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    公司供应商管理制度.doc

    • 资源ID:3978474       资源大小:41KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOC        下载积分:25金币
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    公司供应商管理制度.doc

    公司供应商管理制度一、目的 本管理文件明确了供应商管理的基本内容和方法,以规范供应商的选择,强化供应商合作,提高供应链效率,降低采购综合成本。二、范围 本管理文件适用于非自采程序和定点采购程序的所有物资供应商。三、相关程序及制度四、业务流程1、供应商规划 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1供应部经理计划成本组每年供应部经理制定进货渠道管理的基本原则和政策,下发给计划成本组2计划员计划成本主管供应部经理计划员分别作出年度供应商规划(区位布局、品种分配、开发计划、储备供应商范围),报计划成本主管和供应部经理批准,提供供应商开发和管理的原则与标准2、供应商开发 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1计划成本组计划成本组报新供应商开发计划和备选名单2计划成本组与质量技术部、企业发展部进行备选供应商现场考察,提供考察报告 3供应部经理根据考察报告审批新供应商的选择3、供应商评审和汰换 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1计划成本组采购组供应部经理计划成本组和采购组联合制定供应商考核评审体系,并参照实际情况不定期修订,结果报供应部经理审批2采购经理计划员仓库管理员质量技术部月度供应商业务考核,由采购经理、计划员、仓库管理员、质量技术部共同评分,形成供应商月度交易考核表,同时由计划员汇总形成评分依据的数据资料,向供应商档案归档3计划成本组每月计划成本组公布评分前5名供应商和后5名供应商4采购主管连续3次进入后5名供应商名单的,采购主管进行督促改进或直接停止下订单,如限期改进无效,停止下订单,进入汰换准备状态 ,供应部经理审批5采购主管计划成本组采购主管将进入汰换状态的供应商名单报计划成本组6计划成本主管采购主管仓库主管质量技术部生产部财务分析员每年末对所有供应商进行进货价格成本控制目标为中心的综合评审,计划成本主管组织,采购主管、仓库主管、质量技术部、生产部和财务管理部财务分析员参与综合评审,形成年度供应商综合评审表7计划成本主管供应部经理根据年度供应商综合评审表,计划成本主管提出汰换供应商名单,报供应经理审批后,停止与汰换供应商的合作。4、供应商档案步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1档案资讯组档案咨讯组归档所有供应商文字或电子档案2档案资讯组每月档案资讯组对档案数据进行汇总、统计和加工,出据分类汇总表,报计划成本主管和供应部经理五、单据及报告供应商月度交易考核表年度供应商综合评审表合同、订单管理一、目的本管理文件明确了物资采购合同管理规程,以规范合同签定、审核和执行的控制制度。二、范围本管理文件适用于自采和大宗采购之外的物料采购合同和订单管理。三、相关程序与制度四、业务流程1、重要合同会签及审核步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1生产部使用部门质量技术部财务管理部分管副总总经理年度供货或服务协议经过生产部、其他使用部门、质量技术部、财务管理部会签,并经分管副总和总经理审批2供应部经理分管副总总经理非年度性质的供货或服务合同按权限级别经过供应部经理、分管副总或总经理审批:A关联供应商经供应部经理审批;B非关联供应商:合同价值5万元以下,供应部经理审批合同价值5-20万元,供应部经理和分管副总审批合同价值20万以上,供应部经理和总经理审批3法务部经审核和批准的的合同交法务部审定法律条款,并盖章生效2、 合同、订单跟踪 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1采购经理采购经理对合同、订单执行进行跟催,出现较大异常情况,形成采购业务异常记录表,注明合同或订单编号2采购主管重大异常报采购主管,形成处理措施3供应部经理如须变更或解除合同,经供应部经理批准3、 合同订单报备及档案步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1法务部会计部所有采购订单、合同均一式四份,同时报备法务部和会计部一份供应部留存;一份交会计部;一份法务部备存;一份供应商留存2供应部留存的所有合同订单按供应商分类进行归档,档案咨讯组负责汇总、维护、更新和管理调阅五、单据及报告采购业务异常记录表

    注意事项

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