区委编办(区事登局)2016年财政整体支出绩效自评报告.doc
-
资源ID:3881283
资源大小:36.50KB
全文页数:5页
- 资源格式: DOC
下载积分:15金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
区委编办(区事登局)2016年财政整体支出绩效自评报告.doc
区委编办(区事登局)2016年财政整体支出绩效自评报告一、部门(单位)概况(一)人员概况区委编办(区事登局)现有人员11人。其中:使用行政编制10人,临聘人员1人。2016年度增加军队转业干部1人,无减少人员。(二)机构组成区委编办为区编委常设办事机构的工作部门,2010年机构改革后列为区委序列内机构。下设综合科、机构编制科、行政管理体制改革科3个内设科室。区事登局为区委编办直属副局级行政机构,下设事业单位登记管理科1个内设科室。(三)机构职能1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章,拟订相关方案并监督实施。2.负责区级部门“三定”规定审核工作;指导、协调街道、部门机构改革工作;负责机构改革和职能运行效果评估工作;参与推进行政审批制度改革,会同相关部门清理区政府工作部门行政审批和非行政审批事项;参与行政区划调整工作;依法规范政府部门职能,促进政府职能和工作方式转变。 3.负责全区统筹城乡行政管理体制机制研究,拟订全区行政管理体制改革总体方案、中长期规划、年度工作计划并组织实施;指导全区行政管理体制改革工作,推进政府管理体制机制创新和组织结构优化,监督检查行政管理体制改革的执行情况;负责综合性调查研究和重点工作文稿起草工作;负责全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的信息收集、综合分析和研究,提出改革对策和建议;参与全区行政区划调整工作。4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,区工商联机关、区群团机关的机构编制管理;负责区政府派出机构的机构编制管理;牵头协调区级各部门之间以及区级各部门与街道之间的职责分工。5.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案,报批跨层级调整行政编制事项;负责全区行政、事业编制总量控制和动态管理;负责区级机关和事业单位补充人员的核批工作。6.审核、报批副局(县)级及以上机构和按照副局(县)级及以上规格管理机构、领导职数的设置、调整;审核科级机构和按照科级规格管理机构、领导职数的设置、调整;指导、监督全区机构编制管理工作。7.负责区属事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核、报批工作;审核事业单位改革方案,指导、监督全区事业单位改革和机构编制管理工作。8.监督检查全区行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。9.负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理工作。二、部门(单位)财政资金管理情况(一)部门财政资金整体收支情况2016年财政预算拨款174.79万元(其中:基本支出136.79万元,项目支出38万元),在年中预算调整,追加80.81万元,全年部门财政资金收入共计255.6万元。2016年我办财政资金支出共254.57万元(其中:基本支出235.41万元,项目支出19.15万元)。(二)部门(单位)预算编制情况2016年财政预算拨款174.79万元(其中:基本支出136.79万元,项目支出38万元),在年中预算调整,追加80.81万元,全年部门财政资金收入共计255.6万元。(三)“三公”经费管理2016年度我办“三公”经费支出总额为4.57万元,较2015年减少了4.29万元,减少原因为:全年无出国(境)任务,未相关费用产生。(四)部门(单位)预算执行情况1.预算调整2016年我办在预算中期调整中,追加80.81万元,原因为人员工资调标及公积金上调。2.结余结转。我办无年末结转和结余资金产生。3.会议费情况2016年度我办未产生会议费用。4.政府采购2016年初我办政府采购预算7万元,年度采购支出4.26万元。(五)预算管理情况我办严格按照机关财务管理规章制度建立健全财务管理制度,严格按照要求进行会计核算和账务账目管理,政府采购按要求、流程进行申报。无违反国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定的情况。资金拨付经过完整的审批程序,手续完整。项目重大开支符合部门预算批复的用途。无截流、挤占、挪用、虚列支出的情况发生。并按规定和时限公开预决算及“三公”经费信息。三、评价结论及措施(一)评价得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因9898989898年初预算分配资金和安排上有所欠缺。(二)存在问题平台建设及域名管理项目专项资金量较少,仅占财政专项资金总量的12%。在下一步平台系统扩建、政务和公益域名维护的过程中可能会产生资金量不够的现象。(三)改进建议。适当加大平台建设及域名管理项目专项资金的比重,以便用于下一步该项工作的扩建完善。中共成都市金牛区委机构编制委员会办公室2017年6月28日