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    2022年审计局年度审计监督工作总结 .pdf

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    2022年审计局年度审计监督工作总结 .pdf

    精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创1/5审计局年度审计监督工作总结 xx年,我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的各项路线、方针、政策及全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕全县经济工作中心和与市局签订的工作责任目标,狠抓审计队伍作风建设和业务建设,进一步突出审计工作重点,改进工作方法,加大执法力度,审计工作质量和队伍素质得到了逐步提高,实现了“三大文明”协调同步发展,各项工作都取得了显著成绩。一、审计工作开展情况今年,我局依法对61 个单位和项目进行了审计(审计调查),查出各类违规资金亿元,应归还原渠道资金2279 万元,应调账处理资金1805 万元,移交案件4 起,向党委、政府提交专题审计报告和审计专报11 个,提出审计合理化意见和建议 112 条,在维护财经法纪、规范和整顿市场经济秩序、促进廉政建设等方面发挥了积极的作用。1.突出财政预算执行情况审计以促进各项财政政策措施的落实,加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高资金使用效益为目标,继续深化财政预算执行审计,加大审计监督的力度。对县财政本级预算执行情况、地税系统 20*年预算执行情况及税收征管情况、6 个乡镇 20*年的财政决算情况,以及4 个部门预名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 5 页 -精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创2/5算执行情况进行了审计。通过审计,分析了在县本级预算管理执行中存在着预算编制不科学,执行力过弱、为完成全县财政经济增长指标,部分收支行为存有虚增财政收入,违规退库、财政结余不实,隐形赤字继续加大等问题,针对问题,提出了改进意见和建议,为规范预算管理促进宏观调控,服务领导决策,发挥了应有作用。2.不断加强专项资金审计(审计调查)按照省、市审计机关安排部署,我局完成了对华龙区人民政府 2010-20*年度农村饮水安全工程建设情况审计调查和清丰县文化事业建设费征收政策执行情况等审计调查。通过对华龙区人民政府2010-20*年度农村饮水安全工程建设情况审计调查,发现内控制度不健全,执行不到位、非施工清单内容列入工程量清单进行招标、未提供招标代理人员资格证书等问题,掌握了华龙区人民政府2010-20*年度农村饮水安全工程建设工作的总体情况,移交有价值案件线索2 起。通过对清丰县文化事业建设费征收政策执行情况进行审计调查,摸清了我县文化事业建设费征收政策执行的总体情况,发现了文化事业费征收不到位等问题。通过对存在问题原因进行分析,提出了强化欠费清缴、健全征收制度等整改意见和建议,得到了被审单位的认可。开展了县计划生育专项资金及社会抚养费的征收、管理、使用情况审计,查出了擅自缓征社会抚养费、挤占计生专项经费、超标准列支费用名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 5 页 -精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创3/5等问题,并就查出的问题提出了相应的整改意见。促进了有关部门严格执行财经制度,加强了专项资金的收支管理。3.深入开展行政事业审计围绕部门预算执行审计这一主线,我局不断加强对事业单位财政财务收支审计,完成了县国土资源局、县环保局等14个部门预算执行情况。通过审计,查出部门预算执行中存在着滞留挪用专项资金、违反规定扩大开支范围、往来款长期挂账等问题,并针对问题提出了改进意见和建议。被审计的部门单位积极支持配合审计工作,对审计提出的问题认真制定了整改措施和改进意见。促进了各有关部门严格执行财经制度,加强了财政财务收支的管理。同时,我局还组织对瓦屋头镇、城关镇、马村乡等11 个乡镇计生所20*年度财政财务收支情况进行了审计,发现主要存在挤占挪用计生事业费、应征未征社会抚养费等问题,涉及违规资金万元,针对发现的问题,我们都依法进行了处理处罚,并提出了整改意见和建议。4.全力推进固定资产投资审计。今年,我局主要开展了农村安全饮水、潴泷河治理等5 个工程项目的审计。审计中,审计组进一步创新工作方法,紧紧抓住资金流向这条主线,从工程立项、资金拨付、管理使用等各个环节进行逐阶段跟踪审计。审计组通过内查外调、实地测量等方式,对项目实施方案、资金管理使用、项目招名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 5 页 -精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创4/5标投标、项目监理、项目施工进行了详细的审查和抽样。该项目在实施过程中,资金使用程序符合相关规定,整个项目基本达到了预期目的。对此审计组提出了具体的审计意见和建议,确保了国家投入基础设施建设项目资金发挥应有作用。5.不断深化经济责任审计今年,我局共完成了县司法局、县工信局、县团委等14个单位的经济责任审计,通过审计发现主要存在虚增财政收入、挪用专项资金、扩大开支范围、不合规票据入账、虚假发票列支、向非预算单位拨款、应计未计固定资产、违规集资、招待费超支等问题。审计中,我局进一步创新审计方式,实现三大转变。一是从“收支”到“履责”,不断拓宽审计内容。从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等情况,向干部履行基本职责的情况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等情况为审计核心,视审计对象的具体情况,进一步明确审计的目标和重点。二是从“论功”到“述职”,变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等内容转变。根据不同部门、不同地区、不同职责的审计对象,采用定量和定性相结合的方法,客观反映干部的工作业绩,评价经济行为,界定经济责任。三是从“抄送”名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 5 页 -精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创5/5到“现场通报”,创新报告形式。从审计报告发文抄送向召开审计结果通报会改变。过去经济责任审计结束后,一般都是将审计的最终报告以书面的形式发送到被审计单位及被审计干部个人。为了进一步加强对干部的有效监督,尊重群众知情权,在审计正式结束后,审计组将领导干部经济责任审计结果在被审计单位一定范围内进行通报,做到干部监督与审计监督、群众监督有效结合。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 5 页 -

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