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    2022年财政专项资金监督检查工作方案.doc

    • 资源ID:50309814       资源大小:13KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOC        下载积分:8金币
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    2022年财政专项资金监督检查工作方案.doc

    财政专项资金监督检查工作方案 为大力推进财政大监督机制建设,不断提高财政监督管理水平,保证财政资金安全,经县领导同意,我局决定对2014年财政拨给企业、公司部分专项资金管理和使用情况进行检查。根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、财政部门监督检查办法,特制定以下工作方案: 一、指导思想 以客观公正和实事求是为原则,以建制度、查隐患、促整改为目标,加强财政专项资金监督检查,严肃财经纪律,确保财政财务管理规范化和专项资金的安全、合理、有效,促使财政资金发挥最大效益。 二、检查项目及检查内容 (一)检查项目 按照财政专项资金管理的要求,结合项目实施方案,通过采取审查账目、查阅档案等形式,重点检查项目组织实施情况、项目资金拨付和管理使用情况以及项目资金使用效益。检查项目为扶贫贷款贴息、2013年公租房、2014年廉租房,以及部分建设项目资金,具体见附表县2014年财政专资金被检查项目及单位。 (二)检查内容与要求: 1.补助对象的基本资料是否属实,有无弄虚作假套取财政资金问题; 2.项目资金拨付和管理使用情况,是否按规定办理资金拨付手续,有无滞留资金问题;资金是否专款专用;有无扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题。 3.财务管理和会计核算情况,财务核算是否符合会计法和会计基础工作规范要求;是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。 三、检查时间 2014年10月27日召开检查布置会议,2014年10月27日开始检查,11月20日检查结束。 四、检查组人员组成及分工 2014年度财政专项资金监督检查工作,由县财政局局长负责,副局长分管,财政监督检查局具体组织实施,检查人员由县财政监督局工作人员和委托立会计师事务所会计师人员组成,局相关岗室积极做好协调配合工作。 五、检查方式、方法 主要是采取听取汇报、查验账目、翻阅档案、召开座谈会、深入现场检查等方法进行检查。主要包括以下几个方面: 1.听取汇报。听取被检查单位对相关专项资金管理使用情况的专题汇报,并取得书面汇报材料。包括工作开展情况、财政财务管理政策和专项资金管理办法执行情况、资金安排拨付使用情况、项目完成情况及成效、存在的问题和对财政资金支持和管理的意见建议。 2.查阅文件、资料。查看有关会计账簿以及文件资料等,查阅各级财政部门下达财政专项资金的文件或拨款单,掌握资金拨付情况,是否存在截留、挤占、挪用等问题。 3.实地查看。实地查看项目组织实施情况,对有关专项资金进点查看。主要了解项目建设进度、标准和质量以及项目运行管护等,查看有关补贴资金是否及时足额发放到补贴对象。 六、具体要求 1.参加检查人员,要提高认识,认真履行检查职责,不能走过场,对检查中发现的违纪违规问题,要按规定处理。 2.被检查的项目单位,要密切配合检查组工作,不得拒绝和阻扰,更不允许以任何理由逃避检查。 3.检查组严格按照财政执法程序开展检查,检查文书要规范完整。对检查的情况要分别写出检查报告,随同检查资料一并归档留存,对有重大问题的要分别将检查资料抄送有关单位;对需要整章建制,限期整改的部门,要在规定期限内进行整改。 内容总结(1)财政专项资金监督检查工作方案 为大力推进财政大监督机制建设,不断提高财政监督管理水平,保证财政资金安全,经县领导同意,我局决定对2014年财政拨给企业、公司部分专项资金管理和使用情况进行检查(2)2.项目资金拨付和管理使用情况,是否按规定办理资金拨付手续,有无滞留资金问题(3)实地查看项目组织实施情况,对有关专项资金进点查看

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