欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2022审计局年度工作总结 (8).doc

    • 资源ID:46727624       资源大小:20KB        全文页数:11页
    • 资源格式: DOC        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2022审计局年度工作总结 (8).doc

    审计局年度工作总结 *年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,深入贯彻党的十八大精神,团结和带领全体干部职工,以依法行政、科学审计为主线,坚持“三个三”审计理念,进一步围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计,切实加大审计监督力度,积极推进审计转型,提升依法行政、科学审计水平,更好发挥审计在促进经济平稳较快发展中的“免疫系统”功能和建设性作用。全年共完成审计项目53个,查出违规金额399.53万元,管理不规范金额17223.88万元,应上缴财政金额367.17万元,挽回损失2.55万元,送审工程造价22029.90万元,核减造价2066.03万元,提出审计建议和处理意见116条,催生县政府及有关部门修订和出台了关于试行国有资本经营预算的意见等一系列规范性文件,为维护国家财经秩序、促进规范管理和经济社会健康运行发挥了积极作用。一年来,主要抓了以下几方面工作: 一、主动跟进提升服务 围绕上级审计机关XX县区委、县政府确定的工作重点,科学安排审计项目,按照“贴中心、重民生、全覆盖”要求,确定了全年审计计划项目21个(不包括政府投资审计项目),其中上级同步项目7个、经济责任审计项目9个、其他民生类项目5个,内容涉及公共财政、经济风险、社会保障、农业与环境资源、投资绩效以及经济责任等审计,并切实关注民生,优先安排民生类项目。形成了以财政收支和全部政府性资金审计为主线,经济责任审计、专项审计调查、政府投资项目审计为重点的审计计划体系和审计覆盖面,做到把审计监督覆盖到行政权力行使和政府性资金资产运行的全过程,全力维护经济安全、财政安全、民生安全和社会安全,保障党委政府重大决策和各项惠民政策落到实处,促进经济社会持续平稳健康发展。 二、突出重点抓实业务 1.创新审计工作制度。围绕“一观三化一廉”核心内容,把握好权力运行和责任落实两个重点,规范领导干部经济责任审计制度,在贯彻落实XX县区领导干部经济责任审计实施办法的基础上,制订出台了领导干部任前经济责任告知制度、领导干部经济责任年度报告制度、领导干部岗位交接制度、领导干部经济责任审计评分办法等管理制度。完善政府投资审计制度,严格执行XX县区政府投资项目审计监督管理办法,加强了“必审制”和“备案制”监督管理,规范中介机构协审行为,制订并实施了政府投资审计协审单位考核办法。深化全部政府性资金审计监督,制定出台了XX县区本级全部政府性资金审计操作规程。全面实施加强政府内部审计工作的指导意见,延伸审计触角,围绕“三有四化”目标,创新指导监督新方式,建立内部审计联系点制度,探索国家审计与内部审计联动审计新路子,带动内部审计新发展,形成局主要领导亲自抓、分管领导负责抓、职能科室具体抓、其他科室协同抓的内审工作新格局,加强对内审工作的指导和监督。制订出台了XX县区审计整改工作暂行办法,明确规定建立审计整改报告和审计整改结果公告“两项制度”;建立审计整改跟踪检查、审计整改联动、审计整改工作督查和审计整改问责“四项机制”,从根本上解决屡审屡犯问题。同时我局相应出台了审计整改事项销号管理办法,全面实行审计整改“销号”制度,促进审计整改落实到位。 2.加大审计监督力度。一是深化财政审计。及时完成了县本级20xx年度财政预算执行审计与全部政府性资金专项审计调查,结合财政转移支付资金管理、乡镇财政决算、残联资金、政府性债务等专项审计调查,强化了对重点资金、重点项目和全部政府性资金的审计监督,摸清了县本级全部政府性资金的家底,发现并揭示了预算编制及执行中存在的“部分收入未编入预算、部门预算执行不严格、内控制度不健全存在严重漏洞”等问题,针对性地提出了改进和完善的建议意见,并分别向县人大常委会、县人民政府提交了报告。二是严格经济责任审计。按照县经济责任审计联席会议的要求,全面完成了对9个单位、12位领导干部的经济责任审计。坚持严格标准,严格按照“两个办法、四个操作规程”的要求实施,把“一观三化一廉”和守法守规守纪尽责纳入经济责任审计评价内容,切实把握好权力运行和责任落实两个重点;注重源头防范,从体制机制制度层面查问题、找原因、提建议;科学客观评价,按审计调查情况和评分办法全面公正评价被审对象履行经济责任情况。同时按规定实行了领导干部经济责任任前告知、年度报告和岗位交接制度,有效促进了被审计单位科学决策、健全制度、规范管理,增强了领导干部的责任意识、廉洁意识。三是以资金使用绩效为目标,推进政府投资审计。完成政府投资审计项目32个,送审工程造价22029.90万元,核减造价2066.03万元,审减率9.38%。坚持政府投资项目“必审制”和“备案制”监督管理,加强了政府投资项目审计监督,确保了投资审计的全覆盖。通过审计,不仅审计局年度工作总结第2页 为政府节约了大量的财政资金,更有效促进了政府投资项目建设管理的规范和完善。四是关注民生开展专项审计和审计调查。全年共安排5只专项审计项目,选择领导关心、群众关注涉及教育、食品安全、农村开发建设、民政等民生领域的知新中学、食品公司、农村饮用水、农业综合开发及民政资金等项目开展了审计和专项审计调查。全面调查掌握被审计单位有关政策措施的落实情况和专项资金管理使用情况,发现和揭露政策制度执行不到位、不规范问题和管理漏洞,移送有关部门处理1人;注重从宏观层面分析原因,提出改进建议,促进被审计单位进一步规范管理,防患风险,保障改善民生。 3.加强审计质量、审计整改和成果运用。坚持依法审计、科学审计,继续实行“1、2、3、4”质量管理模式,加强审计项目精细化管理,审计质量稳步提升,荣获审计署ao实例应用奖和鼓励奖各1个、省优项目1个、市优项目4个和市大要案项目2个。根据XX省人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见和省厅要求,结合我县实际县政府制订出台了XX县区审计整改暂行办法。着重建立审计整改报告、跟踪检查、整改联动、整改督查、整改问责、结果通报和公告等“六项机制和制度”,强化审计整改工作;由县府办组织牵头会同组织部、监察局、财政局、审计局组成审计整改督查组,对近两年来的整改情况开展专项督查,全面加强审计整改工作,加大督查整改、联动整改、问责整改力度,收到较好效果。注重审计成果的提炼和运用,积极撰写审计信息和调研论文;对审计中反映的普遍性、倾向性、苗头性问题及时进行总结提炼,积极向党委、政府提建议、作参谋。一年来,完成调研课题6个,撰写审计信息76篇,66篇在各级各类刊物刊登,其中省厅以上16篇(不含网站),共有21篇审计报告和专报被县领导批示采纳和落实整改。 4.提升计算机审计水平。增设计算机审计中心,配备专职业务人员,扩大计算机审计覆盖面,提高计算机审计水平,注重自身成果提炼,力尽所能帮助被审计单位提升信息化工作。局计算机审计中心完成计算机ao实例4个、计算机技术方法3条、信息系统案例1个;积极帮助被审计单位和内审机构提升信息化水平,帮助学校纠正校园一卡通系统运行中存在的问题,并健全相关信息系统管理制度;主动为企业开发内部审计软件提供技术支持;与计生局共同开发信息软件,有效提高了社会抚养费征管工作的信息化水平。 5.加强内审指导监督。一是增强指导职能,设立内部审计指导中心。3月28日XX县区机构编制委员会批复同意县审计局增设“XX县区内部审计指导中心”,为更好地开展内部审计业务的指导和监督工作提供了组织保障。二是加大监督力度,开展内部审计工作督查。3月份XX县区府办、监察局组成政府内部审计督查组,对全县政府内部审计“三有四化”建设情况开展了全面督查,并将督查结果予以通报,有力地促进了各乡镇(街道)、部门(单位)内部审计工作的进一步加强。三是强化队伍建设,开展内审人员履职能力培训。开展岗位能力培训,并将培训内容纳入县委组织部*年度干部教育计划。于3月中旬组织内审人员参加了内部审计岗位资格证书考前培训,有108名取得了内部审计岗位资格证书;于4月中旬我局又与县委党校联合举办了行政事业单位内部审计实务培训班,近200名内审专兼职人员参加了培训,基本实现了内审业务人员培训全覆盖,全面提升了内审业务技能。四是加强内审业务指导。积极帮助指导乡镇(街道)、部门(单位)围绕工作中心,科学安排项目计划,认真开展内审项目实施。创新联动审计组织方式,探索国家审计与内部审计联动审计新路子,助推内部审计发展。专门组织实施全县民政资金专项联动审计,我局统一制定专项审计方案和调查表式、统一审计业务培训、统一审计进点、统一审计质量标准、统一审计实施要求,采取审计力量联动、审计技术联动、审计成果运用联动、审计整改联动等方式,组织各乡镇(街道)内审机构联动同步审计,既促进了全县民政资金规范管理,又带动了内审工作水平提升,取得明显成效。内部审计业务指导和监督工作荣获省优胜单位。 三、狠抓管理强化队伍 1.机关建设进一步加强。县委、县政府高度重视审计工作。县委组织部、编委同意我局增设了总审计师职位、高配县经济责任审计联席会议办公室主任为副局(科)级职位;编委批复同意设立了XX县区计算机审计中心和XX县区内部审计指导中心。有效增强了审计的监督职能,促进审计质量和管理水平进一步提高,推进全县审计工作再上新台阶。 2.队伍建设进一步提升。认真落实“三会一课”制度,开展创建学习型党组织活动,把政治理论和业务知识学习、干部作风教育与本局业务工作结合起来,开设“审计大讲堂”,局领导和各科室业务骨干结合工作、学习,在集中学习会上就党风廉政、政策理论、业务知识、实务操作、审计管理等进行讲解、辅导、交流;聘请有关领导、专家走进“审计大讲堂”,传授高层决策、先进理论、前沿知识,帮助审计干部增长知识、拓宽思路、提高审计本领。组织开展了廉政文化月活动和微型党课大赛,传递党员干部的理想信念,弘扬审计精神,收到了很好的教育效果;定期开展丰富多彩的实践教育活动,组织人员参加文明劝导活动,走访联系村、社区、企业,开展结对帮扶和文明共建等活动;开展理论研究和课题研究论文撰写,组织参加青年干部审计论坛活动;注重营造文明和谐、奋发向上的内部环境凝聚人心、激励干部,组织全体干部职工、老干部开展羽毛球、乒乓球、扑克等业余文体活动,培养审计人员健康情趣。通过一系列学习教育活动,促进了审计干部素质提高和队伍建设加强,一年来有2名同志分别提拔为正、副科级领导,有4名年轻干部走上了中层干部岗位。 3.工作作风进一步改进。确立了“敬业勤学、公正规范、文明守纪、务实创新”队伍建设目标,坚持“以身作则感召人、教育培训塑造人、建章立制管理人、营造环境激励人”。按XX县区审计局督查督办工作制度要求,定期不定期地加强对审计人员的工作任务、工作纪律、工作作风等督查,以制度形式来督促规范审计人员提高办事效率,确保政令畅通;全面实施目标责任制绩效考核制度,确立“以实绩论英雄”工作导向,激发审计干部干事创业积极性创造性,完善绩效考核体系、提升审计科学化水平的做法获省厅好评;坚持工作例会制度,每季度督促审计进度情况,及时协调解决审计中碰到的困难和问题,促进各项工作任务的全面如期完成;严格要求审计人员执行审计“八不准”规定和作风建设、廉政纪律各项要求,规范审计行为,坚持廉洁从审。认真贯彻落实市局“八个一”新要求,及时出台了XX县区审计局领导班子落实“八个一”新要求的实施方案和基层单位和内部审计工作联系点制度。确定了加强审计整改制度建设、加强政府内部审计“三有四化”建设、项目质量管理等特色亮点工作;班子成员根据分工负责主持完成了审计整改工作的实践与思考、加强行政事业单位内部控制度建设的思考、加强政府投资项目审计廉政风险防控的思考等调研文章;班子成员分别担任财政同级审、民政资金、保障性住房建设专项审计调查等重大项目的审计组长,全过程参与指导,努力做成精品项目;进一步深化“进村入企”活动,建立基层工作和内部审计工作联系点制度,明确班子成员分别联系一个基层单位、一个乡镇、一个街道、一个部门和一个企业(即五个一制度),科室、单位负责人联系一个乡镇、一个部门和一个企业(即三个一制度),并集中安排二次蹲点工作调研和内审业务指导;班子成员组织谈心交心活动,坚持与分管线工作人员谈心保持常态化,开展日常交心谈话、提醒帮助谈话、岗位调整谈话、批评诫勉谈话,切实加强对干部的教育、监督和管理。 内容总结(1)审计局年度工作总结 *年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,深入贯彻党的十八大精神,团结和带领全体干部职工,以依法行政、科学审计为主线,坚持“三个三”审计理念,进一步围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计,切实加大审计监督力度,积极推进审计转型,提升依法行政、科学审计水平,更好发挥审计在促进经济平稳较快发展中的“免疫系统”功能和建设性作用

    注意事项

    本文(2022审计局年度工作总结 (8).doc)为本站会员(飞****)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开