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    2022年镇卫生院内部审计工作制度 .pdf

    • 资源ID:40158272       资源大小:102.48KB        全文页数:3页
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    2022年镇卫生院内部审计工作制度 .pdf

    镇卫生院内部审计工作制度内部审计工作部门和审计人员在院党委领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。审计人员办理审计事项,应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密,12345、开展固定资产购置和使用,药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况,对外投资、工资分配等专项审计调查工作;67名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 3 页 -81、要求相关科室,按时报送财务预决算,会计报表及2、参加本院基建、设备购置、财务、对外投资等相关3456、对与审计有关的问题向被审部门个人进行调查,并7、对严重违反财经法规,严重损失浪费的行为,做出制止决定;8、经院领导批准,对不能毁弃的会计凭证、会计帐簿、9、根据审计结果,提出纠正、处理违反财经法规行为,名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 3 页 -三、内部审计部门接受国家审计机关和上级主管部门内五、内部审计部门对审计工作中的重大事项,应及时向上级六、内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计部门的沟通与合作。七、本单位在管理范围权限内,授予内部审计部门必要八、内部审计部门对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 3 页 -

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