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    2022大学内部审计工作总结范文.doc

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    2022大学内部审计工作总结范文.doc

    大学内部审计工作总结范文大学内部审计工作总结范文我校审计处在 20*年中,认真履行了内部审计监督、评价与服务的职能,对于促进我校遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护学校自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益起到了积极作用。根据省教育厅关于印发XX 省教育审计工作要点及工作计划的通知及齐齐哈尔大学审计工作计划中提出的任务和要求,一年来在上级审计部门和教育厅财审处的指导下,在学校党委和行政的领导下,审计处认真开展工作,按时完成了各项工作计划,现总结如下:一、认真学习和贯彻党的十八精神,进一步推进我校审计工作水平的提高党的十八大是在全面建设小康社会关键时期召开的重要会议,以建设社会主义文化强国为奋斗目标,贯彻落实我校“十二五”规划,进一步推进我校高水平大学建设,发挥我校在 XX省西部地区文化传承引领作用,促进社会主义文化大发展大繁荣,审计处党支部对全会的学习进行了认真组织,精心安排,切实抓好全会精神的学习宣传。重点学习了十七届六中全会公报和中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定以及党报党刊和主题网站上的相关解读文章。切实把党的十七届六中全会精神宣传到全处职工,把职工的思想统一到党的十七届六中全会的精神上来。把学习党的十七届六中全会精神,作为本年度和今后一个时期党日团日活动的主要内容,深入开展社会主义核心价值体系教育活动,积极开展创先争优活动,创新活动形式,丰富活动内容。深入开展学习型党组织建设活动,注重机制建设,拓宽学习视野,提升理论素养。坚持“全面审计、突出重点;依法审计、源头治理;科学审计、服务大局”的工作方针,注重审计能力和审计质量的提高,紧紧围绕学校重点工作和重点项目及年初工作计划开展工作,积极履行审计监督职能,创新审计方式,提高审计质量。二、修订齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度,促进领导干部勤政廉政审计处在原有制度基础之上,重新修订了齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度,经征求各部门意见,于2011 年 4 月 25 日经校长办公(扩大)会议讨论通过,印发成文。在这个制度中,学校成立了由组织部、人事处、纪委、监察处、审计处等部门组成的经济责任审计联席会议组织,由其履行制定年度经济责任审计计划、指导、检查、协调本单位的经济责任审计工作、交流和通报经济责任审计情况、研究、解决经济责任审计中的困难与问题等职责。并对处级领导干部经济责任审计实施程序、被审单位需提供的资料及审计内容做了详细的规定。这个制度的制订,将有利于于加强对处级领导干部的管理和监督,正确评价领导干部任期经济责任,促进领导干部勤政廉政以及全面履行职责。三、开展财务收支定期审计工作,促进学校加强资金和财产物资的安全和管理1、接受国有资产管理处的委托,完成了对培训中心、游泳馆、体育馆、音乐厅、购物中心 2010 年 7 月-12 月经营目标完成情况审计工作,审计金额 364.9 万元。2、根据学校 2011 年审计工作计划,经校领导批准,审计处组成审计小组对学校独立核算的工会、伙食科、农场、一卡通财务 2010 年度财务收支情况进行了定期审计,审计金额2181.4 万元,查出存在的问题 7 个,提出合理化审计建议 8条。在审计中,我们根据国家相关财经法规及学校财务制度要求,一是以资金流向为重点,审查资金计划管理的准确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批控制的有效性,评价资金使用的经济性和效益性,进一步促进加强资金管理,确保资金运转的安全、高效;二是重点检查财务管理控制程序的健全性,核实财务支出的真实性,各项款项支付控制的有效性,会计核算基础工作的规范性。通过上述审计工作,有效地促进了被审单位提高财务管理水平,实现了审计的监督、评价和服务的职能。四、完成工程项目结算审计工作,促进基建修缮工程项目管理1、全年共完成培训中心屋面防水工程、3X 学生公寓维修工程、东 xx 区自来水管线维修工程、高层等建筑采暖系统改造等修缮工程审计项目 61 项,审计金额 399.73 万元,审计认定数 355.89 万元,核减额达 43.83 万元,核减比例 10.96%;2、委托中介机构完成地下停车场工程临时用电工程、10kv电源移设改造工程结算审计工作。审计金额 52.84 万元,审计认定数 46.57 万元,核减率 11.87%。在工程结算审计过程中,我们注意将审计关口前移,实行跟踪审计。要求建设单位在隐蔽工程开工前,应及时告知审计部门,以便审计人员能及早介入。然后在隐蔽工程施工前,由审计人员到实地进行踏勘,了解工程原貌情况及施工组织全过程,梳理出施工过程中的重要环节,进行特别关注。同时对隐蔽工程审计所需相关前期资料是否齐全进行检查。最后在隐蔽工程施工过程中由审计人员实施了事中抽查,对于施工过程中的重点环节实施有针对性地实地勘察审核,并做好决算审计所需资料的收集。通过开展工程项目结算审计工作,促进了工程项目建设有关单位加强管理,保障了建设、修缮投资合法、合理使用,正确评价投资效益,促进基建、修缮工程项目管理水平的提高。五、加强采购项目的审计监督,提高教育资金使用效益一年来,审计处共参加工程和设备招标项目 38 项,中标金额 1058.87 万元,节约资金 93.19 万元,节约率达 8.08%;参加询价若干项。在采购项目监督过程中,审计处主要从采购文件编制的合法性、合规性;采购文件中所列的有关技术参数及评标标准的合理性、规范性;投标人的资质是否符合国家有关法规和招标文件的规定;开标程序的规范性和合法性;评标是否坚持公平、公正的原则;定标程序、方法的合规性等方面进行审计监督。以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。五、严格合同审签,把好工程和设备采购合同审签关2011 年中,审计处共审签合同 90 余个,合同金额 3517.92万元,提出建议 10 余条。审签过程中,审计处认真履行职责,从合同签订的主体、设备或工程项目清单(含数量和质量)、价款、履行期限、地点和方式以及违约责任等方面逐条进行认真审查。在保证合同控制的全面性及有效性、规范合同签订、维护学校合法利益等方面发挥了积极的作用。六、加强工程和设备采购项目验收工作,保证工程和设备质量符合合同要求审计处作为监督部门参加工程和设备采购项目的验收工作。主要是检查工程项目和设备是否符合招标文件和合同有关条款的要求,对采购项目的质量、数量、规格型号及技术参数等进行符合性进行检查。2011 年,审计处共计参加修缮工程验收项目 87 项,其中整改项目 10 项、待明年验收项目 2 项;修缮工程质保验收项目 32 项,其中不合格项目 5 项;设备采购验收项目 21 项,其中整改项目 2 项;基建配套工程质保验收 19项,其中不合格项目 5 项。七、认真完成教育厅财审处交给的审计工作任务。1、我处一名同志参加了教育厅财审处组织的XX 省教育内部审计工作质量考核评价体系编写组,负责起草、编制XX 省政府采购审计制度、XX 省政府采购审计评价标准及相关的审计流程,为全省教育内部审计工作质量考核评价提供工作依据,推进教育审计质量进一步提高。2、我处一名同志于今年 5 月份参加了教育厅财审处委托的对齐齐哈尔铁路工程学校原校长离任审计的审计小组,为教育厅财审处正确评价原校长任期经济责任提供了依据。3、我处一名同志于今年 12 月份参加了教育厅财审处组织的对哈尔滨商业大学、东北农业大学等高校奖助学金管理及发放的专项审计工作,对贯彻落实国家和我省关于奖助学金相关政策及规定,规范奖助学金管理,确保惠民政策落实到位,维护省属高校受助和获奖学生的利益,都起到了积极的意义。八、积极参加上级主管部门举办的学习活动,努力创新工作思路,提高审计工作水平我处一名同志于今年 5 月 6 日至 12 日参加了了 XX 省内部审计协会在哈尔滨举办的全省审计专业技术人员继续教育投资审计培训班,一名同志于今年 11 月 13 日至 24 日参加了教育厅财审处举办的全省教育系统审计负责人培训班,促进教育审计工作人员业务素质提高,强化内部审计工作质量。一年来,审计处全体人员克服人员少、任务重的困难,在上级审计部门和省教育厅财审处的指导、学校领导的大力支持下,全面履行内部审计职责,在维护财经秩序、加强和改善学校经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用,取得了可喜的成绩。20*年 8 月,审计处被评为 20*年度全市内部审计工作先进单位,一名同志被评为 20*年度全市内部审计工作先进个人。我们将珍惜荣誉、谦虚谨慎,继续发扬廉洁奉献精神,为学校的内部审计事业的发展做出新的贡献。内容总结内容总结(1)大学内部审计工作总结范文我校审计处在 20*年中,认真履行了内部审计监督、评价与服务的职能,对于促进我校遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护学校自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益起到了积极作用(2)六、加强工程和设备采购项目验收工作,保证工程和设备质量符合合同要求审计处作为监督部门参加工程和设备采购项目的验收工作

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