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    县审计局2021年工作总结和2021年工作计划.doc

    • 资源ID:42220293       资源大小:21KB        全文页数:11页
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    县审计局2021年工作总结和2021年工作计划.doc

    县审计局2022年工作总结和2022年工作方案县审计局20_年工作总结和20_年工作方案今年以来,我局深化贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和上级审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以监视检查财政财务收支的真实合法效益为根底,着力反映公共资金使用、公共权利运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,履行好审计法定职责,当好经济开展“平安员”,为全县经济持续安康开展作出应有的奉献。一、围绕中心突出重点,精心施行审计工程在今年施行的审计工程中,亲密关注部门落实“八项规定”相关情况,重点检查会议费、招待费、出国费和公车购置费等安排使用情况,揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失、国有资产流失、重大资毁损及效益低下等问题。截止9月30日,共完成审计工程67项,其中预算执行审计3项,经济责任审计4项,专项资金审计3项,政府投资审计23项,土地储藏本钱评审34项。查出问题金额4264万元,应上缴县财政47.5万元,核减政府投资4263.8万元,核减土地储藏本钱3736.8万元,提出审计建议90多条。一深化预算执行审计,为经济转型晋级效劳。围绕进一步完善部门预算、政府采购、国库集中收付制度改革,以财政财务收支真实性、合法性、效益性审计为审计工作重点,强化审计跟进、问效民生资金。完成了20_年度县本级地方财政预算执行情况、20_年地方税收征收管理情况、县住建局20_、3年部门预算执行情况等3项审计,延伸审计了_县教育局20_年至20_年6月部门预算执行及其他资金收支情况。审计查出违规资金30.8万元,已作出上缴县财政处理。审计发现,个别行政事业单位存在税收管理征收不及时、管理不到位的情况;_县财政局部分专户有长期闲置专项结余资金2150.88万元。针对存在问题,审计对财政、地税、住建及相关部门提出工作建议16条。二突出惠民资金审计,发挥惠农政策保根本、兜底线的重要作用。围绕全县经济工作的中心,以涉及人民群众切身利益的突出问题为重点,加强对关系民生的重大热点问题的审计监视,促进惠民政策的贯彻落实。组织开展了现代农业建立工程资金、新型农村合作医疗资金、省级重点建立村一事一议财政奖补资金、农村饮程度安工程资金等项民生资金的审计。审计专项资金总额为6693.3万元。审计发现个别工程存在工作经费挤占专项资金和专项资金结余的情况。针对存在问题,提出了“按原渠道归还资金”、“按审批程序批准后专款专用”等处理意见建议7条。三推进经济责任审计,促进领导干部树立正确的政绩观、开展观。严格贯彻执行党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计的规定,深化经济责任绩效审计。1-9月,对县水务局、县广电局、县民政局、县医疗保险分中心、县司法局等单位的主要领导任期离任经济责任进展了审计,并同步施行了环保责任审计。已完成4项。审计发现部分单位存在未按规定缴纳相关税收和上缴非税收入、固定资产收入没有上缴财政和会计账务处理不标准的问题。针对存在的问题,提出“加强和健全财务管理,严格内控制度,坚持增收节支”等审计建议11条;查出违规金额16.7万元,已作出收缴财政处理。四强化政府投资审计,为经济建立和城市开展效劳。继续加强对民生工程、城市建立、道路根底设施建立工程的审计监视,发挥审计在政府投资工程科学决策、标准管理、控制本钱、进步质量上的监视和效劳作用,推动城市建立工程又好又快施行。积极探究政府投资工程审计方法,加强中介机构管理,严格中介机构聘用准入制度,引入竞争机制,实行“末位淘汰制”。出台了_县审计局关于社会中介机构参与政府投资建立工程审计效劳考评方法试行。委托审计工作逐步实现制度化、标准化。截至月底,共完成政府投资审计23项,核减政府投资4263.8万元,审减率为7.6%。五探究土地储藏审计,有效控制土地开发本钱。继续探究开展土地储藏评审工作,以“节约收储本钱,减少政府经费开支,防止收储资金浪费”为审计重点,促进建立收储新机制。截至9月底,共完成土地收储本钱评审工程34项,涉及供地面积2730亩,送审金额50083.7万元,审定金额46346.9万元,审减3736.8万元,审减率为7.46%。通过审计,实现控制土地储藏支出和土地一级开发本钱,促进加强土地储藏和土地一级开发工程管理,进步建立用地保障才能和城镇土地经营程度。二、注重成果提升质量,发挥审计建立性作用一加大审计处理处分力度,有效发挥“经济卫士”作用。通过加强对财政预算执行、工程建立、专项资金使用、国有资产管理等关键环节的审计,发现和揭露经济方面违纪违规现象,加大对重大案件线索移交力度,有效维护审计和财经法纪的严肃性。二加强综合分析p 力度,着眼宏观层面健全制度体系。坚持以审计综合分析p 报告为媒介,提升审计成果,效劳宏观决策。今年以来,我们先后就政府投资审计、专项资金审计、预算执行审计、土地收储本钱评审等向县政府报送了审计要情专报。县政府主要领导做出了重要批示。与此同时,注重从制度上提出建议,推动有关部门制定、完善相关制度,努力杜绝屡审屡犯现象。三加大审计整改力度,促进审计成果转化。建立政府主导、部门配合、审计跟进的审计查明问题的整改机制。纪检监察、组织、人社、审计、国有资产监管等有关部门按照各自的职责,催促被审计单位认真整改审计发现问题。审计部门在审计工作中发现问题后,及时向上述部门通报,互相协作,共同落实审计决定。同时,要加强对被审计领导干部及其所在部门、单位查出问题整改情况的监视检查,确保各项整改工作落到实处。建立了被审对象审计整改台账,问题整改一项即销号一项,没能整改的实行督查,直至追究责任。三、加强审计队伍建立,全面提升审计才能一坚持廉洁审计,着力建立廉政高效的审计队伍。一是重点抓好党风廉政建立责任制的落实,建立“一把手”负总责,其他领导“一岗双责”,要求审计人员既要对审计质量负责,也要对廉政工作负责,建立了从局长、分管副局长、科长到审计组长的四级廉政责任体系,层层签订了廉政责任书;二是坚持日常监视,确保各项廉政规定和审计工作纪律的全面贯彻落实。结合审计工作特点,采取审计复核、审计回访、审计纪律反应等措施,加强对审计干部廉洁从审行为的监视;三是深化开展党的群众道路教育理论活动,聚焦作风建立,集中解决 “四风”问题,实在改良党风政风,进步效劳程度。四是加强廉政教育。以定期或不定期组织廉政课堂讲座、收看反腐倡廉录像等方式开展警示教育,使审计人员警钟长鸣,自觉遵守廉政纪律,一年来没有发现违背审计纪律的情况,在社会上树立了良好的审计形象。二标准审计业务操作流程,确保审计质量。严格遵守审计业务标准操作流程,从业务流程、工程档案、文书标准、优秀审计工程和法律法规等方面推进审计业务“全面性、标准化”。大力推行计算机审计,将“计算机应用”责任分解至科室,明确责任人员,应用情况纳入年终绩效考评,与个人工作业绩及奖惩挂钩,有效促进了计算机应用程度的提升。全年开展的所有审计工程均采用计算机AO审计,审计工程的AO与OA系统应用到达100%。在全市计算机应用考评通报中位居前列。我局组织施行的云南工业园区官军路改扩建工程建立移交BT工程工程资金结算及财务收支情况的审计被评为市优秀审计工程。三完善制度,进一步标准审计权利运行。一是以“精简、实用、高效”为原那么,对审计结果公告办理制度、审计执法责任追究方法、审计工程复核方法、审计处理处分规定及_县审计局关于执行审计纪律“八不准”规定的施行方法等44项制度进展了全面清理、修订和完善,初步形成了构造和功能相对完善的一整套制度体系,用制度“管人、管权、管事”。四文化建立常抓不懈,营造审计工作良好气氛。一是深化开展“争先创优”活动,组织开展创卫洁城行动、爱心捐款等系列公益活动。二是结合“双联双促”工作,组织干部职工深化到对口扶贫村,理解群众生活的疾苦,突出解决他们迫切需要解决的问题,帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是加强机关精神文明建立,稳固创立“省级文明单位”荣誉。利用“三八”“五.一”、国庆等节假日开展形式多样、丰富多彩的文体活动;开展“职工讲坛”、“道德讲堂”和孝老敬亲典型的学习宣传活动;落实好卫生体检防疫制度,组织全体干部职工进展安康体检。提升审计队伍的精气神,确保省级文明单位荣誉。四、存在问题虽然我局各项工作获得了一定的成绩,但仍然存在一些薄弱环节:一是审计人员少与审计任务繁重的矛盾仍然突出;二是审计人员的思想观念、工作作风、工作方式等方面与科学开展观的要求还有一定的差距,审计工作效率需要进一步进步;三是审计处理处分力度还要进一步加强。我局将在全面总结一年工作的根底上,针对存在的缺乏和薄弱环节,分析p 原因,查漏补缺,严格按照年初审计方案,整合人力资,狠抓执行力,加快工作进度,全面完成年度审计工作任务,认真谋划明年工作方案,为县委、县政府交上一份满意的答卷。五、明年工作打算一工作目的一是围绕“进一步促进各有关部门和被审计单位强化财税征管、严格预算执行和标准财政收支、严肃财经法纪”目的,不断深化财政财务审计,增强财政审计宏观性、整体性、建立性和时效性。积极扩大审计覆盖面。继续抓好县本级财政预算执行审计、地税联网审计和部门延伸审计,并有方案地对从未审计过的部门单位安排施行财务收支审计,努力做到“审计无死角”。二是围绕“进一步促进各级领导干部依法履职和廉洁勤政,推进经济责任审计工作纵深开展”目的,认真贯彻落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定施行细那么等相关法律法规,不断加大经济责任审计,逐步扩大领导干部经济责任监视覆盖面,推进经济责任审计工作科学化、制度化、标准化。三是围绕“进一步促进各有关部门和单位标准政府投资工程管理和保证工程结算客观真实”目的,按照“全面审计、突出重点”的原那么,加强概、预算及开工决结算审计,加大重点工程建立跟踪审计力度。主要对农业、水利、道路、城镇根底设施、学校建立、廉租房建立专项补助资金等进展审计监视,实在做到确保资金平安,促进节约财政资金,减少损失浪费,进步政府投资的综合效益。四是围绕“进一步促进改革政策贯彻落实和维护社会和谐稳定”目的,加强民生资金专项审计,从体制、机制、制度及政策措施层面发现问题、分析p 问题,提出审计意见建议。五是围绕“进一步促进各街道镇和县级部门单位完善内控制度、健全内部管理”目的,不断加强内部审计指导,协助健全完善内审工作机构及机制。二工作措施一是狠抓审计质量。要认真总结历年工程审计的经历,进一步创新思路,完善审计机制和形式。注重对发现的问题进展综合分析p ,从机制、制度方面找出产生问题的原因,进而提出针对性、可操作性强的审计建议,帮助被审单位进步管理程度和资金使用效益。更好地发挥建言献策和审计监视作用。加强审计制度建立,使审计过程和审计结论都有章可循,促使审计工作制度化、标准化。二是强化审计整改。要继续加强审计整改督办,努力解决“审而不改、屡审屡犯”的问题。通过认真评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果,促进被审计单位实在纠正审计发现的问题。要求被审计单位在审计报告下发后在一定期限内抓紧整改落实,并递交整改报告。对于发现未整改或整改不力的,要形成专题报告上报县政府。三是改善审计环境。加大宣传工作力度,通过各种平台加强对审计法律法规、审计重点内容等的社会宣传。全面推进审计公告制。推行审前公告促进审计的透明度,推进审计结果公示强化审计结果的监视运用力度。在经济责任审计中进一步完善经济责任联席会议制度,建立畅通有效的审计沟通和协作机制。四是加强审计队伍建立和作风建立。要着力继续加强队伍和作风建立。目前我局审计力量相对薄弱,特别是政府投资审计专业人员缺乏的矛盾非常突出,需要进一步加以充实审计队伍。继续加强审计人员的培训学习,提升培训的档次,进步培训的针对性,培养和造就复合型的审计人才。五是促转型、重实效,促进审计工作再上新台阶。大力推进计算机审计,进步计算机审计成果转化的质量。加大审计成果转化和综合利用力度,更加注重进步审计建议的前瞻性和针对性,促进被审计单位进步管理程度,促进完善体制、机制和制度建立;更加注重建立审计整改问责制度,定期向县委、县人大、县政府作专题督办情况汇报,进一步完善审计整改的长效机制,发挥审计的整体效能。第 11 页 共 11 页

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