灭火设备产品强制性认证体系程序文件5280.docx
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灭火设备产品强制性认证体系程序文件5280.docx
灭火设备产品程 序 文文 件(3C认证证)依据Q/LLJ·CCCCFF- QQA011-20015灭火设设备产品品质量计计划编制版 本: A 版版 编 制: 审 核: 批 准: 发 文 号号: 受控状态: 发布日期220155-03-25 实施施日期220155-04-001XXXXXXXXXXXXXXX发布布目 录序号文件编号文 件 名名 称页码1Q/LJ··CCCCF-QQP011-20015强制性产品品认证标标志保管管使用控控制程序序12Q/LJ··CCCCF-QQP022-20015消防产品身身份信息息管理制制度43Q/LJ··CCCCF-QQP033-20015认证产品一一致性和和变更控控制程序序74Q/LJ··CCCCF-QQP044-20015监视和测量量设备控控制程序序125Q/LJ··CCCCF-QQP055-20015设备使用和和维护保保养管理理制度146Q/LJ··CCCCF-QQP066-20015人力资源控控制程序序177Q/LJ··CCCCF-QQP077-20015库房管理制制度198Q/LJ··CCCCF-QQP088-20015现场5S管管理办法法269Q/LJ··CCCCF-QQP099-20015安全生产管管理暂行行办法2910Q/LJ··CCCCF-QQP100-20015文件资料控控制程序序3611Q/LJ··CCCCF-QQP111-20015质量记录控控制程序序4212Q/LJ··CCCCF-QQP122-20015供应商管理理细则4513Q/LJ··CCCCF-QQP133-20015关键元器件件和材料料检验程程序5114Q/LJ··CCCCF-QQP144-20015关键元器件件和材料料的定期期确认检检验程序序5815Q/LJ··CCCCF-QQP155-20015生产过程控控制程序序6616Q/LJ··CCCCF-QQP166-20015产品生产过过程检验验程序6917Q/LJ··CCCCF-QQP177-20015例行检验和和确认检检验程序序7118Q/LJ··CCCCF-QQP188-20015产品成品检检验程序序7319Q/LJ··CCCCF-QQP199-20015例行检验和和确认检检验设备备运行检检查控制制程序7520Q/LJ··CCCCF-QQP200-20015不合格品控控制程序序7821Q/LJ··CCCCF-QQP211-20015内部质量审审核控制制程序8222Q/LJ··CCCCF-QQP222-20015产品包装、搬搬运、储储存和防防护作业业程序8523Q/LJ··CCCCF-QQP233-20015普通元器件件和材料料检验程程序871目的为加强对本本公司强强制性产产品认证证标志(以以下简称称认证标标志)使使用管理理,确保保顾客利利益,符符合国家家有关法法律、法法规的规规定。2范围本程序适用用于本公公司已通通过强制制性产品品认证的的所有产产品的认认证标志志之使用用管理。3职责3.1 生生产部负负责认证证标志的的使用;3.2 原原材料仓仓库负责责认证标标志的收收发;3.3 技技术质检检部负责责认证标标志的监监督管理理。4程序4.1 认认证标志志的式样样4.1.11认证标标志的名名称为“中中国强制制认证”(英英文缩写写“CCCC”)。4.1.22认证种种类标注注认证种类标标注如下下图所示示。在认认证标志志基本图图案的右右部印制制认证种种类标注注,证明明产品所所获得的的认证种种类,认认证种类类标注由由代表认认证种类类的英文文单词的的缩写字字母F组成,其其中的“F”代表消防认证。4.1.33认证标标志的规规格认证标志的的规格按按照国家家规定的的标准规规格执行行。4.1.33.1标标准规格格认证标标志分为为五种,其其规格标标准如下下:标准规格认认证标志志的尺寸寸规格尺寸1号2号3号4号5号A815304560A17.514284256B6.311.823.535.347B15.810.821.532.343认证标志图图案比例例图4.1.33.2非非标准规规格认证证标志的的规格与与上表的规规定不同同,但必必须与标标准规格格认证标标志的尺尺寸成线线性比例例。4.2认证证标志的的使用4.2.11获得认认证的产产品使用用认证标标志的方方式根据据本公司司产品特特点按以以下规定定选取: 4.2.11.1统统一印制制的标准准规格认认证标志志,必须须加施在在获得认认证产品品外体规规定的位位置上;4.2.11.2印印刷认证证标志的的,该认认证标志志应当被被印刷、模模压在铭铭牌或产产品外体体的明显显位置上上;4.2.11.3在在相关获获得认证证产品的的本体上上不能加加施证标标志的,其其认证标标志必须须加施在在产品的的最小包包装上及及随附文文件中。4.2.22获得认认证的产产品可以以在产品品、内包包装和外外包装箱箱上加施施认证标标志。4.2.33车间的的包装人人员应把把合格的的产品在在出厂前前按标志志的使用用方法加加施认证证标志。4.3 认认证标志志制作、申申请和发发放4.3.11统一印印制的标标准规格格认证标标志的制制作由国国家认证证认可监监督管理理委员会会指定的的印制机机构承担担。 4.3.22如日后后改为印印刷的认认证标志志,则印印刷设计计方案由由本公司司先向国国家认证证认可监监督管理理委员会会指定的的机构(以以下简称称指定的的机构)提提出申请请,经国国家认证证认可监监督管理理委员会会审批后后,方可可自行制制作。 4.3.33 认证证标志的的申请使使用4.3.33.1本本公司先先持申请请书和认认证证书书的副本本向指定定的机构构申请使使用认证证标志;4.3.33.2当当本公司司以函件件或者电电讯方式式申请使使用认证证标志的的,先向向指定的的机构提提供申请请书、认认证证书书副本的的书面或或者电子子文本,申申请使用用认证标标志。4.3.44 本公公司申请请使用认认证标志志,将按按照国家家规定及及时缴纳纳统一印印制的标标准规格格认证标标志的工工本费或或者印刷刷认证标标志的监监督管理理费。4.3.55仓库管管理员将将严格按按仓库的的管理制制度及认认证标志志的管理理办法,对对认证标标志进行行收发登登记,并并经质量量负责人人批准后后按定量量发放。4.3.66车间人人员认真真按照认认证标志志的使用用规定进进行使用用。4.4认证证标志的的监督管管理4.4.11 技术质质检部对对认证标标志的发发放和使使用实施施统一的的监督、管管理。4.4.22 公司司当获得得认证后后,将遵遵守以下下规定:A、建立认认证标志志的使用用和管理理制度,对对认证标标志的使使用情况况如实记记录和存存档;B、保证使使用认证证标志的的产品符符合认证证要求;C、对超过过认证有有效期的的产品,不不使用认认证标志志;D、在广告告、产品品介绍等等宣传材材料中正正确地使使用认证证标志,不不利用认认证标志志误导、欺欺诈消费费者;E、接受国国家认证证认可监监督委员员会、各各地质检检行政部部门和指指定认证证机构对对认证标标志使用用情况的的监督检检查。F、不伪造造、变造造、盗用用、冒用用、买卖卖和转让让认证标标志及其其他违反反认证标标志管理理规定。4.5 记记录表单单4.5.11 Q/LJ··CCCCF-QQR011-011强制性性产品认认证标志志领用登登记表4.5.22 Q/LJ··CCCCF-QQR011-022CCCC标准规规格标志志申购表表修改状态修改日期主题(新编编/修改改)执行日期归口部门技术质检部部1目的为了确保灭灭火器身身份证制制度的顺顺利实施施,且符符合标准准GA8846-20009消消防产品品身份信信息管理理的相相关要求求,特编编制本制制度。2范围本程序适用用于本公公司对已已取得有有效型式式认可证证书的产产品的相相关管理理,包括括数码笔笔、USSB-KKey、蓝蓝牙适配配器管理理以及标标志使用用等全过过程。3职责3.1技术术质检部部是身份份信息管管理系统统的归口口管理部部门。3.2身份份信息管管理人员员职责3.2.11负责专专用物品品的申购购、验收收和保管管;3.2.22负责标标志的录录入、上上报和发发放,保保留标志志领用记记录;3.2.33负责经经销商档档案信息息和用户户单位档档案信息息的建立立和维护护;3.2.44负责产产品流向向信息上上报及经经销商流流向信息息上报;3.2.55负责专专用设备备和系统统的维护护,确保保硬件和和软件能能正常运运行。3.3生产产部职责责3.3.11 根据据生产计计划,将将标志的的需求计计划提供供给身份份信息管管理人员员;3.3.22 按要要求粘贴贴标志;3.3.33 在搬搬运、包包装、储储存等各各环节保保护标志志完好。3.4销售售部职责责3.4.11 建立立并适时时更新经经销商档档案信息息和用户户单位档档案信息息;3.4.22 统计计产品销销售流向向信息以以及经销销商销售售流向信信息。定期上报贴商标生产部技术质检部发放标志贴标志检验合格品包装产品信息发布入库出厂至少满24小时销售部统计流向信息经销商档案信息用户档案信息标志需求计划4要求4.1工作作流程4.2 标标志的申申购4.2.11身份信信息管理理人员根根据生产产部未来来3个月月的生产产计划,登登陆消防防产品身身份信息息管理系系统的中中心服务务器,进进入专用用物品管管理进行行标志AAB签的的申报,申申报时生生产信息息和销售售流向信信息比率率必须达达到800%以上上。系统自自动审批批通过后后,管理理人员应应选择通通过评定定中心测测试的印印刷单位位,系统自自动生成成编码文文件,并并将编码码文件下下发至已已选择的的印刷单单位,最最后管理理员与印印刷单位位联系并并办理相相关付款款印刷事宜宜。4.2.22身份信信息管理理人员应应随时关关注标志志申购的的审批情情况,如如有问题题,应及及时和公公安部消消防产品品合格评评定中公公共信息息部取得得联系,确确保申购购工作的的顺利进进行。4.2.33身份信信息管理理人员在在标志入入库前,应应对标志志的数量量和质量量进行验验收。验验收完成成后应将将标志存存放在干干燥、清清洁、通通风的专专用存放放柜内。4.3标志志的录入入和注册册4.3.11身份信信息管理理人员根根据生产产部的需需求计划划录入标标志验证证体并上上报注册册,以备备生产之之需。一一般情况况下,生生产部应应至少提提前一天天将标志志需求计计划告知知身份信信息管理理人员,因因急需或或数量在在50张张以内可可以临时时通知。4.3.22身份信信息管理理人员应应在上报报注册成成功的标标签包装装上注明明对应的的产品型型号、生生产批号号、生产产日期,防止误误用。另另电脑操操作员应应对上报报成功的的标志信信息在身份信信息标志志注册记记录中进行记记录。4.4标志志的使用用4.4.11 标志志只能用用于本公公司生产产的并具具备有效效型式认认可证书书的产品品,不用用于维修修产品。4.4.22 标志志在注册册成功后后才可以以被领用用,领用用人员必必须在身身份信息息标志领领用登记记表上上签字。4.4.33生产部部应指定定领用标标志的人人员,标标志由指指定人员员领取,并并仅限在在本车间间生产现现场粘贴贴使用。4.4.44 领取取标志后后,若出出现标志志损毁、遗遗失等情情形应及及时向技技术质检检部报告告,损毁毁的标志志应交回回技术质质检部,不不得私自自处理。技技术质检检部必须须对损毁毁、遗失失的标志志通过消消防产品品身份信信息管理理系统进进行报废废处理。4.4.55 粘贴贴标志前前要核对对产品型型号,防防止贴错错;标志志A签必必须粘贴贴在技术术质检部部指定的的产品位位置,而而标志BB签和合合格证必必须粘贴贴在身份份信息挂挂牌上。4.4.66 对于于现场暂暂时没用用完的标标志,操操作人员员应注明明型号规规格、领领用日期期,及时时交回技技术质检检部保管管,防止止误用或或遗失。4.4.77 对粘粘贴标志志的新员员工在上上岗前应应进行必必要的操操作要领领培训。4.5 标标志的维维护4.5.11 在产产品的搬搬运、包包装、储储存、销销售等各各环节都都要注意意保护标标志的完完好性。销销售部人人员要对对经销商商或顾客客宣讲维维护标志志的必要要性。4.5.22 标志志一旦贴贴上就不不可揭下下,揭下下即损毁毁。4.5.33 在产产品的生生产、搬搬运、储储存等工工厂内部部各环节节若发现现身份信信息标志志损毁、脱脱落等情情形,应应立即隔隔离该产产品并及及时向技技术质检检部报告告。技术术质检部部在接到到报告后后,应立立即达到到现场对对损毁、脱脱落的身身份信息息标志进进行登记记回收,并并通过消消防产品品身份信信息管理理系统进进行报废废处理。4.6 经经销商、用用户单位位管理和和流向信信息统计计上报4.6.11 销售售部应指指定人员员进行经经销商档档案管理理、用户户单位信信息管理理和流向向信息统统计上报报。4.6.22 销售售部应按按经销销商(用用户)档档案信息息表建建立经销销商档案案,并根根据经营营状况适适时增减减经销商商档案信信息。4.6.33 经经销商(用户)档案信信息表应应报送技技术质检检部,以以便在跟跟踪管理理系统中中建档。若若有新的的经销商商(用户户)产生生,在向向技术质质检部报报送流向向信息时时应将其其档案信信息一并并报送。4.6.44 每天天按经销销商和产产品型号号对销售售的产品品流向进进行统计计,形成成附表44产品品销售流流向报表表以电电子邮件件报送技技术部,身份信息管理人员根据此表上报流向信息到跟踪管理系统。产品销售流向信息应100%统计上报,每天12:00之前上报前一天的流向信息。4.7 监监督检查查4.7.11 技术术质检部部负责人人应经常常浏览公公安部消消防产品品合格评评定中心心的网页页,关注注有关通通知和要要求并宣宣贯实施施。4.7.22 技术术质检部部负责人人每季度度应组织织人员对对本公司司跟踪管管理系统统各环节节的运行行情况进进行检查查,发现现问题及及时整改改,并将将检验结结果记录录在消消防产品品身份信信息生产产企业自自查表上上。4.8 记记录表单单4.8.11 Q/LJ··CCCCF-QQR022-011身份份信息标标志注册册记录4.8.22 Q/LJ··CCCCF-QQR022-022身份份信息标标志领用用登记表表4.8.33 Q/LJ··CCCCF-QQR022-033经销销商(用用户)档档案信息息表4.8.44 Q/LJ··CCCCF-QQR022-044产品品销售流流向报表表4.8.55 Q/LJ··CCCCF-QQR022-055消防防产品身身份信息息生产企企业自查查表修改状态修改日期主题(新编编/修改改)执行日期归口部门技术质检部部1.目的1.1确保保批量生生产的产产品的结结构、工工艺、关关键件、材材料与型型式试验验合格样样品的一一致,使使认证产产品持续续符合规规定的要要求。1.2对获获证产品品的更改改(包括括标准、功功能、工工艺、结结构、材材料、关关键件)控制,使使认证产产品持续续符合规规定的要要求。2.适用范范围适用于本公公司所有有取得认认证的产产品在设设计、采采购、生生产、检检测/查查过程中中对产品品的一致致性进行行控制。3.定义3.1关键键件:是是指对产产品的主主要性能能等有较较大影响响的原器器件和材材料及配配件。3.2关键键工序:指形成成产品的的主要性性能等特特性的工工序。4.职责4.1产品品开发部部:负责责产品一一致性变变更处理理。4.2生产产部:确确保主要要原材料料、关键键零部件件采购作作业的一一致性;确保产产品的生生产工艺艺过程控控制一致致;负责责产品的的生产与与产品的的一致性性及标志志使用;4.3技术术质检部部:负责责身份信信息专用用物品的的妥善保保管和使使用管理理;负责责认证产产品的图图纸、资资料等相相关技术术文件的的完整、准准确,符符合认证证产品一一致性的的要求;并对产产品实现现过程中中一致性性的实施施进行跟跟踪和验验证。5.作业内内容5.1相关关技术文文件一致致性的保保持: 文件的的编订部部门所编编订的相相关技术术文件涉涉及如产产品特性性参数、铭铭牌标志志、关键键零部件件等应与与产品品特性文文件表上上一致,并并明确产产品使用用的主要要原材料料、关键键零部件件的供应应厂商及及相关品品质要求求等。5.2 主主要原材材料、关关键零部部件采购购一致性性的控制制:主要要原材料料、关键键零部件件的采购购按照认认证产品品关键零零部件中中所列的的供应商商进行采采购,以以保证产产品关键键零部件件、原材材料与型型式试验验中规定定的型号号、规格格、所用用材料完完全一致致,否则则不允许许采购。5.3 生生产过程程的一致致性控制制:生产产部和技技术质检检部依据据建立的的工艺流流程图、作作业指导导书安排排生产工工序及检检验工序序及作业业方法,不不随意变变更。必必要时,应应取得授授权人员员(技术术质检部部)的批批准。5.4 检检验一致致性的控控制:5.4.11 外购购外协(包包)关键键零部件件的检验验:检验验员应按按照认证证产品关关键零部部件的供供应商、产产品名称称、规格格、材料料要求进进行一致致性检查查,并要要求供应应商每半半年提供供一次材材质报告告,否则则不予收收货。其其它检验验项目按按相关检检验标准准或作业业指导书书验收。5.4.22依据建建立的普普通元器器件和材材料检验验规程、关关键元器器件和材材料检验验程序、关关键元器器件和材材料定期期确认检检验程序序、产产品过程程检验程程序、例行检验和确认检验程序、产品成品检验程序等相关文件对原材料、半成品、成品进行检验并保存记录。5.5 产产品的一一致性评评审管理理:公司建立产产品一致致性检查查表,定定期对认认证产品品的一致致性进行行评审。5.5.11 产品品一致性性检查的的依据:A、认证产产品关键键零部件件明细表表(含关关键件、材材料供方方名单);B、产品型型式检验验(试验验)报告告:C、变更批批准(确确认)文文件;D、依据的的产品标标准(如如:);E、产品图图样和设设计文件件。5.5.22 一致致性检查查的抽样样、内容容和方法法A、产品一一致性检检查的抽抽样:一一致性检检查采用用抽样方方法进行行,每半半年对生生产中的的产品抽抽样检查查,每次次不少于于2个产产品,关关键件、材材料则从从经检验验合格的的库存品品中或生生产现场场随机抽抽取。B、一致性性检查的的内容和和方法序号检查内容检 查 方 法处 置1产品的名称、型号、规格的一致性 对照产品型式检验(试验)报告、产品描述、产品图样和设计文件(包括配方等)、产品认证证书、认证产品变更批准(确认)文件等逐一核对、检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。如果发现产品型号、规格不一致,应确认是否确实是认证的产品,如确属认证产品,应记录不符合事实。如不是认证产品,则要跟踪其用途。2认证产品所使用的关键件、材料的一致性 对照申请材料、产品特性文件表(含关键件、材料供方名单)产品图样和设计文件(包括配方等)等逐一核对关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。 任何不一致情况应予记录。遇到因标识不全无法核对时,应予追溯。即使型号、规格、技术参数与产品描述、型式检验合格样品的相同,但变更了供应商,只要这种变更未事先向认证机构申报并获得批准,都属于产品一致性的不符合项。3产品的特性的一致性核查产品结构,初步判定与产品型式检验(试验)报告、认证产品标准、产品图样和设计文件(包括配方)等描述的型式检验合格样品特性的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由内审人员指定,一般是规定的确认检验项目。指定试验应作记录4其他项目的检查 工厂文件更改是否会导致认证产品不符合认证标准的要求。这些信息应予关注,作进一步检查。5.6异常常处理5.6.11当发现现产品的的一致性性有异常常时,应应立刻停停止生产产,并查查找分析析原因,责责令责任任部门或或相关人人员进行行整改,并并追溯异异常的产产品进行行标识、隔隔离,采采取相应应的整改改措施,整整改后须须经技术术质检部部确认与与认证样样品一致致后方可可恢复生生产。5.6.22 异常常的产品品要经相相应处理理,达到到型式试试验合格格样品的的一致性性要求,才才可投入入生产线线。5.6.33 根据据不合格格品的性性质采取取相应的的纠正预预防措施施,防止止类似问问题再次次发生。5.7产品品的变更更控制5.7.11产品认认证变更更的类型型5.7.11.1商商标变更更;5.7.11.2由由于产品品命名方方法的变变化引起起的获证证产品名名称、型型号变更更;5.7.11.3产产品型号号变更、内内部结构构不变;5.7.11.4申申请人(制制造商或或生产厂厂)名称称变更,地地址不变变,没有有搬迁;5.7.11.5申申请人(制制造商或或生产厂厂)名称称变更,地地址名称称变化,没没有搬迁迁;5.7.11.6申申请人(制制造商或或生产厂厂)名称称不变,地地址名称称变更,生生产厂没没有搬迁迁;5.7.11.7制制造商或或生产厂厂搬迁;5.7.11.8产产品认证证所依据据国家标标准、技技术规则则或者认认证实施施细则发发生了变变化;5.7.11.9明明显影响响产品的的设计发发生了变变化,如如获证产产品的关关键元器器件和材材料更换换;5.7.11.100申请人人(制造造商或生生产厂)的的质量体体系发生生变化(例如所所有权、组组织机构构或管理理者发生生了变化化;5.7.11.111其它。5.7.22申请变变更程序序5.7.22.1技技术质检检部识别别、确认认产品变变更类型型,及时时向总经经理或质质量负责责人汇报报情况。5.7.22.2确确认产品品更改内内容后,技技术质检检部填写写消防防产品认认证变更更申请书书递交交产品开开发部签签字确认认。5.7.22.3产产品开发发部根据据产品认认证变更更确认情情况,正正式向消消防产品品合格评定定中心提提出认证证变更申申请。除除需提供供原证书书复印件件和必要要的技术术资料外外,还需需按下列列条款提提交适用用文件:5.7.22.3.1符合合5.77.1.1-55.7.1.33变更条条件的,变变更后的的新证书书如包含含原证书书信息(型号、商商标),需需交回证证书原件件。5.7.22.3.2符合合5.77.1.4-55.7.1.110变更更条件的的,需交交回证书书原件。5.7.22.3.3符合合5.77.1.1变更更条件的的,申请请时另外外提交新新申请商商标的注注册证明明或商标标使用授授权书。5.7.22.3.4符合合5.77.1.2-55.7.1.33变更条条件的,申申请时应应另外提提交申请请变更后后的产品品名称、型型号与原原获证产产品名称称、型号号间差异异性声明明(正本本)。5.7.22.3.5符合合5.77.1.4-55.7.1.77变更条条件的,申申请时应应提交下下列适用用文件:(1)有关关部门同同意更名名的批复复;(2)新、旧旧营业执执照复印印件(加加盖单位位印章);(3)当地地企业登登记机构构开具的的证明;(4)地址址登记机机构开具具证明;(5)其它它需提交交的证明明文件。5.7.22.3.6符合合5.77.1.8变更更条件的的,按评评定中心心相关规规定申请请。5.7.22.3.7符合合5.77.1.9变更更条件的的,申请请时应另另外提交交有关产产品设计计变化(产产品的关关键零部部件/原原材料/原器件件更换)的的正式声声明(正正本)。5.7.22.3.8符合合5.77.1.10变变更条件件,申请请时应另另外提交交有关质质量体系系变化的的正式声声明(正正本)。5.7.33变更的的评价和和批准消防产品合合格评定定中心根根据变更更的内容容和提供供的资料料进行评评价,确确定是否否可以变变更或需需送样检检测或工工厂检查查,如需需送样检检测或工工厂检查查,合格格后方可可进行变变更。5.7.44获证产产品在无无特别需需要时,一一般不做做任何变变更,以以保证批批量生产产的认证证产品与与型式试试验合格格样品一一致。5.7.55所有的的产品变变更都需需要按文文件资料料控制程程序执执行并保保存记录录,并分分发到相相关部门门存档。6.相关/支持性性文件质量计划划 文件件资料控控制程序序 产品特性性文件表表 普普通元器器件和材材料检验验程序关键元器器件和材材料检验验程序 关关键原材材料和零零部件定定期确认认检验程程序例行检验验和确认认检验程程序 产品品过程检检验程序序 产产品成品品检验程程序7.相关记记录7.1 QQ/LJJ·CCCCF-QQR033-011产品品一致性性检查表表7.2 QQ/LJJ·CCCCF-QR003-002认认证产品品关键零零部件明明细表7.3 QQ/LJJ·CCCCF-QR003-003消防产产品认证证变更申申请书修改状态修改日期主题(新编编/修改改)执行日期归口部门技术质检部部1.目的本程序目的的是通过过对监视视和测量量设备的的有效控控制,使使监视和和测量设设备满足足监视和和测量的的要求,从从而确保保监视和和测量结结果的有有效性、正正确性。2.适用范范围本程序适用用于本公公司监视视和测量量的所有有仪器、仪仪表、量量具等的的控制。3.职责技术质检部部为监视视和测量量设备归归口管理理部门,负责所所有监视视和测量量设备的的检定、校校验。4.控制程程序4.1 监监视和测测量设备备的验收收4.1.11 新购购的监视视和测量量设备必必须满足足产品的的监视和和测量要要求,保保证其准准确性和和精密度度。4.1.22新购的的监视和和测量设设备要在在国家定定点生产产厂家,或或主体设设备生产产厂家购购买,具具有产品品合格证证、说明明书、包包修卡或或相关证证明资料料等。4.1.33 新购购的监视视和测量量设备由由技术质质检部组组织/委委托相关关部门进进行检定定。4.2 监监视和测测量设备备的定期期校准技术质检部部要统计计所有的的测量和和监视设设备,编编制监监视和测测量设备备台帐,防防止遗漏漏。4.2.11 所有有监视和和测量设设备要编编制监监视和测测量设备备周期校校准计划划,规规定校准准的周期期。4.2.22 技术术质检部部要按监监视和测测量设备备周期校校准计划划规定定的周期期及时进进行校准准,周期期校准率率达1000%。4.2.33 监视视和测量量设备校校准的依依据为能能溯源到到的国际际或国家家基准,当当不存在在上述基基准时,要要记录校校准的依依据。包包括编制制自校规规程。4.2.44 监视视和测量量设备由由技术质质检部委委托有资资格校准准的部门门进行,经经校准合合格的设设备要有有合格证证。4.3 防防止发生生可能使使校准失失效的调调整。4.3.11为了保保持监视视和测量量设备的的准确性性、有效效性,设设备的调调整必须须在规定定的条件件下进行行,确保保调整不不会导致致校准失失效。4.3.22监视和和测量设设备的调调整要根根据该设设备的使使用说明明书或操操作说明明书进行行。4.4 监监视和测测量设备备的维护护。4.4.11 监视视和测量量设备的的搬运、贮贮存必须须按该设设备的使使用说明明和相关关注意事事项进行行,防止止失效、损损坏。4.4.22 在使使用、搬搬运、贮贮存时要要注意维维护,采采用适当当的方法法和适宜宜的环境境条件,确确保设备备在使用用期内校校准的有有效性。4.5 监监视和测测量设备备校准状状态的偏偏离4.5.11 监视视和测量量设备使使用者要要注意该该设备的的监视和和测量结结果。如如有异常常,就应应及时通通知技术术质检部部,同时时要注意意设备使使用有效效期。4.5.22 当发发现监视视和测量量设备偏偏离校准准状态时时,技术术质检部部要分析析造成偏偏离校准准状态的的原因。包包括:人为原原因,使使用者操操作不当当,维护护不及时时等;设备本本身消耗耗磨损等等造成等等。4.5.33 技术术质检部部要根据据造成校校准状态态偏离的的原因采采取纠正正措施、预预防措施施,防止止和减少少类似事事故的发发生。4.5.44 要对对偏离校校准状态态的监视视和测量量设备产产生的监监视和测测量结果果予以复复查。复复查是使使用合格格的监视视和测量量设备对对偏离校校准状态态的设备备监视和和测量的的最后一一批向前前测量,直直到测量量结果一一致为止止。4.6 当当计算机机软件用用于规定定要求的的监视和和测量时时,应确确认其满满足预期期用途的的能力。确确认应在在初次使使用前进进行。5.相关记记录5.1 QQ/LJJ·CCCCF-QR004-001监监视和测测量设备备台帐5.2 QQ/LJJ·CCCCF-QR004-002测测量设备备检定、校校准记录录5.3 QQ/LJJ·CCCCF-QR004-003监监视和测测量设备备周期校校准计划划修改状态修改日期主题(新编编/修改改)执行日期归口部门技术质检部部1.目的通过对生产产设备的的维护和和保养,加加强对生生产设备备的管理理,确保保产品生生产符合合规定的的要求,特特制订本本制度。2.适用范范围本制度适用用于生产产过程中中实现产产品符合合性所需需的各种种生产设设备。3.职责3.1生产产部负责责设备的的配备、选选型、购购置、维维护、修修理。3.2技术术质检部部负责对对生产设设备的验验收和改改进。4.程序4.1设备备使用4.1.11新工人人在独立立使用设设备前,必必须经过过培训,其其中包括括对设备备的结构构性能,安安全操作作规程,维维护保养养知识等等方面的的技术知知识教育育和实际际操作训训练。4.1.22操作工工人经过过培训后后,对他他们必须须掌握有有关设备备结构性性能,安安全操作作和维护护保养知知识要进进行考核核。合格格者方可可独立使使用设备备。4.1.33同工种种的操作作人员需需跨设备备使用时时,必须须经生产产主管同同意后,方方可使用用。4.1.44外单位位来人借借用设备备,须经经生产副副总批准准方可使使用,由由生产部部指定所所在小组组组长指指导操作作,工作作完毕,生生产部机机修人员员应对设设备进行行检查。4.2设备备维护4.2.11日常维维护日常维护每每天下班班前155分钟,由由操作工工人完成成(内容容见设备备操作规规程)。日日常维护护没有做做的和很很差的,由由设备维维修人员员检查,查查后报生生产主管管处理。4.2.22定期保保养由生产部编编制设备备保养计计划,下下发生产产车间执执行。定定期保养养及小修修由设备备维修人人员负责责,该设设备生产产工人要要参加保保养。设设备保养养工作完完毕后,应应按设备备保养要要求和实实际保养养情况填填写设设备保养养记录。定定期保养养应按规规定的时时间进行行,不得得超过规规定的停停机时间间,保养养中发现现有磨损损件,应应通知设设备管理理人员绘绘图作好好备件。4.3设备备润滑管管理4.3.11设备管管理员协协助车间间,认真真贯彻技技术状态态(包括括油箱清清洁,油油标醒目目情况)的的检查,检查中发现油杯、油盒、毛线、毛毡缺损者应及时改进或修复。4.3.22设备的的清洗换换油工作作以操作作工为主主,维修修工配合合,发现现问题及及时处理理。4.3.33车床、液液压机等等油箱换换油时,必必须用1180-2000目过滤滤网进行行过滤,过过滤后才才能加入入机床。4.4设备备润滑的的“五定定”工作作4.4.11定点:根据设设备的润润滑部位位和润滑滑点的位位置及数数量,进进行加油油,换油油,并要要求熟悉悉它的结结构和润润滑方法法。4.4.22定质:使用的的油品,其其品质必必须符合合国家标标准,润润滑时按按照操作作规程上上规定的的油品使使用,清清洗换油油的要保保证清洗洗质量,润润滑器具具保持清清洁,设设备上各各种润滑滑装置要要完整,防防止尘土土、铁屑屑、粉末末、水分分等落入入。4.4.33定量:在保证证良好润润滑的基基础上,本本着节约约用油的的原则,规规定油箱箱换油和和各润滑滑点每班班用油的的规定。4.4.44定时:按照设设备操作作规程规规定的时时间进行行加油,并并按换油油周期进进行清洗洗换油。4.4.55定人:由设备备操作工工人负责责加油。4.5设备备修理4.5.11在生产产过程中中设备、工工夹模具具出现故故障,由由操作工工通知维维修工进进行修理理。4.5.22计划修修理:根根据设备备修理计计划,车车间安排排机修组组进行修修理。设设备修理理完成后后,报设设备管理理员进行行验收,并并填写好好设备备维修及及验收记记录。4.6操作作人员的的“三好好”“四四会”4.6.11三好:4.6.11.1管管好对设备备负保管管责任,未未经生产产主管同同意,不不许别人人动用自自己所使使