库单第三联,否则不予报销。购入固定资产时提供固定资产验收入库单(见附件十一)。4餐饮发票报销周期为15天,以发票上标注日期为起始日期,超期不报。5借款人员在冲账还款时,需按照要求填写对应报销单据冲账还款即可,如冲账票据与借款内容一致,则无需进行流程审批;如冲账发票如借款内容不一致,则需按流程审批。如不按上述规定执行的报销人员,初次违反规定者,在当月工资中扣除借款金额,待符合付款规定后给予报销。再次违反规定者,除扣除借款金额外,按照借款金额的5%进行罚款。6非现金类对公付款均以网银转账形式进行付款。若使用转账支票付款,需向财务提交申请,说明原因,经申请人部门经理和财务部经理签字后,方可使用。7如遇特殊情况,确实不能提供发票的事项(如军检审查等),应提交情况说明一份,经相关部门负责领导及总经理审批后,方可报销。8所有费用经手人必须为实际报销说明人,不得代为报销;费用经手人必须是本公司员工,财务不进行对外现金付款。上述内容要求从实施之日起给予两个月适应期,适应期结束后,严格按照上述要求执行报销流程。其他财务未说明事项均以国家相关法律法规规定为主,不再另行解释说明。

    注意事项

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