欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    财务审计工作职责.docx

    • 资源ID:44274779       资源大小:13.06KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:9.9金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要9.9金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    财务审计工作职责.docx

    财务审计工作职责财务审计须要驾驭审计领域发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难;以下是细心收集整理的财务审计工作职责,希望对你有所帮助,假如喜爱可以共享给身边的挚友喔!财务审计工作职责 11、参加开展公司内部限制评审与优化。2、参加物资选购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。3、参加公司经营管理活动的审计评价与询问。4、不定期地进行专项审计和专案审计。5、公司内部规章管理制度监督执行。财务审计工作职责 21、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发觉进行上报3、参加实施营销财务相关的专项审计4、负责对全部涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理看法和建议5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作6、负责执行对于审计发觉的整改状况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告7、帮助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具财务审计工作职责 31.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。4、具有制造型工厂成本核算阅历;5、开具发票,申报退税。6、.完善内部单据,编制部分凭证。 7、听从安排,完成领导交代的其他工作财务审计工作职责 41.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;2.依据审计管理须要,进行选购审计和其他专项审计,出具审计报告;3.投诉处理,出具调查报告财务审计工作职责 51. 详细实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;3. 合理制定项目工作安排,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;4. 负责项目实施过程的质量限制,发觉、解决和沟通审计中发觉的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。财务审计工作职责 61 、审查企业各项财务制度的落实状况,帮助部门负责人拟订审计安排或方案 。2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。3、根据审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发觉和审计建议,为企业风险限制供应服务 。4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理看法和建议 。6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价看法。8、进行企业,按规定运用所获得的财务资料 。9 、负责审计档案整理、归档工作。10 、帮助组织建立和完善企业审计流程和体系。 11、完成领导临时交办的工作。财务审计工作职责 71、依据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;2、高效、精确地做好公司的资金安排、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行状况。量化分析详细的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理供应刚好有效的财务信息支持;3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;4、为公司业务发展供应各项财务支持,供应所需财务信息;参加重大项目的财务交易结构设计及可行性探讨,参加项目风险的评估、指导、跟踪和限制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;6、完成上级交办的其他工作。

    注意事项

    本文(财务审计工作职责.docx)为本站会员(ylj18****70940)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开