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    办公室工作参考总结-审计办公室2020年终工作参考总结.doc

    • 资源ID:44233340       资源大小:15KB        全文页数:3页
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    办公室工作参考总结-审计办公室2020年终工作参考总结.doc

    办公室工作参考总结-审计办公室2021年终工作参考总结审计办公处 2021 年终工作总结2021 年 1-11 月,xx 县审计局共完成审计工程 44 个,在审 10 个,查处各类违规金额 1852 万元,经审计处理应上缴财政 645 万元,向纪检监察部门移送案件 4起。审计监视为进一步促进审计县加快实现跨越式开展发挥了积极作用。建立健全公共财政体制 2021 年,xx 县审计局共审计财政、地税及一级预算单位 19 个,包括对县财政局详细组织 XX 年度本级财政预算执行情况、县地税局税收征管情况、5 个部门单位预算执行情况、5 个乡镇财政财务收支和决算情况和对乡镇财政情况和支出构造等 8 个工程专项审计调查,审计查出各类违规违纪金额 662 万元,应交财政 216 万元。改良审计手段 2021 年,xx 县审计局按照省厅关于经济责任审计标准化要求和审计县经济责任审计试点经历,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债征询题进展审计,积极探究政府负债预警机制,提出加强和改良乡镇财政治理水平的建议和措施,同时从个人绩效方面进展综合评价。1-11 月份审计局共完成 2021 个单位2021 名领导干部经济责任审计,查出违规金额 336 万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部治理使用重要参考按照,列入干部考核廉政档案。强化固定资产投资审计 2021 年,xx 县审计局安排时代广场竣工决算等 4 个根本建立工程的审计,在对县汽车西客站投资绩效审计中觉察,作为 1997 年县重点十大工程之一的汽车西客站至 XX 年底实际已投入资金达 3039.72 万元,其中银行贷款资金占 95%,但由于站前民房至今未能拆迁,致使该站的主要功能至今还不能投入使用,经济效益和社会效益不能得到表达。审计结果在同级审报告中披露后,县政府已责成有关部门认真进展调查研究,提出整改方案。突出专项审计调查 2021 年,xx 县审计局按照审计署和市局五年规划精神,围绕政府工作重点、经济工作难点、社会关注热点征询题,审计局加大专项审计调查的力度,获得较好成效,1-11 月份共完成审计调查工程 11 个,其中省定同步工程 4个,市定同步工程 2 个。在对城乡居民最低生活保障资金审计调查中觉察的主要征询题有低保对象名额指标化、补助金额平均化和低保审批操作不标准等征询题,县政府专题研究出台xx 县城乡居民最低生活保障工作操作细则,有效地确保弱势群体的根本生活需要。在对全县行政事业单位部分公用经费审计调查中觉察,全县业务招待费、公车费用、差旅费三项费用已占公用经费支出的 47.22%,部分单位业务招待费严峻超支。审计调查所披露的征询题,引起市县主要领导高度注重,刘奇市长为此专门做出重要批示,章方璋县长责成财政、监察等有关部门进展全面整改。县政府已就公用经费治理存在的征询题先后出台一系列操纵公用经费支出的政策和措施,包括扩大预算会计集中统一核算范围、对业务招待费实行总量操纵、制定公车治理“三统一两定点”规定以及严肃查处挥霍浪费公用经费的案件等。注重查处大要案 2021 年,xx 县审计局按照“全面审计、突出重点”的要求,审计局在审计工作中注重觉察违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件 3 起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建立,起到了积极的作用。加强指导 2021 年 7 月份,xx 县审计局组织 55 位同志参加市内审协会业务知识培训,8 月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀工程参加市级评优,组织内审科研论文撰写和评选。审计局还于 8 月底组织召开 xx 县内审协会第二次会员代表大会,杨立祥会长作了题为 全面落实科学开展观,努力促进内审工作向前开展的工作报告。报告总结了一年来内审工作获得成绩并对今后工作提出要求,大会还安排了典型发言和论文交流。审计工程的试点工作 2021 年,xx 县审计局按照年初计划安排,每个业务科室均安排审计署 6 号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点获得良好成效,并就试点的经历召开业务会进展交流讨论,逐步加以完善和标准。建立健全审计复核制度 2021 年,xx 县审计局为完善审计质量操纵体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局装备了总审计师,并在 7 月初出台了xx 县审计局审计复核工作方法。方法进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,加强责任认识和质量认识。推进财政审计一体化工作 2021 年,xx 县审计局按照省厅关于推进财政审计一体化工作的指导意见要求,结合审计县实际,审计局于 10 月份出台xx 县审计局关于财政审计一体化工作的施行意见,意见中对财政审计一体化的工作目的、范围和内容做了规定。推进审计回访制度 2021 年,xx 县审计局为全面落实审计署关于开展“严谨细致、提高质量”年活动,提高审计工作质量,审计局于 11 月份开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新情势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威,提高审计质量,树立审计人员廉洁从审认识,同时促进被审计单位进一步加强内部治理。

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