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    县审计局上半年审计业务工作总结汇报材料.docx

    • 资源ID:4880553       资源大小:15.30KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:10金币
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    县审计局上半年审计业务工作总结汇报材料.docx

    县审计局上半年审计业务工作总结汇报材料今年上半年,我局在县委、县政府及上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕县委、政府中心工作,依法履行审计监督职责,强化审计服务,各项工作都取得了较好成效。现将今年上半年工作总结汇报如下:一、审计业务工作完成情况截止月日,我局共组织完成审计项目个。其中:专项审计和审计调查个,政府投资审计项目个,提出审计建议条,被审单位采纳审计建议条,被审单位制定整改措施条,问题整改率达%。(一)县级财政预算执行审计。根据审计法、审计条例的有关规定以及县委、县政府的工作安排,完成了对县本级年度预算执行及其他财政收支审计。主要采取措施是:一是整合审计资源。针对预算执行审计涉及面广、工作量大、人员少的特点,我局对审计业务人员进行整合,打破股室界限,协调配合形成合力。二是突出审计重点。以全部财政资金为主线,重点关注非税收入征缴、预算资金分配与管理使用、专项资金及政府投资项目资金的管理与使用效果。三是创新审计模式。针对预算执行审计数据量庞大的特点,专门成立审计数据分析小组,全面负责对数据的集中收集、分析、反馈,增强预算执行审计的整体性、宏观性和建设性。(二)政府投资工程审计。截止月日,我局共完成政府投资性审计项目个,其中:出具审计报告份,出具定案表份,总送审造价.万元,定审造价.万元,核减工程造价.万元,核减率.%。主要采取措施:一是创新管理举措,严控工程审计质量。与中介机构签订委托协议书及合同,明确中介机构要依法依规,按时按质按量完成项目审计任务。二是完善落实监督体系,积极开展审计监督。在审计过程中我局派出审计人员参与审计项目实地测量、计算等工作,对中介机构审核结果认真复核,与被审计单位深入沟通,及时了解情况,掌握第一手材料。三是强化跟踪审计,及时提出整改意见。以书面形式征求被审单位的意见,要求被审单位以书面形式反馈意见,在规定时间内未反馈的,视同无异议。(三)经济责任审计。根据县委组织部的要求和工作方案,目前我局完成了对县旅游委、人社局、交警大队家单位领导干部任职期间经济责任履行情况审计。通过对各单位领导任期内财务收支、资产、预算资金、专项资金及有关经济活动等进行审计,力求通过审计客观公正地评价领导干部履行任期经济责任的情况和工作实施情况。(四)专项资金审计。完成了县年城镇保障性安居工程,对县稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策落实情况进行了跟踪审计。通过及时有效的专项审计调查,确保专项资金专款专用,发挥专项资金应有的效益。(五)财务收支情况审计。上半年,我局对县地税局、镇村委会、乡村委会年度财务收支情况进行了审计。审计过程中重点关注“三公”支出情况,加大了公务支出和公款消费的审计力度,从行政性收费合规合法性、收入完整性、支出的真实合理性、专项资金管理使用的经济效益、社会效益、环境效益入手,强化常规审计。通过审计,保障了国有资产的安全和完整,确保国有资产保值增值。(六)其他审计调查工作。一是协助县纪委做好年廉政巡查督察工作。二是针对镇村委会的上访事件开展了相关审计调查工作。(七)县委、县政府和上级审计机关交办的工作。一是积极学习贯彻落实新的预算法;二是配合县人大做好省审计条例实施情况执法检查工作;三是根据县政府安排部署,做好迎接省政府教育工作综合督导评估工作;四是配合市审计局做好县委书记、县长任职期间经济责任履行情况审计;五是派出名审计人员参加德兴市委书记、市长任职期间经济责任履行情况审计。二、强化内部管理,不断提高审计工作水平一是加强党风廉政建设。全力推进局党风廉政建设,全局上下践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计理念,严格执行党中央“八项规定”,树立良好的审计形象。二是加强制度建设,坚持依法行政。进一步规范审计各项工作制度,使各项工作都有规可依、有章可循,为依法审计提供制度保障。三是强化内外监督,保障廉洁审计。抓好审计“八不准”纪律等规定和制度的落实和检查,自觉接受社会监督,增强审计工作透明度,将审计机关权力运行始终置于监督之下。四是认真落实年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分工,签订目标责任书,不断完善廉政风险防范管理,组织开展提升党风廉政建设制度执行力活动、作风效能提升年活动,坚持廉洁从审、从严治审,依法审计的能力和水平不断提高。三、下半年工作思路及重点(一)按照年度审计项目计划,保质保量的完成计划内审计项目。(二)抓好安排经济责任审计工作。安排抓好紫阳镇党政主要负责人、农业局局长的任中经济责任审计,进一步完善干部考核监督制度,客观公正地评价领导干部任期内所在单位财政、财务收支的真实、合法和效益,为加强干部管理和廉政建设服务。(三)强化政府投资审计工作。重点监督建设成本的真实性、资金使用的合规性、建设项目的效益性,严肃查处损失浪费、高估冒算、挤占挪用等违法乱纪行为,提高财政资金使用效益。(四)继续抓好年财务收支审计,进一步规范被审计单位的财务制度,规避财务风险。(五)按时按质完成县委、县政府和上级审计机关交办的各项任务。仅供参考

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